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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建柴油发动机总成项目立项申请报告新建柴油发动机总成项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入33113.65万元,同比增长28.94%(7432.26万元)。其中,主营业业务柴油发动机总成生产及销售收入为28756.09万元,占营业总收入的86.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7264.77万元,较去年同期相比增长1680.21万元,增长率30.09%;实现净利润5448.58万元,较去年同期相比增长758.89万元,增长率16.18%。二、项目概况(一)项目名称新建柴油发动机总成项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积56161.40平方米(折合约84.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.38%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度188.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56161.40平方米,建筑物基底占地面积40088.01平方米,总建筑面积64585.61平方米,其中:规划建设主体工程40273.27平方米,项目规划绿化面积3457.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费5140.28万元。(七)节能分析“新建柴油发动机总成项目建设项目”,年用电量1193720.59千瓦时,年总用水量40018.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.13吨标准煤/年。达产年综合节能量44.84吨标准煤/年,项目总节能率20.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22046.09万元,其中:固定资产投资15864.96万元,占项目总投资的71.96%;流动资金6181.13万元,占项目总投资的28.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43880.00万元,总成本费用33597.07万元,税金及附加394.85万元,利润总额10282.93万元,利税总额12096.12万元,税后净利润7712.20万元,达产年纳税总额4383.92万元;达产年投资利润率46.64%,投资利税率54.87%,投资回报率34.98%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位740个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地柴油发动机总成行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地柴油发动机总成产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建柴油发动机总成项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位740个,达产年纳税总额4383.92万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.64%,投资利税率54.87%,全部投资回报率34.98%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于构建产业与金融良性互动的生态环境,也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制,加强信息共享,深化产融合作,是提高金融服务实体经济效率的内在要求,有利于紧贴产业链需求,创新金融产品和服务,优化金融资源配置,营造产业与金融良性互动的生态环境,同时也为深化金融领域改革积累有益经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56161.4084.20亩1.1容积率1.151.2建筑系数71.38%1.3投资强度万元/亩188.421.4基底面积平方米40088.011.5总建筑面积平方米64585.611.6绿化面积平方米3457.11绿化率5.35%2总投资万元22046.092.1固定资产投资万元15864.962.1.1土建工程投资万元5773.812.1.1.1土建工程投资占比万元26.19%2.1.2设备投资万元5140.282.1.2.1设备投资占比23.32%2.1.3其它投资万元4950.872.1.3.1其它投资占比22.46%2.1.4固定资产投资占比71.96%2.2流动资金万元6181.132.2.1流动资金占比28.04%3收入万元43880.004总成本万元33597.075利润总额万元10282.936净利润万元7712.207所得税万元1.158增值税万元1418.349税金及附加万元394.8510纳税总额万元4383.9211利税总额万元12096.1212投资利润率46.64%13投资利税率54.87%14投资回报率34.98%15回收期年4.3616设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1193720.5918年用水量立方米40018.8919总能耗吨标准煤150.1320节能率20.89%21节能量吨标准煤44.8422员工数量人740第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.38%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度188.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28342.2228342.2240273.2740273.273960.371.1主要生产车间17005.3317005.3324163.9624163.962455.431.2辅助生产车间9069.519069.5112887.4512887.451267.321.3其他生产车间2267.382267.382335.852335.85237.622仓储工程6013.206013.2015803.0215803.021130.202.1成品贮存1503.301503.303950.763950.76282.552.2原料仓储3126.863126.868217.578217.57587.702.3辅助材料仓库1383.041383.043634.693634.69259.953供配电工程320.70320.70320.70320.7025.803.1供配电室320.70320.70320.70320.7025.804给排水工程368.81368.81368.81368.8123.084.1给排水368.81368.81368.81368.8123.085服务性工程3808.363808.363808.363808.36272.375.1办公用房2099.102099.102099.102099.10163.395.2生活服务1709.261709.261709.261709.26110.816消防及环保工程1074.361074.361074.361074.3686.446.1消防环保工程1074.361074.361074.361074.3686.447项目总图工程160.35160.35160.35160.35109.777.1场地及道路硬化10219.312301.542301.547.2场区围墙2301.5410219.3110219.317.3安全保卫室160.35160.35160.35160.358绿化工程4736.68165.78合计40088.0164585.6164585.615773.81六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14159.37万元,占计划投资的64.23%。其中:完成固定资产投资10717.18万元,占总投资的75.69%;完成流动资金投资3442.19,占总投资的24.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14159.371.1完成比例64.23%2完成固定资产投资万元10717.182.1完成比例75.69%3完成流动资金投资万元3442.193.1完成比例24.31%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员740人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5031.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元2428.932工程技术人员工资2.1平均人数人1112.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元560.493企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元192.034品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元295.575其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元4.975.3年工资额万元245.306职工工资总额万元28482.93五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15864.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5773.815140.28188.4215864.961.1工程费用万元5773.815140.2834664.061.1.1建筑工程费用万元5773.815773.8126.19%1.1.2设备购置及安装费万元5140.285140.2823.32%1.2工程建设其他费用万元4950.874950.8722.46%1.2.1无形资产万元2138.912138.911.3预备费万元2811.962811.961.3.1基本预备费万元1252.011252.011.3.2涨价预备费万元1559.951559.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元15864.9615864.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6181.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34664.0616433.1923913.2234664.0634664.0634664.061.1应收账款万元10399.225719.578319.3710399.2210399.2210399.221.2存货万元15598.838579.3512479.0615598.8315598.8315598.831.2.1原辅材料万元4679.652573.813743.724679.654679.654679.651.2.2燃料动力万元233.98128.69187.19233.98233.98233.981.2.3在产品万元7175.463946.505740.377175.467175.467175.461.2.4产成品万元3509.741930.362807.793509.743509.743509.741.3现金万元8666.014766.316932.818666.018666.018666.012流动负债万元28482.9315665.6122786.3428482.9328482.9328482.932.1应付账款万元28482.9315665.6122786.3428482.9328482.9328482.933流动资金万元6181.133399.624944.906181.136181.136181.134铺底流动资金万元2060.361133.211648.302060.362060.362060.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22046.09万元,其中:固定资产投资15864.96万元,占项目总投资的71.96%;流动资金6181.13万元,占项目总投资的28.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5773.81万元,占项目总投资的26.19%;设备购置费5140.28万元,占项目总投资的23.32%;其它投资4950.87万元,占项目总投资的22.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15864.96+6181.13=22046.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15864.9671.96%1.1项目建设投资万元15864.9671.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6181.1328.04%3总投资万元万元22046.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24134.00万元,总成本4270.96万元,利润总额19863.04万元,净利润318.26万元,增值税780.09万元,税金及附加14897.28万元,所得税4965.76万元;第二年收入35104.00万元,总成本5776.01万元,利润总额29327.99万元,净利润21995.99万元,增值税1134.67万元,税金及附加360.81万元,所得税7332.00万元;第三年生产负荷100%,收入43880.00万元,总成本33597.07万元,利润总额10282.93万元,净利润7712.20万元,增值税1418.34万元,税金及附加394.85万元,所得税2570.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43880.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1418.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24134.0035104.0043880.0043880.0043880.001.1柴油发动机总成万元24134.0035104.0043880.0043880.0043880.002现价增加值万元7722.8811233.2814041.6014041.6014041.603增值税
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