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泓域咨询MACRO/ 新建模具金属件项目立项申请报告新建模具金属件项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10033.73万元,同比增长23.52%(1910.50万元)。其中,主营业业务模具金属件生产及销售收入为8267.61万元,占营业总收入的82.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2521.13万元,较去年同期相比增长471.58万元,增长率23.01%;实现净利润1890.85万元,较去年同期相比增长324.42万元,增长率20.71%。二、项目概况(一)项目名称新建模具金属件项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积19676.50平方米(折合约29.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.45%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度191.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19676.50平方米,建筑物基底占地面积14058.86平方米,总建筑面积27940.63平方米,其中:规划建设主体工程20095.04平方米,项目规划绿化面积1461.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2138.75万元。(七)节能分析“新建模具金属件项目建设项目”,年用电量1083144.19千瓦时,年总用水量12649.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.20吨标准煤/年。达产年综合节能量54.81吨标准煤/年,项目总节能率29.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7347.00万元,其中:固定资产投资5650.14万元,占项目总投资的76.90%;流动资金1696.86万元,占项目总投资的23.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12692.00万元,总成本费用9850.60万元,税金及附加125.74万元,利润总额2841.40万元,利税总额3359.06万元,税后净利润2131.05万元,达产年纳税总额1228.01万元;达产年投资利润率38.67%,投资利税率45.72%,投资回报率29.01%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位258个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区模具金属件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区模具金属件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建模具金属件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位258个,达产年纳税总额1228.01万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.67%,投资利税率45.72%,全部投资回报率29.01%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19676.5029.50亩1.1容积率1.421.2建筑系数71.45%1.3投资强度万元/亩191.531.4基底面积平方米14058.861.5总建筑面积平方米27940.631.6绿化面积平方米1461.83绿化率5.23%2总投资万元7347.002.1固定资产投资万元5650.142.1.1土建工程投资万元2094.792.1.1.1土建工程投资占比万元28.51%2.1.2设备投资万元2138.752.1.2.1设备投资占比29.11%2.1.3其它投资万元1416.602.1.3.1其它投资占比19.28%2.1.4固定资产投资占比76.90%2.2流动资金万元1696.862.2.1流动资金占比23.10%3收入万元12692.004总成本万元9850.605利润总额万元2841.406净利润万元2131.057所得税万元1.428增值税万元391.929税金及附加万元125.7410纳税总额万元1228.0111利税总额万元3359.0612投资利润率38.67%13投资利税率45.72%14投资回报率29.01%15回收期年4.9516设备数量台(套)6117年用电量千瓦时1083144.1918年用水量立方米12649.5219总能耗吨标准煤134.2020节能率29.12%21节能量吨标准煤54.8122员工数量人258第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.45%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度191.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9939.619939.6120095.0420095.041657.241.1主要生产车间5963.775963.7712057.0212057.021027.491.2辅助生产车间3180.683180.686430.416430.41530.321.3其他生产车间795.17795.171165.511165.5199.432仓储工程2108.832108.835099.635099.63305.872.1成品贮存527.21527.211274.911274.9176.472.2原料仓储1096.591096.592651.812651.81159.052.3辅助材料仓库485.03485.031172.911172.9170.353供配电工程112.47112.47112.47112.477.593.1供配电室112.47112.47112.47112.477.594给排水工程129.34129.34129.34129.346.794.1给排水129.34129.34129.34129.346.795服务性工程1335.591335.591335.591335.5980.115.1办公用房743.82743.82743.82743.8233.075.2生活服务591.77591.77591.77591.7736.786消防及环保工程376.78376.78376.78376.7825.426.1消防环保工程376.78376.78376.78376.7825.427项目总图工程56.2456.2456.2456.24-43.887.1场地及道路硬化3849.22737.32737.327.2场区围墙737.323849.223849.227.3安全保卫室56.2456.2456.2456.248绿化工程1590.1155.65合计14058.8627940.6327940.632094.79六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5926.25万元,占计划投资的80.66%。其中:完成固定资产投资4077.44万元,占总投资的68.80%;完成流动资金投资1848.81,占总投资的31.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5926.251.1完成比例80.66%2完成固定资产投资万元4077.442.1完成比例68.80%3完成流动资金投资万元1848.813.1完成比例31.20%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员258人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1751.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元768.042工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.992.3年工资额万元243.363企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元66.104品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元112.995其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.755.3年工资额万元53.406职工工资总额万元6202.32五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5650.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2094.792138.75191.535650.141.1工程费用万元2094.792138.757899.181.1.1建筑工程费用万元2094.792094.7928.51%1.1.2设备购置及安装费万元2138.752138.7529.11%1.2工程建设其他费用万元1416.601416.6019.28%1.2.1无形资产万元790.12790.121.3预备费万元626.48626.481.3.1基本预备费万元363.46363.461.3.2涨价预备费万元263.02263.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元5650.145650.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1696.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7899.185487.586280.287899.187899.187899.181.1应收账款万元2369.751540.341658.832369.752369.752369.751.2存货万元3554.632310.512488.243554.633554.633554.631.2.1原辅材料万元1066.39693.15746.471066.391066.391066.391.2.2燃料动力万元53.3234.6637.3253.3253.3253.321.2.3在产品万元1635.131062.831144.591635.131635.131635.131.2.4产成品万元799.79519.86559.85799.79799.79799.791.3现金万元1974.801283.621382.361974.801974.801974.802流动负债万元6202.324031.514341.626202.326202.326202.322.1应付账款万元6202.324031.514341.626202.326202.326202.323流动资金万元1696.861102.961187.801696.861696.861696.864铺底流动资金万元565.61367.65395.93565.61565.61565.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7347.00万元,其中:固定资产投资5650.14万元,占项目总投资的76.90%;流动资金1696.86万元,占项目总投资的23.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2094.79万元,占项目总投资的28.51%;设备购置费2138.75万元,占项目总投资的29.11%;其它投资1416.60万元,占项目总投资的19.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5650.14+1696.86=7347.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5650.1476.90%1.1项目建设投资万元5650.1476.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1696.8623.10%3总投资万元万元7347.00二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8249.80万元,总成本17262.58万元,利润总额-9012.78万元,净利润109.28万元,增值税254.75万元,税金及附加-6759.59万元,所得税-2253.20万元;第二年收入8884.40万元,总成本18364.73万元,利润总额-9480.33万元,净利润-7110.25万元,增值税274.34万元,税金及附加111.63万元,所得税-2370.08万元;第三年生产负荷100%,收入12692.00万元,总成本9850.60万元,利润总额2841.40万元,净利润2131.05万元,增值税391.92万元,税金及附加125.74万元,所得税710.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12692.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=391.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8249.808884.4012692.0012692.0012692.001.1模具金属件万元8249.808884.4012692.0012692.0012692.002现价增加值万元2639.942843.014061.444061.444

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