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文档简介
泓域咨询MACRO/ 前保险杠投资项目立项申请报告前保险杠投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11825.73万元,同比增长21.02%(2054.05万元)。其中,主营业业务前保险杠生产及销售收入为9635.92万元,占营业总收入的81.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2874.50万元,较去年同期相比增长568.73万元,增长率24.67%;实现净利润2155.88万元,较去年同期相比增长374.19万元,增长率21.00%。二、项目概况(一)项目名称前保险杠投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积34764.04平方米(折合约52.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.16%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度193.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34764.04平方米,建筑物基底占地面积21609.33平方米,总建筑面积57708.31平方米,其中:规划建设主体工程43007.59平方米,项目规划绿化面积2944.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3110.95万元。(七)节能分析“前保险杠投资项目建设项目”,年用电量1113575.08千瓦时,年总用水量13897.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.05吨标准煤/年。达产年综合节能量41.24吨标准煤/年,项目总节能率28.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12221.61万元,其中:固定资产投资10105.03万元,占项目总投资的82.68%;流动资金2116.58万元,占项目总投资的17.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18753.00万元,总成本费用14856.94万元,税金及附加203.54万元,利润总额3896.06万元,利税总额4636.99万元,税后净利润2922.05万元,达产年纳税总额1714.94万元;达产年投资利润率31.88%,投资利税率37.94%,投资回报率23.91%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位368个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区前保险杠行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区前保险杠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“前保险杠投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位368个,达产年纳税总额1714.94万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.88%,投资利税率37.94%,全部投资回报率23.91%,全部投资回收期5.68年,固定资产投资回收期5.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34764.0452.12亩1.1容积率1.661.2建筑系数62.16%1.3投资强度万元/亩193.881.4基底面积平方米21609.331.5总建筑面积平方米57708.311.6绿化面积平方米2944.40绿化率5.10%2总投资万元12221.612.1固定资产投资万元10105.032.1.1土建工程投资万元4428.892.1.1.1土建工程投资占比万元36.24%2.1.2设备投资万元3110.952.1.2.1设备投资占比25.45%2.1.3其它投资万元2565.192.1.3.1其它投资占比20.99%2.1.4固定资产投资占比82.68%2.2流动资金万元2116.582.2.1流动资金占比17.32%3收入万元18753.004总成本万元14856.945利润总额万元3896.066净利润万元2922.057所得税万元1.668增值税万元537.399税金及附加万元203.5410纳税总额万元1714.9411利税总额万元4636.9912投资利润率31.88%13投资利税率37.94%14投资回报率23.91%15回收期年5.6816设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1113575.0818年用水量立方米13897.0519总能耗吨标准煤138.0520节能率28.24%21节能量吨标准煤41.2422员工数量人368第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.16%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度193.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15277.8015277.8043007.5943007.593630.731.1主要生产车间9166.689166.6825804.5525804.552251.051.2辅助生产车间4888.904888.9013762.4313762.431161.831.3其他生产车间1222.221222.222494.442494.44217.842仓储工程3241.403241.409555.479555.47586.682.1成品贮存810.35810.352388.872388.87146.672.2原料仓储1685.531685.534968.844968.84305.072.3辅助材料仓库745.52745.522197.762197.76134.943供配电工程172.87172.87172.87172.8711.943.1供配电室172.87172.87172.87172.8711.944给排水工程198.81198.81198.81198.8110.684.1给排水198.81198.81198.81198.8110.685服务性工程2052.892052.892052.892052.89126.045.1办公用房1229.861229.861229.861229.8650.935.2生活服务823.03823.03823.03823.0352.336消防及环保工程579.13579.13579.13579.1340.006.1消防环保工程579.13579.13579.13579.1340.007项目总图工程86.4486.4486.4486.44-52.147.1场地及道路硬化6024.651091.571091.577.2场区围墙1091.576024.656024.657.3安全保卫室86.4486.4486.4486.448绿化工程2141.7074.96合计21609.3357708.3157708.314428.89六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8197.32万元,占计划投资的67.07%。其中:完成固定资产投资5575.02万元,占总投资的68.01%;完成流动资金投资2622.30,占总投资的31.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8197.321.1完成比例67.07%2完成固定资产投资万元5575.022.1完成比例68.01%3完成流动资金投资万元2622.303.1完成比例31.99%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员368人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元1001.982工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元383.633企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元119.904品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元147.245其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.595.3年工资额万元95.536职工工资总额万元10542.52五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10105.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4428.893110.95193.8810105.031.1工程费用万元4428.893110.9512659.101.1.1建筑工程费用万元4428.894428.8936.24%1.1.2设备购置及安装费万元3110.953110.9525.45%1.2工程建设其他费用万元2565.192565.1920.99%1.2.1无形资产万元1516.571516.571.3预备费万元1048.621048.621.3.1基本预备费万元572.70572.701.3.2涨价预备费万元475.92475.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元10105.0310105.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2116.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12659.109419.869433.0612659.1012659.1012659.101.1应收账款万元3797.732468.522658.413797.733797.733797.731.2存货万元5696.603702.793987.625696.605696.605696.601.2.1原辅材料万元1708.981110.841196.291708.981708.981708.981.2.2燃料动力万元85.4555.5459.8185.4585.4585.451.2.3在产品万元2620.441703.281834.312620.442620.442620.441.2.4产成品万元1281.74833.13897.211281.741281.741281.741.3现金万元3164.782057.102215.343164.783164.783164.782流动负债万元10542.526852.647379.7610542.5210542.5210542.522.1应付账款万元10542.526852.647379.7610542.5210542.5210542.523流动资金万元2116.581375.781481.612116.582116.582116.584铺底流动资金万元705.52458.59493.87705.52705.52705.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12221.61万元,其中:固定资产投资10105.03万元,占项目总投资的82.68%;流动资金2116.58万元,占项目总投资的17.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4428.89万元,占项目总投资的36.24%;设备购置费3110.95万元,占项目总投资的25.45%;其它投资2565.19万元,占项目总投资的20.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10105.03+2116.58=12221.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10105.0382.68%1.1项目建设投资万元10105.0382.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2116.5817.32%3总投资万元万元12221.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12189.45万元,总成本6223.89万元,利润总额5965.56万元,净利润180.97万元,增值税349.30万元,税金及附加4474.17万元,所得税1491.39万元;第二年收入13127.10万元,总成本6612.72万元,利润总额6514.38万元,净利润4885.78万元,增值税376.17万元,税金及附加184.20万元,所得税1628.60万元;第三年生产负荷100%,收入18753.00万元,总成本14856.94万元,利润总额3896.06万元,净利润2922.05万元,增值税537.39万元,税金及附加203.54万元,所得税974.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18753.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=537.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12189.4513127.1018753.0018753.0018753.001.1前保险杠万元12189.4513127.1018753.0018753.0018753.002现价增加值万元3900.624200.676000.9660
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