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泓域咨询MACRO/ 新建石棉密封制品项目立项申请报告新建石棉密封制品项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12959.88万元,同比增长14.80%(1671.03万元)。其中,主营业业务石棉密封制品生产及销售收入为12189.89万元,占营业总收入的94.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2985.88万元,较去年同期相比增长335.12万元,增长率12.64%;实现净利润2239.41万元,较去年同期相比增长381.83万元,增长率20.56%。二、项目概况(一)项目名称新建石棉密封制品项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积33596.79平方米(折合约50.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.36%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度166.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33596.79平方米,建筑物基底占地面积18599.18平方米,总建筑面积56778.58平方米,其中:规划建设主体工程41252.37平方米,项目规划绿化面积3259.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费3744.14万元。(七)节能分析“新建石棉密封制品项目建设项目”,年用电量689170.02千瓦时,年总用水量7971.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.38吨标准煤/年。达产年综合节能量24.08吨标准煤/年,项目总节能率24.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10415.61万元,其中:固定资产投资8380.06万元,占项目总投资的80.46%;流动资金2035.55万元,占项目总投资的19.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13953.00万元,总成本费用10577.03万元,税金及附加190.27万元,利润总额3375.97万元,利税总额4031.89万元,税后净利润2531.98万元,达产年纳税总额1499.91万元;达产年投资利润率32.41%,投资利税率38.71%,投资回报率24.31%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位270个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷石棉密封制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷石棉密封制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建石棉密封制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1499.91万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.41%,投资利税率38.71%,全部投资回报率24.31%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33596.7950.37亩1.1容积率1.691.2建筑系数55.36%1.3投资强度万元/亩166.371.4基底面积平方米18599.181.5总建筑面积平方米56778.581.6绿化面积平方米3259.18绿化率5.74%2总投资万元10415.612.1固定资产投资万元8380.062.1.1土建工程投资万元4725.042.1.1.1土建工程投资占比万元45.36%2.1.2设备投资万元3744.142.1.2.1设备投资占比35.95%2.1.3其它投资万元-89.122.1.3.1其它投资占比-0.86%2.1.4固定资产投资占比80.46%2.2流动资金万元2035.552.2.1流动资金占比19.54%3收入万元13953.004总成本万元10577.035利润总额万元3375.976净利润万元2531.987所得税万元1.698增值税万元465.659税金及附加万元190.2710纳税总额万元1499.9111利税总额万元4031.8912投资利润率32.41%13投资利税率38.71%14投资回报率24.31%15回收期年5.6116设备数量台(套)7217年用电量千瓦时689170.0218年用水量立方米7971.3819总能耗吨标准煤85.3820节能率24.09%21节能量吨标准煤24.0822员工数量人270第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.36%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度166.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13149.6213149.6241252.3741252.373776.271.1主要生产车间7889.777889.7724751.4224751.422341.291.2辅助生产车间4207.884207.8813200.7613200.761208.411.3其他生产车间1051.971051.972392.642392.64226.582仓储工程2789.882789.8810092.0410092.04671.882.1成品贮存697.47697.472523.012523.01167.972.2原料仓储1450.741450.745247.865247.86349.382.3辅助材料仓库641.67641.672321.172321.17154.533供配电工程148.79148.79148.79148.7911.143.1供配电室148.79148.79148.79148.7911.144给排水工程171.11171.11171.11171.119.974.1给排水171.11171.11171.11171.119.975服务性工程1766.921766.921766.921766.92117.635.1办公用房808.17808.17808.17808.1751.395.2生活服务958.75958.75958.75958.7565.926消防及环保工程498.46498.46498.46498.4637.336.1消防环保工程498.46498.46498.46498.4637.337项目总图工程74.4074.4074.4074.4042.177.1场地及道路硬化4931.40853.02853.027.2场区围墙853.024931.404931.407.3安全保卫室74.4074.4074.4074.408绿化工程1675.6358.65合计18599.1856778.5856778.584725.04六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8374.63万元,占计划投资的80.40%。其中:完成固定资产投资6547.78万元,占总投资的78.19%;完成流动资金投资1826.85,占总投资的21.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8374.631.1完成比例80.40%2完成固定资产投资万元6547.782.1完成比例78.19%3完成流动资金投资万元1826.853.1完成比例21.81%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员270人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元903.992工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元284.273企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元75.064品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元116.925其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.695.3年工资额万元80.076职工工资总额万元8661.98五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8380.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4725.043744.14166.378380.061.1工程费用万元4725.043744.1410697.531.1.1建筑工程费用万元4725.044725.0445.36%1.1.2设备购置及安装费万元3744.143744.1435.95%1.2工程建设其他费用万元-89.12-89.12-0.86%1.2.1无形资产万元-48.53-48.531.3预备费万元-40.59-40.591.3.1基本预备费万元-18.26-18.261.3.2涨价预备费万元-22.33-22.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元8380.068380.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2035.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10697.536847.187560.9510697.5310697.5310697.531.1应收账款万元3209.262086.022406.943209.263209.263209.261.2存货万元4813.893129.033610.424813.894813.894813.891.2.1原辅材料万元1444.17938.711083.131444.171444.171444.171.2.2燃料动力万元72.2146.9454.1672.2172.2172.211.2.3在产品万元2214.391439.351660.792214.392214.392214.391.2.4产成品万元1083.13704.03812.341083.131083.131083.131.3现金万元2674.381738.352005.792674.382674.382674.382流动负债万元8661.985630.296496.498661.988661.988661.982.1应付账款万元8661.985630.296496.498661.988661.988661.983流动资金万元2035.551323.111526.662035.552035.552035.554铺底流动资金万元678.51441.04508.89678.51678.51678.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10415.61万元,其中:固定资产投资8380.06万元,占项目总投资的80.46%;流动资金2035.55万元,占项目总投资的19.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4725.04万元,占项目总投资的45.36%;设备购置费3744.14万元,占项目总投资的35.95%;其它投资-89.12万元,占项目总投资的-0.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8380.06+2035.55=10415.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8380.0680.46%1.1项目建设投资万元8380.0680.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2035.5519.54%3总投资万元万元10415.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9069.45万元,总成本2388.72万元,利润总额6680.73万元,净利润170.71万元,增值税302.67万元,税金及附加5010.55万元,所得税1670.18万元;第二年收入10464.75万元,总成本2679.80万元,利润总额7784.95万元,净利润5838.71万元,增值税349.24万元,税金及附加176.30万元,所得税1946.24万元;第三年生产负荷100%,收入13953.00万元,总成本10577.03万元,利润总额3375.97万元,净利润2531.98万元,增值税465.65万元,税金及附加190.27万元,所得税843.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13953.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=465.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9069.4510464.7513953.0013953.0013953.001.1石棉密封制品万元9069.4510464.7513953.0013953.0013953.002现价增加值万元2902.223348.

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