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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车曲轴投资项目立项申请报告汽车曲轴投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15274.73万元,同比增长11.69%(1598.98万元)。其中,主营业业务汽车曲轴生产及销售收入为14014.16万元,占营业总收入的91.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3780.17万元,较去年同期相比增长817.28万元,增长率27.58%;实现净利润2835.13万元,较去年同期相比增长580.41万元,增长率25.74%。二、项目概况(一)项目名称汽车曲轴投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积32502.91平方米(折合约48.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.01%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度192.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32502.91平方米,建筑物基底占地面积18854.94平方米,总建筑面积37703.38平方米,其中:规划建设主体工程23913.07平方米,项目规划绿化面积2263.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3077.32万元。(七)节能分析“汽车曲轴投资项目建设项目”,年用电量1010565.72千瓦时,年总用水量13635.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.36吨标准煤/年。达产年综合节能量44.05吨标准煤/年,项目总节能率28.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11345.03万元,其中:固定资产投资9397.58万元,占项目总投资的82.83%;流动资金1947.45万元,占项目总投资的17.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19238.00万元,总成本费用14830.18万元,税金及附加202.97万元,利润总额4407.82万元,利税总额5218.77万元,税后净利润3305.86万元,达产年纳税总额1912.90万元;达产年投资利润率38.85%,投资利税率46.00%,投资回报率29.14%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位335个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区汽车曲轴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区汽车曲轴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车曲轴投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位335个,达产年纳税总额1912.90万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.85%,投资利税率46.00%,全部投资回报率29.14%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、进一步完善产学研合作机制,理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权,提升研发及成果转化针对性。鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32502.9148.73亩1.1容积率1.161.2建筑系数58.01%1.3投资强度万元/亩192.851.4基底面积平方米18854.941.5总建筑面积平方米37703.381.6绿化面积平方米2263.83绿化率6.00%2总投资万元11345.032.1固定资产投资万元9397.582.1.1土建工程投资万元3215.162.1.1.1土建工程投资占比万元28.34%2.1.2设备投资万元3077.322.1.2.1设备投资占比27.12%2.1.3其它投资万元3105.102.1.3.1其它投资占比27.37%2.1.4固定资产投资占比82.83%2.2流动资金万元1947.452.2.1流动资金占比17.17%3收入万元19238.004总成本万元14830.185利润总额万元4407.826净利润万元3305.867所得税万元1.168增值税万元607.989税金及附加万元202.9710纳税总额万元1912.9011利税总额万元5218.7712投资利润率38.85%13投资利税率46.00%14投资回报率29.14%15回收期年4.9316设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1010565.7218年用水量立方米13635.8519总能耗吨标准煤125.3620节能率28.25%21节能量吨标准煤44.0522员工数量人335第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.01%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度192.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13330.4413330.4423913.0723913.072243.111.1主要生产车间7998.267998.2614347.8414347.841390.731.2辅助生产车间4265.744265.747652.187652.18717.801.3其他生产车间1066.441066.441386.961386.96134.592仓储工程2828.242828.248963.708963.70611.502.1成品贮存707.06707.062240.932240.93152.882.2原料仓储1470.681470.684661.124661.12317.982.3辅助材料仓库650.50650.502061.652061.65140.653供配电工程150.84150.84150.84150.8411.583.1供配电室150.84150.84150.84150.8411.584给排水工程173.47173.47173.47173.4710.354.1给排水173.47173.47173.47173.4710.355服务性工程1791.221791.221791.221791.22122.205.1办公用房813.19813.19813.19813.1959.055.2生活服务978.03978.03978.03978.0357.776消防及环保工程505.31505.31505.31505.3138.786.1消防环保工程505.31505.31505.31505.3138.787项目总图工程75.4275.4275.4275.42101.127.1场地及道路硬化5165.721008.761008.767.2场区围墙1008.765165.725165.727.3安全保卫室75.4275.4275.4275.428绿化工程2186.3576.52合计18854.9437703.3837703.383215.16六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8845.05万元,占计划投资的77.96%。其中:完成固定资产投资5505.75万元,占总投资的62.25%;完成流动资金投资3339.30,占总投资的37.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8845.051.1完成比例77.96%2完成固定资产投资万元5505.752.1完成比例62.25%3完成流动资金投资万元3339.303.1完成比例37.75%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员335人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元1030.762工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元304.363企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元90.844品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元141.345其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元83.206职工工资总额万元10001.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9397.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3215.163077.32192.859397.581.1工程费用万元3215.163077.3211948.741.1.1建筑工程费用万元3215.163215.1628.34%1.1.2设备购置及安装费万元3077.323077.3227.12%1.2工程建设其他费用万元3105.103105.1027.37%1.2.1无形资产万元1297.361297.361.3预备费万元1807.741807.741.3.1基本预备费万元1042.961042.961.3.2涨价预备费万元764.78764.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元9397.589397.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1947.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11948.747624.5210144.4611948.7411948.7411948.741.1应收账款万元3584.622150.772867.703584.623584.623584.621.2存货万元5376.933226.164301.555376.935376.935376.931.2.1原辅材料万元1613.08967.851290.461613.081613.081613.081.2.2燃料动力万元80.6548.3964.5280.6580.6580.651.2.3在产品万元2473.391484.031978.712473.392473.392473.391.2.4产成品万元1209.81725.89967.851209.811209.811209.811.3现金万元2987.181792.312389.752987.182987.182987.182流动负债万元10001.296000.778001.0310001.2910001.2910001.292.1应付账款万元10001.296000.778001.0310001.2910001.2910001.293流动资金万元1947.451168.471557.961947.451947.451947.454铺底流动资金万元649.14389.49519.32649.14649.14649.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11345.03万元,其中:固定资产投资9397.58万元,占项目总投资的82.83%;流动资金1947.45万元,占项目总投资的17.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3215.16万元,占项目总投资的28.34%;设备购置费3077.32万元,占项目总投资的27.12%;其它投资3105.10万元,占项目总投资的27.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9397.58+1947.45=11345.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9397.5882.83%1.1项目建设投资万元9397.5882.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1947.4517.17%3总投资万元万元11345.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11542.80万元,总成本11771.47万元,利润总额-228.67万元,净利润173.79万元,增值税364.79万元,税金及附加-171.50万元,所得税-57.17万元;第二年收入15390.40万元,总成本14723.75万元,利润总额666.65万元,净利润499.99万元,增值税486.38万元,税金及附加188.38万元,所得税166.66万元;第三年生产负荷100%,收入19238.00万元,总成本14830.18万元,利润总额4407.82万元,净利润3305.86万元,增值税607.98万元,税金及附加202.97万元,所得税1101.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19238.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=607.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11542.8015390.4019238.0019238.0019238.001.1汽车曲轴万元11542.8015390.4019238.0019238.0019238.002现价增加值万元3693.704924.936156.166156.166156.1

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