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文档简介
泓域咨询MACRO/ 民用锅炉投资项目立项申请报告民用锅炉投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入7891.20万元,同比增长19.30%(1276.73万元)。其中,主营业业务民用锅炉生产及销售收入为6332.20万元,占营业总收入的80.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2262.20万元,较去年同期相比增长422.45万元,增长率22.96%;实现净利润1696.65万元,较去年同期相比增长290.33万元,增长率20.64%。二、项目概况(一)项目名称民用锅炉投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积26940.13平方米(折合约40.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度175.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26940.13平方米,建筑物基底占地面积13906.50平方米,总建筑面积37716.18平方米,其中:规划建设主体工程25945.48平方米,项目规划绿化面积2536.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费3581.12万元。(七)节能分析“民用锅炉投资项目建设项目”,年用电量1116341.52千瓦时,年总用水量7184.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.81吨标准煤/年。达产年综合节能量48.42吨标准煤/年,项目总节能率29.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8317.13万元,其中:固定资产投资7091.27万元,占项目总投资的85.26%;流动资金1225.86万元,占项目总投资的14.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9856.00万元,总成本费用7541.09万元,税金及附加146.08万元,利润总额2314.91万元,利税总额2780.29万元,税后净利润1736.18万元,达产年纳税总额1044.11万元;达产年投资利润率27.83%,投资利税率33.43%,投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位199个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地民用锅炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地民用锅炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“民用锅炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位199个,达产年纳税总额1044.11万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.83%,投资利税率33.43%,全部投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26940.1340.39亩1.1容积率1.401.2建筑系数51.62%1.3投资强度万元/亩175.571.4基底面积平方米13906.501.5总建筑面积平方米37716.181.6绿化面积平方米2536.67绿化率6.73%2总投资万元8317.132.1固定资产投资万元7091.272.1.1土建工程投资万元3387.382.1.1.1土建工程投资占比万元40.73%2.1.2设备投资万元3581.122.1.2.1设备投资占比43.06%2.1.3其它投资万元122.772.1.3.1其它投资占比1.48%2.1.4固定资产投资占比85.26%2.2流动资金万元1225.862.2.1流动资金占比14.74%3收入万元9856.004总成本万元7541.095利润总额万元2314.916净利润万元1736.187所得税万元1.408增值税万元319.309税金及附加万元146.0810纳税总额万元1044.1111利税总额万元2780.2912投资利润率27.83%13投资利税率33.43%14投资回报率20.87%15回收期年6.2916设备数量台(套)6517年用电量千瓦时1116341.5218年用水量立方米7184.4619总能耗吨标准煤137.8120节能率29.75%21节能量吨标准煤48.4222员工数量人199第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度175.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9831.909831.9025945.4825945.482563.251.1主要生产车间5899.145899.1415567.2915567.291589.211.2辅助生产车间3146.213146.218302.558302.55820.241.3其他生产车间786.55786.551504.841504.84153.792仓储工程2085.972085.977650.967650.96549.722.1成品贮存521.49521.491912.741912.74137.432.2原料仓储1084.701084.703978.503978.50285.852.3辅助材料仓库479.77479.771759.721759.72126.443供配电工程111.25111.25111.25111.258.993.1供配电室111.25111.25111.25111.258.994给排水工程127.94127.94127.94127.948.044.1给排水127.94127.94127.94127.948.045服务性工程1321.121321.121321.121321.1294.925.1办公用房596.07596.07596.07596.0748.305.2生活服务725.05725.05725.05725.0551.126消防及环保工程372.69372.69372.69372.6930.126.1消防环保工程372.69372.69372.69372.6930.127项目总图工程55.6355.6355.6355.6384.397.1场地及道路硬化3727.96648.36648.367.2场区围墙648.363727.963727.967.3安全保卫室55.6355.6355.6355.638绿化工程1370.0047.95合计13906.5037716.1837716.183387.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7388.87万元,占计划投资的88.84%。其中:完成固定资产投资5106.16万元,占总投资的69.11%;完成流动资金投资2282.71,占总投资的30.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7388.871.1完成比例88.84%2完成固定资产投资万元5106.162.1完成比例69.11%3完成流动资金投资万元2282.713.1完成比例30.89%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元583.322工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.972.3年工资额万元204.913企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.673.3年工资额万元48.154品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元90.385其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.035.3年工资额万元59.836职工工资总额万元5695.38五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7091.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3387.383581.12175.577091.271.1工程费用万元3387.383581.126921.241.1.1建筑工程费用万元3387.383387.3840.73%1.1.2设备购置及安装费万元3581.123581.1243.06%1.2工程建设其他费用万元122.77122.771.48%1.2.1无形资产万元65.6965.691.3预备费万元57.0857.081.3.1基本预备费万元32.1032.101.3.2涨价预备费万元24.9824.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元7091.277091.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1225.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6921.244092.235203.826921.246921.246921.241.1应收账款万元2076.371245.821453.462076.372076.372076.371.2存货万元3114.561868.732180.193114.563114.563114.561.2.1原辅材料万元934.37560.62654.06934.37934.37934.371.2.2燃料动力万元46.7228.0332.7046.7246.7246.721.2.3在产品万元1432.70859.621002.891432.701432.701432.701.2.4产成品万元700.78420.47490.54700.78700.78700.781.3现金万元1730.311038.191211.221730.311730.311730.312流动负债万元5695.383417.233986.775695.385695.385695.382.1应付账款万元5695.383417.233986.775695.385695.385695.383流动资金万元1225.86735.52858.101225.861225.861225.864铺底流动资金万元408.62245.17286.03408.62408.62408.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8317.13万元,其中:固定资产投资7091.27万元,占项目总投资的85.26%;流动资金1225.86万元,占项目总投资的14.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3387.38万元,占项目总投资的40.73%;设备购置费3581.12万元,占项目总投资的43.06%;其它投资122.77万元,占项目总投资的1.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7091.27+1225.86=8317.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7091.2785.26%1.1项目建设投资万元7091.2785.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1225.8614.74%3总投资万元万元8317.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5913.60万元,总成本23734.01万元,利润总额-17820.41万元,净利润130.75万元,增值税191.58万元,税金及附加-13365.31万元,所得税-4455.10万元;第二年收入6899.20万元,总成本26940.70万元,利润总额-20041.50万元,净利润-15031.12万元,增值税223.51万元,税金及附加134.58万元,所得税-5010.38万元;第三年生产负荷100%,收入9856.00万元,总成本7541.09万元,利润总额2314.91万元,净利润1736.18万元,增值税319.30万元,税金及附加146.08万元,所得税578.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9856.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=319.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5913.606899.209856.009856.009856.001.1民用锅炉万元5913.606899.209856.009856.009856.002现价增加值万元1892.352207.743153.923153.923153.923增值税万元1
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