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泓域咨询MACRO/ 年产xx工业感应炉项目立项申请报告年产xx工业感应炉项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入20948.33万元,同比增长24.70%(4149.23万元)。其中,主营业业务工业感应炉生产及销售收入为17420.94万元,占营业总收入的83.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4435.33万元,较去年同期相比增长1058.84万元,增长率31.36%;实现净利润3326.50万元,较去年同期相比增长502.32万元,增长率17.79%。二、项目概况(一)项目名称年产xx工业感应炉项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积45002.49平方米(折合约67.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.89%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度180.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45002.49平方米,建筑物基底占地面积34152.39平方米,总建筑面积69753.86平方米,其中:规划建设主体工程46445.34平方米,项目规划绿化面积4531.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费3536.74万元。(七)节能分析“年产xx工业感应炉项目建设项目”,年用电量955480.94千瓦时,年总用水量19153.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.07吨标准煤/年。达产年综合节能量46.31吨标准煤/年,项目总节能率26.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16459.94万元,其中:固定资产投资12208.02万元,占项目总投资的74.17%;流动资金4251.92万元,占项目总投资的25.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29589.00万元,总成本费用22951.90万元,税金及附加289.87万元,利润总额6637.10万元,利税总额7842.43万元,税后净利润4977.83万元,达产年纳税总额2864.61万元;达产年投资利润率40.32%,投资利税率47.65%,投资回报率30.24%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位535个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区工业感应炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区工业感应炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx工业感应炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位535个,达产年纳税总额2864.61万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.32%,投资利税率47.65%,全部投资回报率30.24%,全部投资回收期4.81年,固定资产投资回收期4.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45002.4967.47亩1.1容积率1.551.2建筑系数75.89%1.3投资强度万元/亩180.941.4基底面积平方米34152.391.5总建筑面积平方米69753.861.6绿化面积平方米4531.64绿化率6.50%2总投资万元16459.942.1固定资产投资万元12208.022.1.1土建工程投资万元5088.332.1.1.1土建工程投资占比万元30.91%2.1.2设备投资万元3536.742.1.2.1设备投资占比21.49%2.1.3其它投资万元3582.952.1.3.1其它投资占比21.77%2.1.4固定资产投资占比74.17%2.2流动资金万元4251.922.2.1流动资金占比25.83%3收入万元29589.004总成本万元22951.905利润总额万元6637.106净利润万元4977.837所得税万元1.558增值税万元915.469税金及附加万元289.8710纳税总额万元2864.6111利税总额万元7842.4312投资利润率40.32%13投资利税率47.65%14投资回报率30.24%15回收期年4.8116设备数量台(套)13317年用电量千瓦时955480.9418年用水量立方米19153.4319总能耗吨标准煤119.0720节能率26.88%21节能量吨标准煤46.3122员工数量人535第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.89%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度180.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24145.7424145.7446445.3446445.343726.851.1主要生产车间14487.4414487.4427867.2027867.202310.651.2辅助生产车间7726.647726.6414862.5114862.511192.591.3其他生产车间1931.661931.662693.832693.83223.612仓储工程5122.865122.8615150.5415150.54884.152.1成品贮存1280.711280.713787.643787.64221.042.2原料仓储2663.892663.897878.287878.28459.762.3辅助材料仓库1178.261178.263484.623484.62203.353供配电工程273.22273.22273.22273.2217.943.1供配电室273.22273.22273.22273.2217.944给排水工程314.20314.20314.20314.2016.044.1给排水314.20314.20314.20314.2016.045服务性工程3244.483244.483244.483244.48189.345.1办公用房1881.421881.421881.421881.42111.825.2生活服务1363.061363.061363.061363.0680.256消防及环保工程915.28915.28915.28915.2860.096.1消防环保工程915.28915.28915.28915.2860.097项目总图工程136.61136.61136.61136.6155.897.1场地及道路硬化9271.031784.181784.187.2场区围墙1784.189271.039271.037.3安全保卫室136.61136.61136.61136.618绿化工程3943.83138.03合计34152.3969753.8669753.865088.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9999.61万元,占计划投资的60.75%。其中:完成固定资产投资6383.17万元,占总投资的63.83%;完成流动资金投资3616.44,占总投资的36.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9999.611.1完成比例60.75%2完成固定资产投资万元6383.172.1完成比例63.83%3完成流动资金投资万元3616.443.1完成比例36.17%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员535人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3641.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元1763.912工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元472.503企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元157.254品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元226.425其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.855.3年工资额万元151.236职工工资总额万元13581.08五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12208.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5088.333536.74180.9412208.021.1工程费用万元5088.333536.7417833.001.1.1建筑工程费用万元5088.335088.3330.91%1.1.2设备购置及安装费万元3536.743536.7421.49%1.2工程建设其他费用万元3582.953582.9521.77%1.2.1无形资产万元1596.711596.711.3预备费万元1986.241986.241.3.1基本预备费万元825.96825.961.3.2涨价预备费万元1160.281160.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元12208.0212208.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4251.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17833.008716.0313683.2917833.0017833.0017833.001.1应收账款万元5349.902139.964012.425349.905349.905349.901.2存货万元8024.853209.946018.648024.858024.858024.851.2.1原辅材料万元2407.45962.981805.592407.452407.452407.451.2.2燃料动力万元120.3748.1590.28120.37120.37120.371.2.3在产品万元3691.431476.572768.573691.433691.433691.431.2.4产成品万元1805.59722.241354.191805.591805.591805.591.3现金万元4458.251783.303343.694458.254458.254458.252流动负债万元13581.085432.4310185.8113581.0813581.0813581.082.1应付账款万元13581.085432.4310185.8113581.0813581.0813581.083流动资金万元4251.921700.773188.944251.924251.924251.924铺底流动资金万元1417.29566.921062.981417.291417.291417.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16459.94万元,其中:固定资产投资12208.02万元,占项目总投资的74.17%;流动资金4251.92万元,占项目总投资的25.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5088.33万元,占项目总投资的30.91%;设备购置费3536.74万元,占项目总投资的21.49%;其它投资3582.95万元,占项目总投资的21.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12208.02+4251.92=16459.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12208.0274.17%1.1项目建设投资万元12208.0274.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4251.9225.83%3总投资万元万元16459.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11835.60万元,总成本11830.57万元,利润总额5.03万元,净利润223.95万元,增值税366.18万元,税金及附加3.77万元,所得税1.26万元;第二年收入22191.75万元,总成本18972.24万元,利润总额3219.51万元,净利润2414.63万元,增值税686.60万元,税金及附加262.40万元,所得税804.88万元;第三年生产负荷100%,收入29589.00万元,总成本22951.90万元,利润总额6637.10万元,净利润4977.83万元,增值税915.46万元,税金及附加289.87万元,所得税1659.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29589.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=915.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11835.6022191.7529589.0029589.0029589.001.1工业感应炉万元11835.6022191.7529589.0029589.0029589.002现价增加值万元3787.397101.369468
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