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泓域咨询MACRO/ 亚硝酸钠投资项目立项申请报告亚硝酸钠投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7682.52万元,同比增长27.45%(1654.69万元)。其中,主营业业务亚硝酸钠生产及销售收入为6791.54万元,占营业总收入的88.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1620.97万元,较去年同期相比增长324.47万元,增长率25.03%;实现净利润1215.73万元,较去年同期相比增长264.95万元,增长率27.87%。二、项目概况(一)项目名称亚硝酸钠投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积24345.50平方米(折合约36.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.57%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度180.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24345.50平方米,建筑物基底占地面积12554.97平方米,总建筑面积36031.34平方米,其中:规划建设主体工程23601.21平方米,项目规划绿化面积2376.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费2842.74万元。(七)节能分析“亚硝酸钠投资项目建设项目”,年用电量674524.14千瓦时,年总用水量10855.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.83吨标准煤/年。达产年综合节能量35.93吨标准煤/年,项目总节能率26.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8003.52万元,其中:固定资产投资6573.28万元,占项目总投资的82.13%;流动资金1430.24万元,占项目总投资的17.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12315.00万元,总成本费用9808.61万元,税金及附加138.87万元,利润总额2506.39万元,利税总额2990.97万元,税后净利润1879.79万元,达产年纳税总额1111.18万元;达产年投资利润率31.32%,投资利税率37.37%,投资回报率23.49%,全部投资回收期5.76年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心亚硝酸钠行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心亚硝酸钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“亚硝酸钠投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1111.18万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.32%,投资利税率37.37%,全部投资回报率23.49%,全部投资回收期5.76年,固定资产投资回收期5.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24345.5036.50亩1.1容积率1.481.2建筑系数51.57%1.3投资强度万元/亩180.091.4基底面积平方米12554.971.5总建筑面积平方米36031.341.6绿化面积平方米2376.06绿化率6.59%2总投资万元8003.522.1固定资产投资万元6573.282.1.1土建工程投资万元3076.252.1.1.1土建工程投资占比万元38.44%2.1.2设备投资万元2842.742.1.2.1设备投资占比35.52%2.1.3其它投资万元654.292.1.3.1其它投资占比8.18%2.1.4固定资产投资占比82.13%2.2流动资金万元1430.242.2.1流动资金占比17.87%3收入万元12315.004总成本万元9808.615利润总额万元2506.396净利润万元1879.797所得税万元1.488增值税万元345.719税金及附加万元138.8710纳税总额万元1111.1811利税总额万元2990.9712投资利润率31.32%13投资利税率37.37%14投资回报率23.49%15回收期年5.7616设备数量台(套)6517年用电量千瓦时674524.1418年用水量立方米10855.4019总能耗吨标准煤83.8320节能率26.10%21节能量吨标准煤35.9322员工数量人200第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.57%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度180.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8876.368876.3623601.2123601.212216.501.1主要生产车间5325.825325.8214160.7314160.731374.231.2辅助生产车间2840.442840.447552.397552.39709.281.3其他生产车间710.11710.111368.871368.87132.992仓储工程1883.251883.258079.588079.58551.852.1成品贮存470.81470.812019.892019.89137.962.2原料仓储979.29979.294201.384201.38286.962.3辅助材料仓库433.15433.151858.301858.30126.933供配电工程100.44100.44100.44100.447.723.1供配电室100.44100.44100.44100.447.724给排水工程115.51115.51115.51115.516.904.1给排水115.51115.51115.51115.516.905服务性工程1192.721192.721192.721192.7281.465.1办公用房479.34479.34479.34479.3445.575.2生活服务713.38713.38713.38713.3847.646消防及环保工程336.47336.47336.47336.4725.856.1消防环保工程336.47336.47336.47336.4725.857项目总图工程50.2250.2250.2250.22142.087.1场地及道路硬化3265.26648.82648.827.2场区围墙648.823265.263265.267.3安全保卫室50.2250.2250.2250.228绿化工程1254.0243.89合计12554.9736031.3436031.343076.25六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4705.61万元,占计划投资的58.79%。其中:完成固定资产投资3714.81万元,占总投资的78.94%;完成流动资金投资990.80,占总投资的21.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4705.611.1完成比例58.79%2完成固定资产投资万元3714.812.1完成比例78.94%3完成流动资金投资万元990.803.1完成比例21.06%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元815.462工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元157.893企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元52.444品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元84.165其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元40.286职工工资总额万元6633.59五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6573.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3076.252842.74180.096573.281.1工程费用万元3076.252842.748063.831.1.1建筑工程费用万元3076.253076.2538.44%1.1.2设备购置及安装费万元2842.742842.7435.52%1.2工程建设其他费用万元654.29654.298.18%1.2.1无形资产万元369.61369.611.3预备费万元284.68284.681.3.1基本预备费万元142.10142.101.3.2涨价预备费万元142.58142.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元6573.286573.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1430.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8063.833813.436214.008063.838063.838063.831.1应收账款万元2419.15967.661814.362419.152419.152419.151.2存货万元3628.721451.492721.543628.723628.723628.721.2.1原辅材料万元1088.62435.45816.461088.621088.621088.621.2.2燃料动力万元54.4321.7740.8254.4354.4354.431.2.3在产品万元1669.21667.681251.911669.211669.211669.211.2.4产成品万元816.46326.58612.35816.46816.46816.461.3现金万元2015.96806.381511.972015.962015.962015.962流动负债万元6633.592653.444975.196633.596633.596633.592.1应付账款万元6633.592653.444975.196633.596633.596633.593流动资金万元1430.24572.101072.681430.241430.241430.244铺底流动资金万元476.74190.70357.56476.74476.74476.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8003.52万元,其中:固定资产投资6573.28万元,占项目总投资的82.13%;流动资金1430.24万元,占项目总投资的17.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3076.25万元,占项目总投资的38.44%;设备购置费2842.74万元,占项目总投资的35.52%;其它投资654.29万元,占项目总投资的8.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6573.28+1430.24=8003.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6573.2882.13%1.1项目建设投资万元6573.2882.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1430.2417.87%3总投资万元万元8003.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4926.00万元,总成本8452.12万元,利润总额-3526.12万元,净利润113.98万元,增值税138.28万元,税金及附加-2644.59万元,所得税-881.53万元;第二年收入9236.25万元,总成本13718.20万元,利润总额-4481.95万元,净利润-3361.46万元,增值税259.28万元,税金及附加128.50万元,所得税-1120.49万元;第三年生产负荷100%,收入12315.00万元,总成本9808.61万元,利润总额2506.39万元,净利润1879.79万元,增值税345.71万元,税金及附加138.87万元,所得税626.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12315.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=345.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4926.009236.2512315.0012315.0012315.001.1亚硝酸钠万元4926.009236.2512315.0012315.0012315.002现价增加值万元15

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