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泓域咨询MACRO/ 钠基脂投资项目立项申请报告钠基脂投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8413.92万元,同比增长18.46%(1310.88万元)。其中,主营业业务钠基脂生产及销售收入为7037.37万元,占营业总收入的83.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2089.34万元,较去年同期相比增长382.20万元,增长率22.39%;实现净利润1567.01万元,较去年同期相比增长178.89万元,增长率12.89%。二、项目概况(一)项目名称钠基脂投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26913.45平方米(折合约40.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.89%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度179.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26913.45平方米,建筑物基底占地面积15849.33平方米,总建筑面积42523.25平方米,其中:规划建设主体工程29125.97平方米,项目规划绿化面积2964.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2665.02万元。(七)节能分析“钠基脂投资项目建设项目”,年用电量1092989.48千瓦时,年总用水量4888.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.75吨标准煤/年。达产年综合节能量44.92吨标准煤/年,项目总节能率25.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8394.43万元,其中:固定资产投资7250.09万元,占项目总投资的86.37%;流动资金1144.34万元,占项目总投资的13.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10527.00万元,总成本费用8022.01万元,税金及附加149.12万元,利润总额2504.99万元,利税总额2999.63万元,税后净利润1878.74万元,达产年纳税总额1120.89万元;达产年投资利润率29.84%,投资利税率35.73%,投资回报率22.38%,全部投资回收期5.97年,提供就业职位178个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区钠基脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区钠基脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“钠基脂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位178个,达产年纳税总额1120.89万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.84%,投资利税率35.73%,全部投资回报率22.38%,全部投资回收期5.97年,固定资产投资回收期5.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26913.4540.35亩1.1容积率1.581.2建筑系数58.89%1.3投资强度万元/亩179.681.4基底面积平方米15849.331.5总建筑面积平方米42523.251.6绿化面积平方米2964.03绿化率6.97%2总投资万元8394.432.1固定资产投资万元7250.092.1.1土建工程投资万元3288.942.1.1.1土建工程投资占比万元39.18%2.1.2设备投资万元2665.022.1.2.1设备投资占比31.75%2.1.3其它投资万元1296.132.1.3.1其它投资占比15.44%2.1.4固定资产投资占比86.37%2.2流动资金万元1144.342.2.1流动资金占比13.63%3收入万元10527.004总成本万元8022.015利润总额万元2504.996净利润万元1878.747所得税万元1.588增值税万元345.529税金及附加万元149.1210纳税总额万元1120.8911利税总额万元2999.6312投资利润率29.84%13投资利税率35.73%14投资回报率22.38%15回收期年5.9716设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1092989.4818年用水量立方米4888.5419总能耗吨标准煤134.7520节能率25.55%21节能量吨标准煤44.9222员工数量人178第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.89%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度179.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11205.4811205.4829125.9729125.972478.011.1主要生产车间6723.296723.2917475.5817475.581536.371.2辅助生产车间3585.753585.759320.319320.31792.961.3其他生产车间896.44896.441689.311689.31148.682仓储工程2377.402377.408708.238708.23538.832.1成品贮存594.35594.352177.062177.06134.712.2原料仓储1236.251236.254528.284528.28280.192.3辅助材料仓库546.80546.802002.892002.89123.933供配电工程126.79126.79126.79126.798.833.1供配电室126.79126.79126.79126.798.834给排水工程145.81145.81145.81145.817.894.1给排水145.81145.81145.81145.817.895服务性工程1505.691505.691505.691505.6993.175.1办公用房663.69663.69663.69663.6940.665.2生活服务842.00842.00842.00842.0048.916消防及环保工程424.76424.76424.76424.7629.576.1消防环保工程424.76424.76424.76424.7629.577项目总图工程63.4063.4063.4063.4085.247.1场地及道路硬化3989.81912.44912.447.2场区围墙912.443989.813989.817.3安全保卫室63.4063.4063.4063.408绿化工程1354.3447.40合计15849.3342523.2542523.253288.94六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6365.04万元,占计划投资的75.82%。其中:完成固定资产投资4651.48万元,占总投资的73.08%;完成流动资金投资1713.56,占总投资的26.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6365.041.1完成比例75.82%2完成固定资产投资万元4651.482.1完成比例73.08%3完成流动资金投资万元1713.563.1完成比例26.92%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员178人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1211.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元640.942工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元182.623企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元43.724品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元78.845其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.615.3年工资额万元71.386职工工资总额万元5823.22五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7250.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3288.942665.02179.687250.091.1工程费用万元3288.942665.026967.561.1.1建筑工程费用万元3288.943288.9439.18%1.1.2设备购置及安装费万元2665.022665.0231.75%1.2工程建设其他费用万元1296.131296.1315.44%1.2.1无形资产万元713.80713.801.3预备费万元582.33582.331.3.1基本预备费万元299.41299.411.3.2涨价预备费万元282.92282.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元7250.097250.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1144.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6967.564772.794840.886967.566967.566967.561.1应收账款万元2090.271254.161567.702090.272090.272090.271.2存货万元3135.401881.242351.553135.403135.403135.401.2.1原辅材料万元940.62564.37705.47940.62940.62940.621.2.2燃料动力万元47.0328.2235.2747.0347.0347.031.2.3在产品万元1442.28865.371081.711442.281442.281442.281.2.4产成品万元705.47423.28529.10705.47705.47705.471.3现金万元1741.891045.131306.421741.891741.891741.892流动负债万元5823.223493.934367.415823.225823.225823.222.1应付账款万元5823.223493.934367.415823.225823.225823.223流动资金万元1144.34686.60858.251144.341144.341144.344铺底流动资金万元381.44228.87286.08381.44381.44381.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8394.43万元,其中:固定资产投资7250.09万元,占项目总投资的86.37%;流动资金1144.34万元,占项目总投资的13.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3288.94万元,占项目总投资的39.18%;设备购置费2665.02万元,占项目总投资的31.75%;其它投资1296.13万元,占项目总投资的15.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7250.09+1144.34=8394.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7250.0986.37%1.1项目建设投资万元7250.0986.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1144.3413.63%3总投资万元万元8394.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6316.20万元,总成本14322.58万元,利润总额-8006.38万元,净利润132.53万元,增值税207.31万元,税金及附加-6004.78万元,所得税-2001.60万元;第二年收入7895.25万元,总成本17099.55万元,利润总额-9204.30万元,净利润-6903.23万元,增值税259.14万元,税金及附加138.75万元,所得税-2301.07万元;第三年生产负荷100%,收入10527.00万元,总成本8022.01万元,利润总额2504.99万元,净利润1878.74万元,增值税345.52万元,税金及附加149.12万元,所得税626.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10527.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=345.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6316.207895.2510527.0010527.0010527.001.1钠基脂万元6316.207895.2510527.0010527.0010527.002现价增加值万元2021.182526.483368.643368.
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