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文档简介
泓域咨询MACRO/ 测温纸芯投资项目立项申请报告测温纸芯投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入21651.60万元,同比增长26.60%(4548.78万元)。其中,主营业业务测温纸芯生产及销售收入为17374.80万元,占营业总收入的80.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5816.91万元,较去年同期相比增长855.66万元,增长率17.25%;实现净利润4362.68万元,较去年同期相比增长760.97万元,增长率21.13%。二、项目概况(一)项目名称测温纸芯投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积49191.25平方米(折合约73.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.29%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度180.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49191.25平方米,建筑物基底占地面积36052.27平方米,总建筑面积60013.32平方米,其中:规划建设主体工程38846.85平方米,项目规划绿化面积4251.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3798.03万元。(七)节能分析“测温纸芯投资项目建设项目”,年用电量1190872.78千瓦时,年总用水量25188.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.51吨标准煤/年。达产年综合节能量49.50吨标准煤/年,项目总节能率24.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19202.99万元,其中:固定资产投资13311.14万元,占项目总投资的69.32%;流动资金5891.85万元,占项目总投资的30.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45568.00万元,总成本费用35515.23万元,税金及附加363.16万元,利润总额10052.77万元,利税总额11802.52万元,税后净利润7539.58万元,达产年纳税总额4262.94万元;达产年投资利润率52.35%,投资利税率61.46%,投资回报率39.26%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位733个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城测温纸芯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城测温纸芯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“测温纸芯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位733个,达产年纳税总额4262.94万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.35%,投资利税率61.46%,全部投资回报率39.26%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育专精特新“小巨人”企业。“专”即专业化,专注核心业务,具有专业化生产、服务和写作配套的能力,在细分市场领域内达到全国前十名;“精”即精细化,具备精细化的生产、管理或服务,掌握自主知识产权或先进知识,研发投入占营业收入的比例超过3%;“特”即特色化,采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产,产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点,具有中国驰名商标等皮牌称号;“新”即新颖化,开展技术创新、管理创新和商业模式创新,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,形成新的竞争优势。报告指出,要培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业;依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。工业强基工程实施指南(2016-2020年)提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务,各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49191.2573.75亩1.1容积率1.221.2建筑系数73.29%1.3投资强度万元/亩180.491.4基底面积平方米36052.271.5总建筑面积平方米60013.321.6绿化面积平方米4251.08绿化率7.08%2总投资万元19202.992.1固定资产投资万元13311.142.1.1土建工程投资万元5364.162.1.1.1土建工程投资占比万元27.93%2.1.2设备投资万元3798.032.1.2.1设备投资占比19.78%2.1.3其它投资万元4148.952.1.3.1其它投资占比21.61%2.1.4固定资产投资占比69.32%2.2流动资金万元5891.852.2.1流动资金占比30.68%3收入万元45568.004总成本万元35515.235利润总额万元10052.776净利润万元7539.587所得税万元1.228增值税万元1386.599税金及附加万元363.1610纳税总额万元4262.9411利税总额万元11802.5212投资利润率52.35%13投资利税率61.46%14投资回报率39.26%15回收期年4.0516设备数量台(套)12417年用电量千瓦时1190872.7818年用水量立方米25188.7719总能耗吨标准煤148.5120节能率24.35%21节能量吨标准煤49.5022员工数量人733第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.29%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度180.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25488.9525488.9538846.8538846.853819.471.1主要生产车间15293.3715293.3723308.1123308.112368.071.2辅助生产车间8156.468156.4612430.9912430.991222.231.3其他生产车间2039.122039.122253.122253.12229.172仓储工程5407.845407.8413758.2113758.21983.802.1成品贮存1351.961351.963439.553439.55245.952.2原料仓储2812.082812.087154.277154.27511.582.3辅助材料仓库1243.801243.803164.393164.39226.273供配电工程288.42288.42288.42288.4223.203.1供配电室288.42288.42288.42288.4223.204给排水工程331.68331.68331.68331.6820.754.1给排水331.68331.68331.68331.6820.755服务性工程3424.973424.973424.973424.97244.915.1办公用房1565.821565.821565.821565.82139.945.2生活服务1859.151859.151859.151859.15128.596消防及环保工程966.20966.20966.20966.2077.736.1消防环保工程966.20966.20966.20966.2077.737项目总图工程144.21144.21144.21144.2150.747.1场地及道路硬化9437.182115.162115.167.2场区围墙2115.169437.189437.187.3安全保卫室144.21144.21144.21144.218绿化工程4101.67143.56合计36052.2760013.3260013.325364.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10101.42万元,占计划投资的52.60%。其中:完成固定资产投资7005.66万元,占总投资的69.35%;完成流动资金投资3095.76,占总投资的30.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10101.421.1完成比例52.60%2完成固定资产投资万元7005.662.1完成比例69.35%3完成流动资金投资万元3095.763.1完成比例30.65%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员733人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4981.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元2801.772工程技术人员工资2.1平均人数人1102.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元743.373企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元200.554品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元327.505其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元6.955.3年工资额万元293.146职工工资总额万元26111.58五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13311.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5364.163798.03180.4913311.141.1工程费用万元5364.163798.0332003.431.1.1建筑工程费用万元5364.165364.1627.93%1.1.2设备购置及安装费万元3798.033798.0319.78%1.2工程建设其他费用万元4148.954148.9521.61%1.2.1无形资产万元2256.282256.281.3预备费万元1892.671892.671.3.1基本预备费万元930.54930.541.3.2涨价预备费万元962.13962.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元13311.1413311.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5891.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32003.4313857.1620602.5732003.4332003.4332003.431.1应收账款万元9601.034320.467200.779601.039601.039601.031.2存货万元14401.546480.6910801.1614401.5414401.5414401.541.2.1原辅材料万元4320.461944.213240.354320.464320.464320.461.2.2燃料动力万元216.0297.21162.02216.02216.02216.021.2.3在产品万元6624.712981.124968.536624.716624.716624.711.2.4产成品万元3240.351458.162430.263240.353240.353240.351.3现金万元8000.863600.396000.648000.868000.868000.862流动负债万元26111.5811750.2119583.6926111.5826111.5826111.582.1应付账款万元26111.5811750.2119583.6926111.5826111.5826111.583流动资金万元5891.852651.334418.895891.855891.855891.854铺底流动资金万元1963.93883.781472.961963.931963.931963.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19202.99万元,其中:固定资产投资13311.14万元,占项目总投资的69.32%;流动资金5891.85万元,占项目总投资的30.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5364.16万元,占项目总投资的27.93%;设备购置费3798.03万元,占项目总投资的19.78%;其它投资4148.95万元,占项目总投资的21.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13311.14+5891.85=19202.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13311.1469.32%1.1项目建设投资万元13311.1469.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5891.8530.68%3总投资万元万元19202.99二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20505.60万元,总成本3222.28万元,利润总额17283.32万元,净利润271.64万元,增值税623.97万元,税金及附加12962.49万元,所得税4320.83万元;第二年收入34176.00万元,总成本4861.85万元,利润总额29314.15万元,净利润21985.61万元,增值税1039.94万元,税金及附加321.56万元,所得税7328.54万元;第三年生产负荷100%,收入45568.00万元,总成本35515.23万元,利润总额10052.77万元,净利润7539.58万元,增值税1386.59万元,税金及附加363.16万元,所得税2513.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入45568.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1386.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20505.6034176.0045568.0045568.0045568.001.1测温纸芯万元20505.6034176.0045568.0045568.0045568.002现价增加值万元6561.7910936.3214581.7614581.76145
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