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泓域咨询MACRO/ 测控装置投资项目立项申请报告测控装置投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5313.43万元,同比增长16.19%(740.46万元)。其中,主营业业务测控装置生产及销售收入为4854.11万元,占营业总收入的91.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1460.16万元,较去年同期相比增长128.04万元,增长率9.61%;实现净利润1095.12万元,较去年同期相比增长183.26万元,增长率20.10%。二、项目概况(一)项目名称测控装置投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积10978.82平方米(折合约16.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度173.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10978.82平方米,建筑物基底占地面积6928.73平方米,总建筑面积12625.64平方米,其中:规划建设主体工程8896.63平方米,项目规划绿化面积763.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1336.49万元。(七)节能分析“测控装置投资项目建设项目”,年用电量1280619.47千瓦时,年总用水量3660.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.70吨标准煤/年。达产年综合节能量61.33吨标准煤/年,项目总节能率26.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3662.16万元,其中:固定资产投资2859.93万元,占项目总投资的78.09%;流动资金802.23万元,占项目总投资的21.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7075.00万元,总成本费用5351.91万元,税金及附加72.44万元,利润总额1723.09万元,利税总额2033.20万元,税后净利润1292.32万元,达产年纳税总额740.88万元;达产年投资利润率47.05%,投资利税率55.52%,投资回报率35.29%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位129个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园测控装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园测控装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“测控装置投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位129个,达产年纳税总额740.88万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.05%,投资利税率55.52%,全部投资回报率35.29%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10978.8216.46亩1.1容积率1.151.2建筑系数63.11%1.3投资强度万元/亩173.751.4基底面积平方米6928.731.5总建筑面积平方米12625.641.6绿化面积平方米763.03绿化率6.04%2总投资万元3662.162.1固定资产投资万元2859.932.1.1土建工程投资万元979.362.1.1.1土建工程投资占比万元26.74%2.1.2设备投资万元1336.492.1.2.1设备投资占比36.49%2.1.3其它投资万元544.082.1.3.1其它投资占比14.86%2.1.4固定资产投资占比78.09%2.2流动资金万元802.232.2.1流动资金占比21.91%3收入万元7075.004总成本万元5351.915利润总额万元1723.096净利润万元1292.327所得税万元1.158增值税万元237.679税金及附加万元72.4410纳税总额万元740.8811利税总额万元2033.2012投资利润率47.05%13投资利税率55.52%14投资回报率35.29%15回收期年4.3316设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1280619.4718年用水量立方米3660.8419总能耗吨标准煤157.7020节能率26.09%21节能量吨标准煤61.3322员工数量人129第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度173.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4898.614898.618896.638896.63759.111.1主要生产车间2939.172939.175337.985337.98470.651.2辅助生产车间1567.561567.562846.922846.92242.921.3其他生产车间391.89391.89516.00516.0045.552仓储工程1039.311039.312423.862423.86150.412.1成品贮存259.83259.83605.97605.9737.602.2原料仓储540.44540.441260.411260.4178.212.3辅助材料仓库239.04239.04557.49557.4934.593供配电工程55.4355.4355.4355.433.873.1供配电室55.4355.4355.4355.433.874给排水工程63.7463.7463.7463.743.464.1给排水63.7463.7463.7463.743.465服务性工程658.23658.23658.23658.2340.855.1办公用房387.58387.58387.58387.5823.665.2生活服务270.65270.65270.65270.6516.516消防及环保工程185.69185.69185.69185.6912.966.1消防环保工程185.69185.69185.69185.6912.967项目总图工程27.7127.7127.7127.71-13.617.1场地及道路硬化1797.36395.84395.847.2场区围墙395.841797.361797.367.3安全保卫室27.7127.7127.7127.718绿化工程637.4322.31合计6928.7312625.6412625.64979.36六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2821.23万元,占计划投资的77.04%。其中:完成固定资产投资2104.36万元,占总投资的74.59%;完成流动资金投资716.87,占总投资的25.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2821.231.1完成比例77.04%2完成固定资产投资万元2104.362.1完成比例74.59%3完成流动资金投资万元716.873.1完成比例25.41%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员129人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元485.802工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.412.3年工资额万元106.113企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元31.904品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元56.685其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元29.476职工工资总额万元4842.90五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2859.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元979.361336.49173.752859.931.1工程费用万元979.361336.495645.131.1.1建筑工程费用万元979.36979.3626.74%1.1.2设备购置及安装费万元1336.491336.4936.49%1.2工程建设其他费用万元544.08544.0814.86%1.2.1无形资产万元230.58230.581.3预备费万元313.50313.501.3.1基本预备费万元170.59170.591.3.2涨价预备费万元142.91142.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元2859.932859.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金802.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5645.132931.174181.525645.135645.135645.131.1应收账款万元1693.541100.801270.151693.541693.541693.541.2存货万元2540.311651.201905.232540.312540.312540.311.2.1原辅材料万元762.09495.36571.57762.09762.09762.091.2.2燃料动力万元38.1024.7728.5838.1038.1038.101.2.3在产品万元1168.54759.55876.411168.541168.541168.541.2.4产成品万元571.57371.52428.68571.57571.57571.571.3现金万元1411.28917.331058.461411.281411.281411.282流动负债万元4842.903147.893632.174842.904842.904842.902.1应付账款万元4842.903147.893632.174842.904842.904842.903流动资金万元802.23521.45601.67802.23802.23802.234铺底流动资金万元267.41173.82200.56267.41267.41267.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3662.16万元,其中:固定资产投资2859.93万元,占项目总投资的78.09%;流动资金802.23万元,占项目总投资的21.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资979.36万元,占项目总投资的26.74%;设备购置费1336.49万元,占项目总投资的36.49%;其它投资544.08万元,占项目总投资的14.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2859.93+802.23=3662.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2859.9378.09%1.1项目建设投资万元2859.9378.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元802.2321.91%3总投资万元万元3662.16二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4598.75万元,总成本15337.92万元,利润总额-10739.17万元,净利润62.45万元,增值税154.49万元,税金及附加-8054.38万元,所得税-2684.79万元;第二年收入5306.25万元,总成本17230.58万元,利润总额-11924.33万元,净利润-8943.25万元,增值税178.25万元,税金及附加65.31万元,所得税-2981.08万元;第三年生产负荷100%,收入7075.00万元,总成本5351.91万元,利润总额1723.09万元,净利润1292.32万元,增值税237.67万元,税金及附加72.44万元,所得税430.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7075.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=237.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4598.755306.257075.007075.007075.001.1测控装置万元4598.755306.257075.007075.007075.002现价增加值万元1471.601698.002264.002
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