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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建塑胶排球场项目立项申请报告新建塑胶排球场项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入41983.85万元,同比增长28.90%(9413.10万元)。其中,主营业业务塑胶排球场生产及销售收入为36957.54万元,占营业总收入的88.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10068.07万元,较去年同期相比增长817.29万元,增长率8.83%;实现净利润7551.05万元,较去年同期相比增长1240.08万元,增长率19.65%。二、项目概况(一)项目名称新建塑胶排球场项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积42087.70平方米(折合约63.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.41%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度188.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42087.70平方米,建筑物基底占地面积33421.84平方米,总建筑面积43350.33平方米,其中:规划建设主体工程31523.25平方米,项目规划绿化面积3324.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4486.61万元。(七)节能分析“新建塑胶排球场项目建设项目”,年用电量1264346.27千瓦时,年总用水量38295.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.66吨标准煤/年。达产年综合节能量44.75吨标准煤/年,项目总节能率20.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16166.45万元,其中:固定资产投资11915.80万元,占项目总投资的73.71%;流动资金4250.65万元,占项目总投资的26.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41652.00万元,总成本费用31871.23万元,税金及附加330.24万元,利润总额9780.77万元,利税总额11460.08万元,税后净利润7335.58万元,达产年纳税总额4124.50万元;达产年投资利润率60.50%,投资利税率70.89%,投资回报率45.38%,全部投资回收期3.70年,提供就业职位730个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园塑胶排球场行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园塑胶排球场产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建塑胶排球场项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位730个,达产年纳税总额4124.50万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.50%,投资利税率70.89%,全部投资回报率45.38%,全部投资回收期3.70年,固定资产投资回收期3.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42087.7063.10亩1.1容积率1.031.2建筑系数79.41%1.3投资强度万元/亩188.841.4基底面积平方米33421.841.5总建筑面积平方米43350.331.6绿化面积平方米3324.39绿化率7.67%2总投资万元16166.452.1固定资产投资万元11915.802.1.1土建工程投资万元3457.012.1.1.1土建工程投资占比万元21.38%2.1.2设备投资万元4486.612.1.2.1设备投资占比27.75%2.1.3其它投资万元3972.182.1.3.1其它投资占比24.57%2.1.4固定资产投资占比73.71%2.2流动资金万元4250.652.2.1流动资金占比26.29%3收入万元41652.004总成本万元31871.235利润总额万元9780.776净利润万元7335.587所得税万元1.038增值税万元1349.079税金及附加万元330.2410纳税总额万元4124.5011利税总额万元11460.0812投资利润率60.50%13投资利税率70.89%14投资回报率45.38%15回收期年3.7016设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1264346.2718年用水量立方米38295.0919总能耗吨标准煤158.6620节能率20.25%21节能量吨标准煤44.7522员工数量人730第二章 建设背景一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.41%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度188.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23629.2423629.2431523.2531523.252765.231.1主要生产车间14177.5414177.5418913.9518913.951714.441.2辅助生产车间7561.367561.3610087.4410087.44884.871.3其他生产车间1890.341890.341828.351828.35165.912仓储工程5013.285013.287687.607687.60490.442.1成品贮存1253.321253.321921.901921.90122.612.2原料仓储2606.912606.913997.553997.55255.032.3辅助材料仓库1153.051153.051768.151768.15112.803供配电工程267.37267.37267.37267.3719.193.1供配电室267.37267.37267.37267.3719.194给排水工程307.48307.48307.48307.4817.164.1给排水307.48307.48307.48307.4817.165服务性工程3175.073175.073175.073175.07202.565.1办公用房1902.571902.571902.571902.57107.435.2生活服务1272.501272.501272.501272.5097.646消防及环保工程895.71895.71895.71895.7164.296.1消防环保工程895.71895.71895.71895.7164.297项目总图工程133.69133.69133.69133.69-200.177.1场地及道路硬化8717.081878.671878.677.2场区围墙1878.678717.088717.087.3安全保卫室133.69133.69133.69133.698绿化工程2808.9198.31合计33421.8443350.3343350.333457.01六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15128.48万元,占计划投资的93.58%。其中:完成固定资产投资10510.78万元,占总投资的69.48%;完成流动资金投资4617.70,占总投资的30.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15128.481.1完成比例93.58%2完成固定资产投资万元10510.782.1完成比例69.48%3完成流动资金投资万元4617.703.1完成比例30.52%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员730人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4961.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元2258.642工程技术人员工资2.1平均人数人1102.2人均年工资万元6.512.3年工资额万元609.733企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元224.384品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元318.545其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元5.165.3年工资额万元295.526职工工资总额万元28400.80五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11915.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3457.014486.61188.8411915.801.1工程费用万元3457.014486.6132651.451.1.1建筑工程费用万元3457.013457.0121.38%1.1.2设备购置及安装费万元4486.614486.6127.75%1.2工程建设其他费用万元3972.183972.1824.57%1.2.1无形资产万元2300.352300.351.3预备费万元1671.831671.831.3.1基本预备费万元909.42909.421.3.2涨价预备费万元762.41762.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元11915.8011915.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4250.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32651.4511040.0722292.1532651.4532651.4532651.451.1应收账款万元9795.433918.176856.809795.439795.439795.431.2存货万元14693.155877.2610285.2114693.1514693.1514693.151.2.1原辅材料万元4407.941763.183085.564407.944407.944407.941.2.2燃料动力万元220.4088.16154.28220.40220.40220.401.2.3在产品万元6758.852703.544731.196758.856758.856758.851.2.4产成品万元3305.961322.382314.173305.963305.963305.961.3现金万元8162.863265.155714.008162.868162.868162.862流动负债万元28400.8011360.3219880.5628400.8028400.8028400.802.1应付账款万元28400.8011360.3219880.5628400.8028400.8028400.803流动资金万元4250.651700.262975.454250.654250.654250.654铺底流动资金万元1416.87566.75991.821416.871416.871416.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16166.45万元,其中:固定资产投资11915.80万元,占项目总投资的73.71%;流动资金4250.65万元,占项目总投资的26.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3457.01万元,占项目总投资的21.38%;设备购置费4486.61万元,占项目总投资的27.75%;其它投资3972.18万元,占项目总投资的24.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11915.80+4250.65=16166.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11915.8073.71%1.1项目建设投资万元11915.8073.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4250.6526.29%3总投资万元万元16166.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16660.80万元,总成本4570.32万元,利润总额12090.48万元,净利润233.11万元,增值税539.63万元,税金及附加9067.86万元,所得税3022.62万元;第二年收入29156.40万元,总成本7017.18万元,利润总额22139.22万元,净利润16604.41万元,增值税944.35万元,税金及附加281.67万元,所得税5534.81万元;第三年生产负荷100%,收入41652.00万元,总成本31871.23万元,利润总额9780.77万元,净利润7335.58万元,增值税1349.07万元,税金及附加330.24万元,所得税2445.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入41652.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1349.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16660.8029156.4041652.0041652.0041652.001.1塑胶排球场万元16660.8029156.4041652.0041652.0041652.002现价增加值万元5331.469330.0513328.64133
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