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泓域咨询MACRO/ 新建锻压机床设备项目立项申请报告新建锻压机床设备项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9298.57万元,同比增长14.60%(1184.45万元)。其中,主营业业务锻压机床设备生产及销售收入为8367.36万元,占营业总收入的89.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2079.78万元,较去年同期相比增长427.07万元,增长率25.84%;实现净利润1559.84万元,较去年同期相比增长250.54万元,增长率19.14%。二、项目概况(一)项目名称新建锻压机床设备项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积22044.35平方米(折合约33.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.40%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度163.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22044.35平方米,建筑物基底占地面积13976.12平方米,总建筑面积23587.45平方米,其中:规划建设主体工程16412.47平方米,项目规划绿化面积1263.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2909.58万元。(七)节能分析“新建锻压机床设备项目建设项目”,年用电量866547.90千瓦时,年总用水量11422.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.48吨标准煤/年。达产年综合节能量33.94吨标准煤/年,项目总节能率26.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6902.32万元,其中:固定资产投资5399.71万元,占项目总投资的78.23%;流动资金1502.61万元,占项目总投资的21.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10713.00万元,总成本费用8248.09万元,税金及附加128.98万元,利润总额2464.91万元,利税总额2933.88万元,税后净利润1848.68万元,达产年纳税总额1085.20万元;达产年投资利润率35.71%,投资利税率42.51%,投资回报率26.78%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位219个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷锻压机床设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷锻压机床设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建锻压机床设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位219个,达产年纳税总额1085.20万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.71%,投资利税率42.51%,全部投资回报率26.78%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22044.3533.05亩1.1容积率1.071.2建筑系数63.40%1.3投资强度万元/亩163.381.4基底面积平方米13976.121.5总建筑面积平方米23587.451.6绿化面积平方米1263.54绿化率5.36%2总投资万元6902.322.1固定资产投资万元5399.712.1.1土建工程投资万元1691.992.1.1.1土建工程投资占比万元24.51%2.1.2设备投资万元2909.582.1.2.1设备投资占比42.15%2.1.3其它投资万元798.142.1.3.1其它投资占比11.56%2.1.4固定资产投资占比78.23%2.2流动资金万元1502.612.2.1流动资金占比21.77%3收入万元10713.004总成本万元8248.095利润总额万元2464.916净利润万元1848.687所得税万元1.078增值税万元339.999税金及附加万元128.9810纳税总额万元1085.2011利税总额万元2933.8812投资利润率35.71%13投资利税率42.51%14投资回报率26.78%15回收期年5.2316设备数量台(套)6817年用电量千瓦时866547.9018年用水量立方米11422.5019总能耗吨标准煤107.4820节能率26.74%21节能量吨标准煤33.9422员工数量人219第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.40%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度163.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9881.129881.1216412.4716412.471295.041.1主要生产车间5928.675928.679847.489847.48802.921.2辅助生产车间3161.963161.965251.995251.99414.411.3其他生产车间790.49790.49951.92951.9277.702仓储工程2096.422096.424663.744663.74267.632.1成品贮存524.11524.111165.931165.9366.912.2原料仓储1090.141090.142425.142425.14139.172.3辅助材料仓库482.18482.181072.661072.6661.553供配电工程111.81111.81111.81111.817.223.1供配电室111.81111.81111.81111.817.224给排水工程128.58128.58128.58128.586.464.1给排水128.58128.58128.58128.586.465服务性工程1327.731327.731327.731327.7376.195.1办公用房667.73667.73667.73667.7333.235.2生活服务660.00660.00660.00660.0038.496消防及环保工程374.56374.56374.56374.5624.186.1消防环保工程374.56374.56374.56374.5624.187项目总图工程55.9055.9055.9055.90-26.407.1场地及道路硬化3783.14596.31596.317.2场区围墙596.313783.143783.147.3安全保卫室55.9055.9055.9055.908绿化工程1190.5641.67合计13976.1223587.4523587.451691.99六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5294.42万元,占计划投资的76.70%。其中:完成固定资产投资3819.10万元,占总投资的72.13%;完成流动资金投资1475.32,占总投资的27.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5294.421.1完成比例76.70%2完成固定资产投资万元3819.102.1完成比例72.13%3完成流动资金投资万元1475.323.1完成比例27.87%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员219人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1491.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元676.172工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元206.843企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元64.534品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元94.115其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.025.3年工资额万元47.456职工工资总额万元5960.60五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5399.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1691.992909.58163.385399.711.1工程费用万元1691.992909.587463.211.1.1建筑工程费用万元1691.991691.9924.51%1.1.2设备购置及安装费万元2909.582909.5842.15%1.2工程建设其他费用万元798.14798.1411.56%1.2.1无形资产万元392.32392.321.3预备费万元405.82405.821.3.1基本预备费万元231.12231.121.3.2涨价预备费万元174.70174.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元5399.715399.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1502.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7463.214219.355337.037463.217463.217463.211.1应收账款万元2238.961231.431791.172238.962238.962238.961.2存货万元3358.441847.142686.763358.443358.443358.441.2.1原辅材料万元1007.53554.14806.031007.531007.531007.531.2.2燃料动力万元50.3827.7140.3050.3850.3850.381.2.3在产品万元1544.88849.691235.911544.881544.881544.881.2.4产成品万元755.65415.61604.52755.65755.65755.651.3现金万元1865.801026.191492.641865.801865.801865.802流动负债万元5960.603278.334768.485960.605960.605960.602.1应付账款万元5960.603278.334768.485960.605960.605960.603流动资金万元1502.61826.441202.091502.611502.611502.614铺底流动资金万元500.86275.48400.70500.86500.86500.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6902.32万元,其中:固定资产投资5399.71万元,占项目总投资的78.23%;流动资金1502.61万元,占项目总投资的21.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1691.99万元,占项目总投资的24.51%;设备购置费2909.58万元,占项目总投资的42.15%;其它投资798.14万元,占项目总投资的11.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5399.71+1502.61=6902.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5399.7178.23%1.1项目建设投资万元5399.7178.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1502.6121.77%3总投资万元万元6902.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5892.15万元,总成本2223.59万元,利润总额3668.56万元,净利润110.62万元,增值税186.99万元,税金及附加2751.42万元,所得税917.14万元;第二年收入8570.40万元,总成本3030.31万元,利润总额5540.09万元,净利润4155.07万元,增值税271.99万元,税金及附加120.82万元,所得税1385.02万元;第三年生产负荷100%,收入10713.00万元,总成本8248.09万元,利润总额2464.91万元,净利润1848.68万元,增值税339.99万元,税金及附加128.98万元,所得税616.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10713.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=339.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5892.158570.4010713.0010713.0010713.001.1锻压机床设备万元5892.158570.4010713.0010713.0010713.002现价增加值万元1885.492742.533428.1634

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