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文档简介
泓域咨询MACRO/ 横切机投资项目立项申请报告横切机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入29641.52万元,同比增长13.21%(3459.27万元)。其中,主营业业务横切机生产及销售收入为25454.77万元,占营业总收入的85.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7261.39万元,较去年同期相比增长622.62万元,增长率9.38%;实现净利润5446.04万元,较去年同期相比增长999.60万元,增长率22.48%。二、项目概况(一)项目名称横切机投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积38039.01平方米(折合约57.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.97%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度179.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38039.01平方米,建筑物基底占地面积29278.63平方米,总建筑面积49450.71平方米,其中:规划建设主体工程36042.29平方米,项目规划绿化面积3050.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4014.66万元。(七)节能分析“横切机投资项目建设项目”,年用电量1039613.38千瓦时,年总用水量34867.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.75吨标准煤/年。达产年综合节能量48.36吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15458.48万元,其中:固定资产投资10219.78万元,占项目总投资的66.11%;流动资金5238.70万元,占项目总投资的33.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35521.00万元,总成本费用27911.01万元,税金及附加278.11万元,利润总额7609.99万元,利税总额8937.75万元,税后净利润5707.49万元,达产年纳税总额3230.26万元;达产年投资利润率49.23%,投资利税率57.82%,投资回报率36.92%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位669个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地横切机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地横切机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“横切机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位669个,达产年纳税总额3230.26万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.23%,投资利税率57.82%,全部投资回报率36.92%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进开展中小企业信用担保代偿补偿。工业和信息化部中小企业局代偿补偿资金到位,并以代偿补偿资金为契机,引导建立政银担风险共担机制,降低企业融资成本。自2015年7月1日至2017年2月15日,6省市在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔,引导和撬动作用明显。银监会印发了2017年融资担保工作指导意见,推动完善融资担保体系。截止2017年6月末,融资担保行业共有法人机构6439家,实收资本1.03万亿元,全行业在保余额2.2万亿元;融资担保代偿率为2.34%。人民银行会同七部门出台小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年),扩大应收账款融资规模,丰富企业融资渠道,优化企业商业信用环境。截至7月末,人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册用户12.7万家,促成融资金额5.2万亿元,超过七成资金注入中小微企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38039.0157.03亩1.1容积率1.301.2建筑系数76.97%1.3投资强度万元/亩179.201.4基底面积平方米29278.631.5总建筑面积平方米49450.711.6绿化面积平方米3050.99绿化率6.17%2总投资万元15458.482.1固定资产投资万元10219.782.1.1土建工程投资万元3693.202.1.1.1土建工程投资占比万元23.89%2.1.2设备投资万元4014.662.1.2.1设备投资占比25.97%2.1.3其它投资万元2511.922.1.3.1其它投资占比16.25%2.1.4固定资产投资占比66.11%2.2流动资金万元5238.702.2.1流动资金占比33.89%3收入万元35521.004总成本万元27911.015利润总额万元7609.996净利润万元5707.497所得税万元1.308增值税万元1049.659税金及附加万元278.1110纳税总额万元3230.2611利税总额万元8937.7512投资利润率49.23%13投资利税率57.82%14投资回报率36.92%15回收期年4.2116设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1039613.3818年用水量立方米34867.8819总能耗吨标准煤130.7520节能率23.60%21节能量吨标准煤48.3622员工数量人669第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.97%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度179.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20699.9920699.9936042.2936042.292960.981.1主要生产车间12419.9912419.9921625.3721625.371835.811.2辅助生产车间6624.006624.0011533.5311533.53947.511.3其他生产车间1656.001656.002090.452090.45177.662仓储工程4391.794391.798715.478715.47520.732.1成品贮存1097.951097.952178.872178.87130.182.2原料仓储2283.732283.734532.044532.04270.782.3辅助材料仓库1010.111010.112004.562004.56119.773供配电工程234.23234.23234.23234.2315.743.1供配电室234.23234.23234.23234.2315.744给排水工程269.36269.36269.36269.3614.084.1给排水269.36269.36269.36269.3614.085服务性工程2781.472781.472781.472781.47166.195.1办公用房1562.371562.371562.371562.3787.125.2生活服务1219.101219.101219.101219.1073.736消防及环保工程784.67784.67784.67784.6752.746.1消防环保工程784.67784.67784.67784.6752.747项目总图工程117.11117.11117.11117.11-146.247.1场地及道路硬化7387.981269.661269.667.2场区围墙1269.667387.987387.987.3安全保卫室117.11117.11117.11117.118绿化工程3113.81108.98合计29278.6349450.7149450.713693.20六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13409.41万元,占计划投资的86.74%。其中:完成固定资产投资9512.20万元,占总投资的70.94%;完成流动资金投资3897.21,占总投资的29.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13409.411.1完成比例86.74%2完成固定资产投资万元9512.202.1完成比例70.94%3完成流动资金投资万元3897.213.1完成比例29.06%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员669人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4551.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元2625.892工程技术人员工资2.1平均人数人1002.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元659.103企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元199.674品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元278.705其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元5.435.3年工资额万元161.456职工工资总额万元22802.56五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10219.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3693.204014.66179.2010219.781.1工程费用万元3693.204014.6628041.261.1.1建筑工程费用万元3693.203693.2023.89%1.1.2设备购置及安装费万元4014.664014.6625.97%1.2工程建设其他费用万元2511.922511.9216.25%1.2.1无形资产万元1216.771216.771.3预备费万元1295.151295.151.3.1基本预备费万元523.88523.881.3.2涨价预备费万元771.27771.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元10219.7810219.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5238.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28041.2617131.0219372.8528041.2628041.2628041.261.1应收账款万元8412.385468.056729.908412.388412.388412.381.2存货万元12618.578202.0710094.8512618.5712618.5712618.571.2.1原辅材料万元3785.572460.623028.463785.573785.573785.571.2.2燃料动力万元189.28123.03151.42189.28189.28189.281.2.3在产品万元5804.543772.954643.635804.545804.545804.541.2.4产成品万元2839.181845.472271.342839.182839.182839.181.3现金万元7010.314556.705608.257010.317010.317010.312流动负债万元22802.5614821.6618242.0522802.5622802.5622802.562.1应付账款万元22802.5614821.6618242.0522802.5622802.5622802.563流动资金万元5238.703405.164190.965238.705238.705238.704铺底流动资金万元1746.221135.051396.991746.221746.221746.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15458.48万元,其中:固定资产投资10219.78万元,占项目总投资的66.11%;流动资金5238.70万元,占项目总投资的33.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3693.20万元,占项目总投资的23.89%;设备购置费4014.66万元,占项目总投资的25.97%;其它投资2511.92万元,占项目总投资的16.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10219.78+5238.70=15458.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10219.7866.11%1.1项目建设投资万元10219.7866.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5238.7033.89%3总投资万元万元15458.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23088.65万元,总成本23259.25万元,利润总额-170.60万元,净利润234.03万元,增值税682.27万元,税金及附加-127.95万元,所得税-42.65万元;第二年收入28416.80万元,总成本27711.35万元,利润总额705.45万元,净利润529.09万元,增值税839.72万元,税金及附加252.92万元,所得税176.36万元;第三年生产负荷100%,收入35521.00万元,总成本27911.01万元,利润总额7609.99万元,净利润5707.49万元,增值税1049.65万元,税金及附加278.11万元,所得税1902.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35521.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1049.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23088.6528416.8035521.0035521.0035521.001.1横切机万元23088.6528416.8035521.0035521.0035521.002现价增加值万元7388.379093.3811366.7211
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