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文档简介
泓域咨询MACRO/ 药品安全检测投资项目立项申请报告药品安全检测投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx集团实现营业收入9498.46万元,同比增长31.27%(2262.79万元)。其中,主营业业务药品安全检测生产及销售收入为8988.15万元,占营业总收入的94.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2405.64万元,较去年同期相比增长556.01万元,增长率30.06%;实现净利润1804.23万元,较去年同期相比增长182.55万元,增长率11.26%。二、项目概况(一)项目名称药品安全检测投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积21110.55平方米(折合约31.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.23%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度172.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21110.55平方米,建筑物基底占地面积15248.15平方米,总建筑面积33143.56平方米,其中:规划建设主体工程21793.22平方米,项目规划绿化面积2459.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费2249.71万元。(七)节能分析“药品安全检测投资项目建设项目”,年用电量971916.87千瓦时,年总用水量3906.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.78吨标准煤/年。达产年综合节能量31.84吨标准煤/年,项目总节能率27.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6594.78万元,其中:固定资产投资5461.21万元,占项目总投资的82.81%;流动资金1133.57万元,占项目总投资的17.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9480.00万元,总成本费用7142.01万元,税金及附加123.14万元,利润总额2337.99万元,利税总额2783.61万元,税后净利润1753.49万元,达产年纳税总额1030.12万元;达产年投资利润率35.45%,投资利税率42.21%,投资回报率26.59%,全部投资回收期5.26年,提供就业职位126个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城药品安全检测行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城药品安全检测产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“药品安全检测投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位126个,达产年纳税总额1030.12万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.45%,投资利税率42.21%,全部投资回报率26.59%,全部投资回收期5.26年,固定资产投资回收期5.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21110.5531.65亩1.1容积率1.571.2建筑系数72.23%1.3投资强度万元/亩172.551.4基底面积平方米15248.151.5总建筑面积平方米33143.561.6绿化面积平方米2459.16绿化率7.42%2总投资万元6594.782.1固定资产投资万元5461.212.1.1土建工程投资万元2329.182.1.1.1土建工程投资占比万元35.32%2.1.2设备投资万元2249.712.1.2.1设备投资占比34.11%2.1.3其它投资万元882.322.1.3.1其它投资占比13.38%2.1.4固定资产投资占比82.81%2.2流动资金万元1133.572.2.1流动资金占比17.19%3收入万元9480.004总成本万元7142.015利润总额万元2337.996净利润万元1753.497所得税万元1.578增值税万元322.489税金及附加万元123.1410纳税总额万元1030.1211利税总额万元2783.6112投资利润率35.45%13投资利税率42.21%14投资回报率26.59%15回收期年5.2616设备数量台(套)5217年用电量千瓦时971916.8718年用水量立方米3906.2519总能耗吨标准煤119.7820节能率27.35%21节能量吨标准煤31.8422员工数量人126第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.23%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度172.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10780.4410780.4421793.2221793.221684.681.1主要生产车间6468.266468.2613075.9313075.931044.501.2辅助生产车间3449.743449.746973.836973.83539.101.3其他生产车间862.44862.441264.011264.01101.082仓储工程2287.222287.227377.727377.72414.782.1成品贮存571.80571.801844.431844.43103.692.2原料仓储1189.351189.353836.413836.41215.692.3辅助材料仓库526.06526.061696.881696.8895.403供配电工程121.99121.99121.99121.997.723.1供配电室121.99121.99121.99121.997.724给排水工程140.28140.28140.28140.286.904.1给排水140.28140.28140.28140.286.905服务性工程1448.571448.571448.571448.5781.445.1办公用房617.35617.35617.35617.3536.055.2生活服务831.22831.22831.22831.2242.236消防及环保工程408.65408.65408.65408.6525.856.1消防环保工程408.65408.65408.65408.6525.857项目总图工程60.9960.9960.9960.9954.217.1场地及道路硬化4113.01848.47848.477.2场区围墙848.474113.014113.017.3安全保卫室60.9960.9960.9960.998绿化工程1531.4353.60合计15248.1533143.5633143.562329.18六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6168.74万元,占计划投资的93.54%。其中:完成固定资产投资3748.10万元,占总投资的60.76%;完成流动资金投资2420.64,占总投资的39.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6168.741.1完成比例93.54%2完成固定资产投资万元3748.102.1完成比例60.76%3完成流动资金投资万元2420.643.1完成比例39.24%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员126人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元401.432工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元121.393企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元31.664品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元55.495其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.035.3年工资额万元28.996职工工资总额万元6416.63五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5461.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2329.182249.71172.555461.211.1工程费用万元2329.182249.717550.201.1.1建筑工程费用万元2329.182329.1835.32%1.1.2设备购置及安装费万元2249.712249.7134.11%1.2工程建设其他费用万元882.32882.3213.38%1.2.1无形资产万元499.40499.401.3预备费万元382.92382.921.3.1基本预备费万元157.74157.741.3.2涨价预备费万元225.18225.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元5461.215461.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1133.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7550.204445.585574.757550.207550.207550.201.1应收账款万元2265.061359.041812.052265.062265.062265.061.2存货万元3397.592038.552718.073397.593397.593397.591.2.1原辅材料万元1019.28611.57815.421019.281019.281019.281.2.2燃料动力万元50.9630.5840.7750.9650.9650.961.2.3在产品万元1562.89937.731250.311562.891562.891562.891.2.4产成品万元764.46458.67611.57764.46764.46764.461.3现金万元1887.551132.531510.041887.551887.551887.552流动负债万元6416.633849.985133.306416.636416.636416.632.1应付账款万元6416.633849.985133.306416.636416.636416.633流动资金万元1133.57680.14906.861133.571133.571133.574铺底流动资金万元377.85226.71302.29377.85377.85377.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6594.78万元,其中:固定资产投资5461.21万元,占项目总投资的82.81%;流动资金1133.57万元,占项目总投资的17.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2329.18万元,占项目总投资的35.32%;设备购置费2249.71万元,占项目总投资的34.11%;其它投资882.32万元,占项目总投资的13.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5461.21+1133.57=6594.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5461.2182.81%1.1项目建设投资万元5461.2182.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1133.5717.19%3总投资万元万元6594.78二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5688.00万元,总成本7224.00万元,利润总额-1536.00万元,净利润107.66万元,增值税193.49万元,税金及附加-1152.00万元,所得税-384.00万元;第二年收入7584.00万元,总成本9040.02万元,利润总额-1456.02万元,净利润-1092.02万元,增值税257.98万元,税金及附加115.40万元,所得税-364.00万元;第三年生产负荷100%,收入9480.00万元,总成本7142.01万元,利润总额2337.99万元,净利润1753.49万元,增值税322.48万元,税金及附加123.14万元,所得税584.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9480.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=322.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5688.007584.009480.009480.009480.001.1药品安全检测万元5688.007584.009480.009480.009480.002现价增加值万元1820
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