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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建塑料齿轮模具项目立项申请报告新建塑料齿轮模具项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5339.67万元,同比增长14.23%(665.28万元)。其中,主营业业务塑料齿轮模具生产及销售收入为4910.45万元,占营业总收入的91.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1274.51万元,较去年同期相比增长258.93万元,增长率25.50%;实现净利润955.88万元,较去年同期相比增长118.54万元,增长率14.16%。二、项目概况(一)项目名称新建塑料齿轮模具项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积7770.55平方米(折合约11.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.39%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度168.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7770.55平方米,建筑物基底占地面积4226.40平方米,总建筑面积9713.19平方米,其中:规划建设主体工程6507.25平方米,项目规划绿化面积645.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1006.59万元。(七)节能分析“新建塑料齿轮模具项目建设项目”,年用电量926677.37千瓦时,年总用水量3192.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.16吨标准煤/年。达产年综合节能量44.40吨标准煤/年,项目总节能率23.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2614.82万元,其中:固定资产投资1961.63万元,占项目总投资的75.02%;流动资金653.19万元,占项目总投资的24.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5006.00万元,总成本费用3794.37万元,税金及附加51.14万元,利润总额1211.63万元,利税总额1429.89万元,税后净利润908.72万元,达产年纳税总额521.17万元;达产年投资利润率46.34%,投资利税率54.68%,投资回报率34.75%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区塑料齿轮模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区塑料齿轮模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建塑料齿轮模具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额521.17万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.34%,投资利税率54.68%,全部投资回报率34.75%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7770.5511.65亩1.1容积率1.251.2建筑系数54.39%1.3投资强度万元/亩168.381.4基底面积平方米4226.401.5总建筑面积平方米9713.191.6绿化面积平方米645.05绿化率6.64%2总投资万元2614.822.1固定资产投资万元1961.632.1.1土建工程投资万元849.172.1.1.1土建工程投资占比万元32.48%2.1.2设备投资万元1006.592.1.2.1设备投资占比38.50%2.1.3其它投资万元105.872.1.3.1其它投资占比4.05%2.1.4固定资产投资占比75.02%2.2流动资金万元653.192.2.1流动资金占比24.98%3收入万元5006.004总成本万元3794.375利润总额万元1211.636净利润万元908.727所得税万元1.258增值税万元167.129税金及附加万元51.1410纳税总额万元521.1711利税总额万元1429.8912投资利润率46.34%13投资利税率54.68%14投资回报率34.75%15回收期年4.3816设备数量台(套)8317年用电量千瓦时926677.3718年用水量立方米3192.5719总能耗吨标准煤114.1620节能率23.32%21节能量吨标准煤44.4022员工数量人101第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.39%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度168.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2988.062988.066507.256507.25625.781.1主要生产车间1792.841792.843904.353904.35387.981.2辅助生产车间956.18956.182082.322082.32200.251.3其他生产车间239.04239.04377.42377.4237.552仓储工程633.96633.962083.862083.86145.742.1成品贮存158.49158.49520.97520.9736.442.2原料仓储329.66329.661083.611083.6175.782.3辅助材料仓库145.81145.81479.29479.2933.523供配电工程33.8133.8133.8133.812.663.1供配电室33.8133.8133.8133.812.664给排水工程38.8838.8838.8838.882.384.1给排水38.8838.8838.8838.882.385服务性工程401.51401.51401.51401.5128.085.1办公用房224.80224.80224.80224.8014.565.2生活服务176.71176.71176.71176.7115.216消防及环保工程113.27113.27113.27113.278.916.1消防环保工程113.27113.27113.27113.278.917项目总图工程16.9116.9116.9116.9118.767.1场地及道路硬化1103.91173.81173.817.2场区围墙173.811103.911103.917.3安全保卫室16.9116.9116.9116.918绿化工程481.8316.86合计4226.409713.199713.19849.17六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2500.47万元,占计划投资的95.63%。其中:完成固定资产投资1656.71万元,占总投资的66.26%;完成流动资金投资843.76,占总投资的33.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2500.471.1完成比例95.63%2完成固定资产投资万元1656.712.1完成比例66.26%3完成流动资金投资万元843.763.1完成比例33.74%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元369.282工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元75.663企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元24.054品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元43.705其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.805.3年工资额万元31.116职工工资总额万元2678.58五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1961.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元849.171006.59168.381961.631.1工程费用万元849.171006.593331.771.1.1建筑工程费用万元849.17849.1732.48%1.1.2设备购置及安装费万元1006.591006.5938.50%1.2工程建设其他费用万元105.87105.874.05%1.2.1无形资产万元59.9859.981.3预备费万元45.8945.891.3.1基本预备费万元21.8321.831.3.2涨价预备费万元24.0624.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元1961.631961.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金653.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3331.772301.972602.743331.773331.773331.771.1应收账款万元999.53649.70749.65999.53999.53999.531.2存货万元1499.30974.541124.471499.301499.301499.301.2.1原辅材料万元449.79292.36337.34449.79449.79449.791.2.2燃料动力万元22.4914.6216.8722.4922.4922.491.2.3在产品万元689.68448.29517.26689.68689.68689.681.2.4产成品万元337.34219.27253.01337.34337.34337.341.3现金万元832.94541.41624.71832.94832.94832.942流动负债万元2678.581741.082008.932678.582678.582678.582.1应付账款万元2678.581741.082008.932678.582678.582678.583流动资金万元653.19424.57489.89653.19653.19653.194铺底流动资金万元217.73141.52163.30217.73217.73217.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2614.82万元,其中:固定资产投资1961.63万元,占项目总投资的75.02%;流动资金653.19万元,占项目总投资的24.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资849.17万元,占项目总投资的32.48%;设备购置费1006.59万元,占项目总投资的38.50%;其它投资105.87万元,占项目总投资的4.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1961.63+653.19=2614.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1961.6375.02%1.1项目建设投资万元1961.6375.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元653.1924.98%3总投资万元万元2614.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3253.90万元,总成本33729.78万元,利润总额-30475.88万元,净利润44.12万元,增值税108.63万元,税金及附加-22856.91万元,所得税-7618.97万元;第二年收入3754.50万元,总成本37737.05万元,利润总额-33982.55万元,净利润-25486.91万元,增值税125.34万元,税金及附加46.12万元,所得税-8495.64万元;第三年生产负荷100%,收入5006.00万元,总成本3794.37万元,利润总额1211.63万元,净利润908.72万元,增值税167.12万元,税金及附加51.14万元,所得税302.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5006.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=167.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3253.903754.505006.005006.005006.001.1塑料齿轮模具万元3253.903754.505006.005006.005006.002现价增加值
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