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文档简介
泓域咨询MACRO/ 砂石机投资项目立项申请报告砂石机投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入34539.77万元,同比增长20.07%(5773.54万元)。其中,主营业业务砂石机生产及销售收入为27742.53万元,占营业总收入的80.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8264.43万元,较去年同期相比增长660.61万元,增长率8.69%;实现净利润6198.32万元,较去年同期相比增长1118.18万元,增长率22.01%。二、项目概况(一)项目名称砂石机投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积56755.03平方米(折合约85.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.53%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度185.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56755.03平方米,建筑物基底占地面积40596.87平方米,总建筑面积81727.24平方米,其中:规划建设主体工程57779.80平方米,项目规划绿化面积5393.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4857.16万元。(七)节能分析“砂石机投资项目建设项目”,年用电量1020980.57千瓦时,年总用水量17573.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.98吨标准煤/年。达产年综合节能量54.42吨标准煤/年,项目总节能率27.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21516.50万元,其中:固定资产投资15754.41万元,占项目总投资的73.22%;流动资金5762.09万元,占项目总投资的26.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38544.00万元,总成本费用29271.77万元,税金及附加380.49万元,利润总额9272.23万元,利税总额10931.65万元,税后净利润6954.17万元,达产年纳税总额3977.48万元;达产年投资利润率43.09%,投资利税率50.81%,投资回报率32.32%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位677个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城砂石机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城砂石机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“砂石机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位677个,达产年纳税总额3977.48万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.09%,投资利税率50.81%,全部投资回报率32.32%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56755.0385.09亩1.1容积率1.441.2建筑系数71.53%1.3投资强度万元/亩185.151.4基底面积平方米40596.871.5总建筑面积平方米81727.241.6绿化面积平方米5393.56绿化率6.60%2总投资万元21516.502.1固定资产投资万元15754.412.1.1土建工程投资万元6524.672.1.1.1土建工程投资占比万元30.32%2.1.2设备投资万元4857.162.1.2.1设备投资占比22.57%2.1.3其它投资万元4372.582.1.3.1其它投资占比20.32%2.1.4固定资产投资占比73.22%2.2流动资金万元5762.092.2.1流动资金占比26.78%3收入万元38544.004总成本万元29271.775利润总额万元9272.236净利润万元6954.177所得税万元1.448增值税万元1278.939税金及附加万元380.4910纳税总额万元3977.4811利税总额万元10931.6512投资利润率43.09%13投资利税率50.81%14投资回报率32.32%15回收期年4.5916设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1020980.5718年用水量立方米17573.4819总能耗吨标准煤126.9820节能率27.76%21节能量吨标准煤54.4222员工数量人677第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.53%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度185.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28701.9928701.9957779.8057779.805074.121.1主要生产车间17221.1917221.1934667.8834667.883145.951.2辅助生产车间9184.649184.6418489.5418489.541623.721.3其他生产车间2296.162296.163351.233351.23304.452仓储工程6089.536089.5315565.8415565.84994.162.1成品贮存1522.381522.383891.463891.46248.542.2原料仓储3166.563166.568094.248094.24516.962.3辅助材料仓库1400.591400.593580.143580.14228.663供配电工程324.77324.77324.77324.7723.343.1供配电室324.77324.77324.77324.7723.344给排水工程373.49373.49373.49373.4920.874.1给排水373.49373.49373.49373.4920.875服务性工程3856.703856.703856.703856.70246.325.1办公用房2226.962226.962226.962226.9698.985.2生活服务1629.741629.741629.741629.74146.166消防及环保工程1088.001088.001088.001088.0078.176.1消防环保工程1088.001088.001088.001088.0078.177项目总图工程162.39162.39162.39162.39-78.447.1场地及道路硬化10294.381702.581702.587.2场区围墙1702.5810294.3810294.387.3安全保卫室162.39162.39162.39162.398绿化工程4746.58166.13合计40596.8781727.2481727.246524.67六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17434.42万元,占计划投资的81.03%。其中:完成固定资产投资12235.31万元,占总投资的70.18%;完成流动资金投资5199.11,占总投资的29.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17434.421.1完成比例81.03%2完成固定资产投资万元12235.312.1完成比例70.18%3完成流动资金投资万元5199.113.1完成比例29.82%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员677人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4601.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元2066.012工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元641.003企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元184.584品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元315.465其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元7.005.3年工资额万元200.296职工工资总额万元21343.24五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15754.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6524.674857.16185.1515754.411.1工程费用万元6524.674857.1627105.331.1.1建筑工程费用万元6524.676524.6730.32%1.1.2设备购置及安装费万元4857.164857.1622.57%1.2工程建设其他费用万元4372.584372.5820.32%1.2.1无形资产万元2352.982352.981.3预备费万元2019.602019.601.3.1基本预备费万元1175.781175.781.3.2涨价预备费万元843.82843.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元15754.4115754.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5762.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27105.3314298.9318600.7327105.3327105.3327105.331.1应收账款万元8131.604878.965692.128131.608131.608131.601.2存货万元12197.407318.448538.1812197.4012197.4012197.401.2.1原辅材料万元3659.222195.532561.453659.223659.223659.221.2.2燃料动力万元182.96109.78128.07182.96182.96182.961.2.3在产品万元5610.803366.483927.565610.805610.805610.801.2.4产成品万元2744.411646.651921.092744.412744.412744.411.3现金万元6776.334065.804743.436776.336776.336776.332流动负债万元21343.2412805.9414940.2721343.2421343.2421343.242.1应付账款万元21343.2412805.9414940.2721343.2421343.2421343.243流动资金万元5762.093457.254033.465762.095762.095762.094铺底流动资金万元1920.681152.421344.491920.681920.681920.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21516.50万元,其中:固定资产投资15754.41万元,占项目总投资的73.22%;流动资金5762.09万元,占项目总投资的26.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6524.67万元,占项目总投资的30.32%;设备购置费4857.16万元,占项目总投资的22.57%;其它投资4372.58万元,占项目总投资的20.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15754.41+5762.09=21516.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15754.4173.22%1.1项目建设投资万元15754.4173.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5762.0926.78%3总投资万元万元21516.50二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23126.40万元,总成本26002.20万元,利润总额-2875.80万元,净利润319.10万元,增值税767.36万元,税金及附加-2156.85万元,所得税-718.95万元;第二年收入26980.80万元,总成本29517.75万元,利润总额-2536.95万元,净利润-1902.71万元,增值税895.25万元,税金及附加334.45万元,所得税-634.24万元;第三年生产负荷100%,收入38544.00万元,总成本29271.77万元,利润总额9272.23万元,净利润6954.17万元,增值税1278.93万元,税金及附加380.49万元,所得税2318.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38544.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1278.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23126.4026980.8038544.0038544.0038544.001.1砂石机万元23126.4026980.8038544.0038544.0038544.002现价增加值万元7400.458633.8612334.0812334.0812334.08
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