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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建绣花摇粒外套项目立项申请报告新建绣花摇粒外套项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17120.46万元,同比增长22.51%(3145.59万元)。其中,主营业业务绣花摇粒外套生产及销售收入为15325.01万元,占营业总收入的89.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4728.69万元,较去年同期相比增长954.10万元,增长率25.28%;实现净利润3546.52万元,较去年同期相比增长716.84万元,增长率25.33%。二、项目概况(一)项目名称新建绣花摇粒外套项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积52226.10平方米(折合约78.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.77%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度164.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52226.10平方米,建筑物基底占地面积32782.32平方米,总建筑面积75727.85平方米,其中:规划建设主体工程52451.75平方米,项目规划绿化面积4534.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4915.72万元。(七)节能分析“新建绣花摇粒外套项目建设项目”,年用电量481198.52千瓦时,年总用水量25000.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.28吨标准煤/年。达产年综合节能量20.43吨标准煤/年,项目总节能率28.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16558.48万元,其中:固定资产投资12888.96万元,占项目总投资的77.84%;流动资金3669.52万元,占项目总投资的22.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26408.00万元,总成本费用20369.62万元,税金及附加308.85万元,利润总额6038.38万元,利税总额7180.11万元,税后净利润4528.78万元,达产年纳税总额2651.33万元;达产年投资利润率36.47%,投资利税率43.36%,投资回报率27.35%,全部投资回收期5.16年,提供就业职位508个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区绣花摇粒外套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区绣花摇粒外套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建绣花摇粒外套项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位508个,达产年纳税总额2651.33万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.47%,投资利税率43.36%,全部投资回报率27.35%,全部投资回收期5.16年,固定资产投资回收期5.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52226.1078.30亩1.1容积率1.451.2建筑系数62.77%1.3投资强度万元/亩164.611.4基底面积平方米32782.321.5总建筑面积平方米75727.851.6绿化面积平方米4534.87绿化率5.99%2总投资万元16558.482.1固定资产投资万元12888.962.1.1土建工程投资万元5607.572.1.1.1土建工程投资占比万元33.87%2.1.2设备投资万元4915.722.1.2.1设备投资占比29.69%2.1.3其它投资万元2365.672.1.3.1其它投资占比14.29%2.1.4固定资产投资占比77.84%2.2流动资金万元3669.522.2.1流动资金占比22.16%3收入万元26408.004总成本万元20369.625利润总额万元6038.386净利润万元4528.787所得税万元1.458增值税万元832.889税金及附加万元308.8510纳税总额万元2651.3311利税总额万元7180.1112投资利润率36.47%13投资利税率43.36%14投资回报率27.35%15回收期年5.1616设备数量台(套)11617年用电量千瓦时481198.5218年用水量立方米25000.7419总能耗吨标准煤61.2820节能率28.03%21节能量吨标准煤20.4322员工数量人508第二章 建设背景一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.77%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度164.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23177.1023177.1052451.7552451.754272.401.1主要生产车间13906.2613906.2631471.0531471.052648.891.2辅助生产车间7416.677416.6716784.5616784.561367.171.3其他生产车间1854.171854.173042.203042.20256.342仓储工程4917.354917.3515129.4715129.47896.262.1成品贮存1229.341229.343782.373782.37224.062.2原料仓储2557.022557.027867.327867.32466.062.3辅助材料仓库1130.991130.993479.783479.78206.143供配电工程262.26262.26262.26262.2617.483.1供配电室262.26262.26262.26262.2617.484给排水工程301.60301.60301.60301.6015.634.1给排水301.60301.60301.60301.6015.635服务性工程3114.323114.323114.323114.32184.495.1办公用房1291.181291.181291.181291.1898.405.2生活服务1823.141823.141823.141823.14105.326消防及环保工程878.57878.57878.57878.5758.556.1消防环保工程878.57878.57878.57878.5758.557项目总图工程131.13131.13131.13131.1345.097.1场地及道路硬化9069.121408.491408.497.2场区围墙1408.499069.129069.127.3安全保卫室131.13131.13131.13131.138绿化工程3362.01117.67合计32782.3275727.8575727.855607.57六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11788.22万元,占计划投资的71.19%。其中:完成固定资产投资8823.74万元,占总投资的74.85%;完成流动资金投资2964.48,占总投资的25.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11788.221.1完成比例71.19%2完成固定资产投资万元8823.742.1完成比例74.85%3完成流动资金投资万元2964.483.1完成比例25.15%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员508人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3451.2人均年工资万元5.961.3年工资额万元1739.202工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元467.173企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元142.254品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元217.625其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.975.3年工资额万元113.576职工工资总额万元14541.15五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12888.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5607.574915.72164.6112888.961.1工程费用万元5607.574915.7218210.671.1.1建筑工程费用万元5607.575607.5733.87%1.1.2设备购置及安装费万元4915.724915.7229.69%1.2工程建设其他费用万元2365.672365.6714.29%1.2.1无形资产万元974.76974.761.3预备费万元1390.911390.911.3.1基本预备费万元757.64757.641.3.2涨价预备费万元633.27633.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元12888.9612888.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3669.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18210.678170.0514701.6118210.6718210.6718210.671.1应收账款万元5463.202185.283824.245463.205463.205463.201.2存货万元8194.803277.925736.368194.808194.808194.801.2.1原辅材料万元2458.44983.381720.912458.442458.442458.441.2.2燃料动力万元122.9249.1786.05122.92122.92122.921.2.3在产品万元3769.611507.842638.733769.613769.613769.611.2.4产成品万元1843.83737.531290.681843.831843.831843.831.3现金万元4552.671821.073186.874552.674552.674552.672流动负债万元14541.155816.4610178.8014541.1514541.1514541.152.1应付账款万元14541.155816.4610178.8014541.1514541.1514541.153流动资金万元3669.521467.812568.663669.523669.523669.524铺底流动资金万元1223.16489.27856.221223.161223.161223.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16558.48万元,其中:固定资产投资12888.96万元,占项目总投资的77.84%;流动资金3669.52万元,占项目总投资的22.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5607.57万元,占项目总投资的33.87%;设备购置费4915.72万元,占项目总投资的29.69%;其它投资2365.67万元,占项目总投资的14.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12888.96+3669.52=16558.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12888.9677.84%1.1项目建设投资万元12888.9677.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3669.5222.16%3总投资万元万元16558.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10563.20万元,总成本7656.90万元,利润总额2906.30万元,净利润248.88万元,增值税333.15万元,税金及附加2179.73万元,所得税726.58万元;第二年收入18485.60万元,总成本11220.54万元,利润总额7265.06万元,净利润5448.79万元,增值税583.02万元,税金及附加278.87万元,所得税1816.27万元;第三年生产负荷100%,收入26408.00万元,总成本20369.62万元,利润总额6038.38万元,净利润4528.78万元,增值税832.88万元,税金及附加308.85万元,所得税1509.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26408.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=832.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10563.2018485.6026408.0026408.0026408.001.1绣花摇粒外套万元10563.2018485.6026408.0026408.0026408.002现价增加值万元3380.225915.398450.56845
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