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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铁制用具投资项目立项申请报告铁制用具投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入44471.65万元,同比增长21.28%(7802.09万元)。其中,主营业业务铁制用具生产及销售收入为39402.17万元,占营业总收入的88.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10824.30万元,较去年同期相比增长1722.20万元,增长率18.92%;实现净利润8118.22万元,较去年同期相比增长1522.24万元,增长率23.08%。二、项目概况(一)项目名称铁制用具投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积48791.05平方米(折合约73.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.84%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度183.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48791.05平方米,建筑物基底占地面积36515.22平方米,总建筑面积80505.23平方米,其中:规划建设主体工程58711.13平方米,项目规划绿化面积5353.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费5999.86万元。(七)节能分析“铁制用具投资项目建设项目”,年用电量746533.05千瓦时,年总用水量44982.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.59吨标准煤/年。达产年综合节能量33.59吨标准煤/年,项目总节能率23.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20444.41万元,其中:固定资产投资13433.27万元,占项目总投资的65.71%;流动资金7011.14万元,占项目总投资的34.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46962.00万元,总成本费用36253.58万元,税金及附加372.41万元,利润总额10708.42万元,利税总额12557.85万元,税后净利润8031.32万元,达产年纳税总额4526.54万元;达产年投资利润率52.38%,投资利税率61.42%,投资回报率39.28%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位862个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区铁制用具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区铁制用具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“铁制用具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位862个,达产年纳税总额4526.54万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.38%,投资利税率61.42%,全部投资回报率39.28%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出,编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。2016年,工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包,工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策,支持企业技术改造工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48791.0573.15亩1.1容积率1.651.2建筑系数74.84%1.3投资强度万元/亩183.641.4基底面积平方米36515.221.5总建筑面积平方米80505.231.6绿化面积平方米5353.65绿化率6.65%2总投资万元20444.412.1固定资产投资万元13433.272.1.1土建工程投资万元7107.052.1.1.1土建工程投资占比万元34.76%2.1.2设备投资万元5999.862.1.2.1设备投资占比29.35%2.1.3其它投资万元326.362.1.3.1其它投资占比1.60%2.1.4固定资产投资占比65.71%2.2流动资金万元7011.142.2.1流动资金占比34.29%3收入万元46962.004总成本万元36253.585利润总额万元10708.426净利润万元8031.327所得税万元1.658增值税万元1477.029税金及附加万元372.4110纳税总额万元4526.5411利税总额万元12557.8512投资利润率52.38%13投资利税率61.42%14投资回报率39.28%15回收期年4.0516设备数量台(套)16217年用电量千瓦时746533.0518年用水量立方米44982.0819总能耗吨标准煤95.5920节能率23.95%21节能量吨标准煤33.5922员工数量人862第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.84%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度183.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25816.2625816.2658711.1358711.135701.361.1主要生产车间15489.7615489.7635226.6835226.683534.841.2辅助生产车间8261.208261.2018787.5618787.561824.441.3其他生产车间2065.302065.303405.253405.25342.082仓储工程5477.285477.2814166.1614166.161000.482.1成品贮存1369.321369.323541.543541.54250.122.2原料仓储2848.192848.197366.407366.40520.252.3辅助材料仓库1259.771259.773258.223258.22230.113供配电工程292.12292.12292.12292.1223.213.1供配电室292.12292.12292.12292.1223.214给排水工程335.94335.94335.94335.9420.764.1给排水335.94335.94335.94335.9420.765服务性工程3468.953468.953468.953468.95244.995.1办公用房2079.072079.072079.072079.07101.885.2生活服务1389.881389.881389.881389.88100.736消防及环保工程978.61978.61978.61978.6177.756.1消防环保工程978.61978.61978.61978.6177.757项目总图工程146.06146.06146.06146.06-113.297.1场地及道路硬化9846.491695.181695.187.2场区围墙1695.189846.499846.497.3安全保卫室146.06146.06146.06146.068绿化工程4336.99151.79合计36515.2280505.2380505.237107.05六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18786.95万元,占计划投资的91.89%。其中:完成固定资产投资13706.15万元,占总投资的72.96%;完成流动资金投资5080.80,占总投资的27.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18786.951.1完成比例91.89%2完成固定资产投资万元13706.152.1完成比例72.96%3完成流动资金投资万元5080.803.1完成比例27.04%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员862人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5861.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元2590.972工程技术人员工资2.1平均人数人1292.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元731.643企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元259.754品质管理人员工资4.1平均人数人694.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元404.245其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元5.155.3年工资额万元194.786职工工资总额万元23643.29五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13433.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7107.055999.86183.6413433.271.1工程费用万元7107.055999.8630654.431.1.1建筑工程费用万元7107.057107.0534.76%1.1.2设备购置及安装费万元5999.865999.8629.35%1.2工程建设其他费用万元326.36326.361.60%1.2.1无形资产万元145.58145.581.3预备费万元180.78180.781.3.1基本预备费万元96.9296.921.3.2涨价预备费万元83.8683.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元13433.2713433.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7011.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30654.4320248.0819863.9030654.4330654.4330654.431.1应收账款万元9196.335977.616437.439196.339196.339196.331.2存货万元13794.498966.429656.1513794.4913794.4913794.491.2.1原辅材料万元4138.352689.932896.844138.354138.354138.351.2.2燃料动力万元206.92134.50144.84206.92206.92206.921.2.3在产品万元6345.474124.554441.836345.476345.476345.471.2.4产成品万元3103.762017.442172.633103.763103.763103.761.3现金万元7663.614981.345364.537663.617663.617663.612流动负债万元23643.2915368.1416550.3023643.2923643.2923643.292.1应付账款万元23643.2915368.1416550.3023643.2923643.2923643.293流动资金万元7011.144557.244907.807011.147011.147011.144铺底流动资金万元2337.021519.081635.932337.022337.022337.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20444.41万元,其中:固定资产投资13433.27万元,占项目总投资的65.71%;流动资金7011.14万元,占项目总投资的34.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7107.05万元,占项目总投资的34.76%;设备购置费5999.86万元,占项目总投资的29.35%;其它投资326.36万元,占项目总投资的1.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13433.27+7011.14=20444.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13433.2765.71%1.1项目建设投资万元13433.2765.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7011.1434.29%3总投资万元万元20444.41二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入30525.30万元,总成本9100.30万元,利润总额21425.00万元,净利润310.37万元,增值税960.06万元,税金及附加16068.75万元,所得税5356.25万元;第二年收入32873.40万元,总成本9603.04万元,利润总额23270.36万元,净利润17452.77万元,增值税1033.91万元,税金及附加319.23万元,所得税5817.59万元;第三年生产负荷100%,收入46962.00万元,总成本36253.58万元,利润总额10708.42万元,净利润8031.32万元,增值税1477.02万元,税金及附加372.41万元,所得税2677.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46962.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1477.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元30525.3032873.4046962.0046962.0046962.001.1铁制用具万元30525.3032873.4046962.0046962.0046962.002现价增加值万元9768.1010519.4915027.8415027.8415027.84
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