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泓域咨询MACRO/ 测温纸芯投资项目立项申请报告测温纸芯投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6230.70万元,同比增长16.16%(866.65万元)。其中,主营业业务测温纸芯生产及销售收入为5379.26万元,占营业总收入的86.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1740.36万元,较去年同期相比增长360.67万元,增长率26.14%;实现净利润1305.27万元,较去年同期相比增长241.05万元,增长率22.65%。二、项目概况(一)项目名称测温纸芯投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15547.77平方米(折合约23.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.83%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度192.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15547.77平方米,建筑物基底占地面积10857.01平方米,总建筑面积23943.57平方米,其中:规划建设主体工程14805.95平方米,项目规划绿化面积1305.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1316.84万元。(七)节能分析“测温纸芯投资项目建设项目”,年用电量1015773.14千瓦时,年总用水量7198.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.45吨标准煤/年。达产年综合节能量35.38吨标准煤/年,项目总节能率26.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5520.34万元,其中:固定资产投资4479.48万元,占项目总投资的81.15%;流动资金1040.86万元,占项目总投资的18.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9364.00万元,总成本费用7035.10万元,税金及附加100.74万元,利润总额2328.90万元,利税总额2750.87万元,税后净利润1746.68万元,达产年纳税总额1004.20万元;达产年投资利润率42.19%,投资利税率49.83%,投资回报率31.64%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位194个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区测温纸芯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区测温纸芯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“测温纸芯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位194个,达产年纳税总额1004.20万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.19%,投资利税率49.83%,全部投资回报率31.64%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15547.7723.31亩1.1容积率1.541.2建筑系数69.83%1.3投资强度万元/亩192.171.4基底面积平方米10857.011.5总建筑面积平方米23943.571.6绿化面积平方米1305.78绿化率5.45%2总投资万元5520.342.1固定资产投资万元4479.482.1.1土建工程投资万元1995.112.1.1.1土建工程投资占比万元36.14%2.1.2设备投资万元1316.842.1.2.1设备投资占比23.85%2.1.3其它投资万元1167.532.1.3.1其它投资占比21.15%2.1.4固定资产投资占比81.15%2.2流动资金万元1040.862.2.1流动资金占比18.85%3收入万元9364.004总成本万元7035.105利润总额万元2328.906净利润万元1746.687所得税万元1.548增值税万元321.239税金及附加万元100.7410纳税总额万元1004.2011利税总额万元2750.8712投资利润率42.19%13投资利税率49.83%14投资回报率31.64%15回收期年4.6616设备数量台(套)7617年用电量千瓦时1015773.1418年用水量立方米7198.4719总能耗吨标准煤125.4520节能率26.95%21节能量吨标准煤35.3822员工数量人194第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.83%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度192.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7675.917675.9114805.9514805.951357.081.1主要生产车间4605.554605.558883.578883.57841.391.2辅助生产车间2456.292456.294737.904737.90434.271.3其他生产车间614.07614.07858.75858.7581.422仓储工程1628.551628.555939.455939.45395.932.1成品贮存407.14407.141484.861484.8698.982.2原料仓储846.85846.853088.513088.51205.882.3辅助材料仓库374.57374.571366.071366.0791.063供配电工程86.8686.8686.8686.866.513.1供配电室86.8686.8686.8686.866.514给排水工程99.8899.8899.8899.885.834.1给排水99.8899.8899.8899.885.835服务性工程1031.421031.421031.421031.4268.755.1办公用房424.08424.08424.08424.0828.175.2生活服务607.34607.34607.34607.3427.566消防及环保工程290.97290.97290.97290.9721.826.1消防环保工程290.97290.97290.97290.9721.827项目总图工程43.4343.4343.4343.43108.727.1场地及道路硬化2783.79611.26611.267.2场区围墙611.262783.792783.797.3安全保卫室43.4343.4343.4343.438绿化工程870.5930.47合计10857.0123943.5723943.571995.11六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3750.27万元,占计划投资的67.94%。其中:完成固定资产投资2908.61万元,占总投资的77.56%;完成流动资金投资841.66,占总投资的22.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3750.271.1完成比例67.94%2完成固定资产投资万元2908.612.1完成比例77.56%3完成流动资金投资万元841.663.1完成比例22.44%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员194人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1321.2人均年工资万元4.491.3年工资额万元589.872工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元199.123企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元60.884品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元90.225其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.105.3年工资额万元43.316职工工资总额万元6314.85五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4479.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1995.111316.84192.174479.481.1工程费用万元1995.111316.847355.711.1.1建筑工程费用万元1995.111995.1136.14%1.1.2设备购置及安装费万元1316.841316.8423.85%1.2工程建设其他费用万元1167.531167.5321.15%1.2.1无形资产万元661.36661.361.3预备费万元506.17506.171.3.1基本预备费万元204.11204.111.3.2涨价预备费万元302.06302.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元4479.484479.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1040.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7355.712687.825566.357355.717355.717355.711.1应收账款万元2206.71993.021655.032206.712206.712206.711.2存货万元3310.071489.532482.553310.073310.073310.071.2.1原辅材料万元993.02446.86744.77993.02993.02993.021.2.2燃料动力万元49.6522.3437.2449.6549.6549.651.2.3在产品万元1522.63685.181141.971522.631522.631522.631.2.4产成品万元744.77335.14558.57744.77744.77744.771.3现金万元1838.93827.521379.201838.931838.931838.932流动负债万元6314.852841.684736.146314.856314.856314.852.1应付账款万元6314.852841.684736.146314.856314.856314.853流动资金万元1040.86468.39780.641040.861040.861040.864铺底流动资金万元346.95156.13260.21346.95346.95346.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5520.34万元,其中:固定资产投资4479.48万元,占项目总投资的81.15%;流动资金1040.86万元,占项目总投资的18.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1995.11万元,占项目总投资的36.14%;设备购置费1316.84万元,占项目总投资的23.85%;其它投资1167.53万元,占项目总投资的21.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4479.48+1040.86=5520.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4479.4881.15%1.1项目建设投资万元4479.4881.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1040.8618.85%3总投资万元万元5520.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4213.80万元,总成本6803.36万元,利润总额-2589.56万元,净利润79.54万元,增值税144.55万元,税金及附加-1942.17万元,所得税-647.39万元;第二年收入7023.00万元,总成本10082.93万元,利润总额-3059.93万元,净利润-2294.95万元,增值税240.92万元,税金及附加91.10万元,所得税-764.98万元;第三年生产负荷100%,收入9364.00万元,总成本7035.10万元,利润总额2328.90万元,净利润1746.68万元,增值税321.23万元,税金及附加100.74万元,所得税582.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9364.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=321.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4213.807023.009364.009364.009364.001.1测温纸芯万元4213.807023.009364.009364.009364.002现价增加值万元1348.422247.362

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