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泓域咨询MACRO/ 螺纹工具投资项目立项申请报告螺纹工具投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4962.20万元,同比增长18.27%(766.72万元)。其中,主营业业务螺纹工具生产及销售收入为4008.43万元,占营业总收入的80.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1206.26万元,较去年同期相比增长245.70万元,增长率25.58%;实现净利润904.69万元,较去年同期相比增长195.83万元,增长率27.63%。二、项目概况(一)项目名称螺纹工具投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积13053.19平方米(折合约19.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.76%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度193.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13053.19平方米,建筑物基底占地面积9497.50平方米,总建筑面积13314.25平方米,其中:规划建设主体工程8834.07平方米,项目规划绿化面积780.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1153.70万元。(七)节能分析“螺纹工具投资项目建设项目”,年用电量982575.82千瓦时,年总用水量5266.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.21吨标准煤/年。达产年综合节能量49.51吨标准煤/年,项目总节能率26.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4578.49万元,其中:固定资产投资3792.67万元,占项目总投资的82.84%;流动资金785.82万元,占项目总投资的17.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5947.00万元,总成本费用4725.86万元,税金及附加72.42万元,利润总额1221.14万元,利税总额1461.99万元,税后净利润915.86万元,达产年纳税总额546.14万元;达产年投资利润率26.67%,投资利税率31.93%,投资回报率20.00%,全部投资回收期6.50年,提供就业职位123个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区螺纹工具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区螺纹工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“螺纹工具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位123个,达产年纳税总额546.14万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.67%,投资利税率31.93%,全部投资回报率20.00%,全部投资回收期6.50年,固定资产投资回收期6.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13053.1919.57亩1.1容积率1.021.2建筑系数72.76%1.3投资强度万元/亩193.801.4基底面积平方米9497.501.5总建筑面积平方米13314.251.6绿化面积平方米780.76绿化率5.86%2总投资万元4578.492.1固定资产投资万元3792.672.1.1土建工程投资万元991.482.1.1.1土建工程投资占比万元21.66%2.1.2设备投资万元1153.702.1.2.1设备投资占比25.20%2.1.3其它投资万元1647.492.1.3.1其它投资占比35.98%2.1.4固定资产投资占比82.84%2.2流动资金万元785.822.2.1流动资金占比17.16%3收入万元5947.004总成本万元4725.865利润总额万元1221.146净利润万元915.867所得税万元1.028增值税万元168.439税金及附加万元72.4210纳税总额万元546.1411利税总额万元1461.9912投资利润率26.67%13投资利税率31.93%14投资回报率20.00%15回收期年6.5016设备数量台(套)7617年用电量千瓦时982575.8218年用水量立方米5266.3119总能耗吨标准煤121.2120节能率26.95%21节能量吨标准煤49.5122员工数量人123第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.76%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度193.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6714.736714.738834.078834.07723.641.1主要生产车间4028.844028.845300.445300.44448.661.2辅助生产车间2148.712148.712826.902826.90231.561.3其他生产车间537.18537.18512.38512.3843.422仓储工程1424.631424.632912.122912.12173.492.1成品贮存356.16356.16728.03728.0343.372.2原料仓储740.81740.811514.301514.3090.212.3辅助材料仓库327.66327.66669.79669.7939.903供配电工程75.9875.9875.9875.985.093.1供配电室75.9875.9875.9875.985.094给排水工程87.3887.3887.3887.384.554.1给排水87.3887.3887.3887.384.555服务性工程902.26902.26902.26902.2653.755.1办公用房457.56457.56457.56457.5628.635.2生活服务444.70444.70444.70444.7021.556消防及环保工程254.53254.53254.53254.5317.066.1消防环保工程254.53254.53254.53254.5317.067项目总图工程37.9937.9937.9937.99-24.047.1场地及道路硬化2596.31394.22394.227.2场区围墙394.222596.312596.317.3安全保卫室37.9937.9937.9937.998绿化工程1084.0637.94合计9497.5013314.2513314.25991.48六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4111.53万元,占计划投资的89.80%。其中:完成固定资产投资3238.00万元,占总投资的78.75%;完成流动资金投资873.53,占总投资的21.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4111.531.1完成比例89.80%2完成固定资产投资万元3238.002.1完成比例78.75%3完成流动资金投资万元873.533.1完成比例21.25%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员123人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元413.802工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元106.533企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.053.3年工资额万元34.934品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元59.615其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.815.3年工资额万元40.776职工工资总额万元3577.71五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3792.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元991.481153.70193.803792.671.1工程费用万元991.481153.704363.531.1.1建筑工程费用万元991.48991.4821.66%1.1.2设备购置及安装费万元1153.701153.7025.20%1.2工程建设其他费用万元1647.491647.4935.98%1.2.1无形资产万元881.39881.391.3预备费万元766.10766.101.3.1基本预备费万元407.64407.641.3.2涨价预备费万元358.46358.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元3792.673792.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金785.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4363.531497.062625.394363.534363.534363.531.1应收账款万元1309.06523.62916.341309.061309.061309.061.2存货万元1963.59785.441374.511963.591963.591963.591.2.1原辅材料万元589.08235.63412.35589.08589.08589.081.2.2燃料动力万元29.4511.7820.6229.4529.4529.451.2.3在产品万元903.25361.30632.28903.25903.25903.251.2.4产成品万元441.81176.72309.27441.81441.81441.811.3现金万元1090.88436.35763.621090.881090.881090.882流动负债万元3577.711431.082504.403577.713577.713577.712.1应付账款万元3577.711431.082504.403577.713577.713577.713流动资金万元785.82314.33550.07785.82785.82785.824铺底流动资金万元261.94104.78183.36261.94261.94261.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4578.49万元,其中:固定资产投资3792.67万元,占项目总投资的82.84%;流动资金785.82万元,占项目总投资的17.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资991.48万元,占项目总投资的21.66%;设备购置费1153.70万元,占项目总投资的25.20%;其它投资1647.49万元,占项目总投资的35.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3792.67+785.82=4578.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3792.6782.84%1.1项目建设投资万元3792.6782.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元785.8217.16%3总投资万元万元4578.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2378.80万元,总成本3907.11万元,利润总额-1528.31万元,净利润60.30万元,增值税67.37万元,税金及附加-1146.23万元,所得税-382.08万元;第二年收入4162.90万元,总成本5814.31万元,利润总额-1651.41万元,净利润-1238.56万元,增值税117.90万元,税金及附加66.36万元,所得税-412.85万元;第三年生产负荷100%,收入5947.00万元,总成本4725.86万元,利润总额1221.14万元,净利润915.86万元,增值税168.43万元,税金及附加72.42万元,所得税305.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5947.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=168.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2378.804162.905947.005947.005947.001.1螺纹工具万元2378.804162.905947.005947.005947.002现价增加值万

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