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泓域咨询MACRO/ 高真空脂投资项目立项申请报告高真空脂投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6539.95万元,同比增长18.29%(1011.25万元)。其中,主营业业务高真空脂生产及销售收入为5254.67万元,占营业总收入的80.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1375.81万元,较去年同期相比增长271.61万元,增长率24.60%;实现净利润1031.86万元,较去年同期相比增长210.78万元,增长率25.67%。二、项目概况(一)项目名称高真空脂投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9704.85平方米(折合约14.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.32%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度197.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9704.85平方米,建筑物基底占地面积6630.35平方米,总建筑面积11354.67平方米,其中:规划建设主体工程8200.10平方米,项目规划绿化面积720.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费917.34万元。(七)节能分析“高真空脂投资项目建设项目”,年用电量1122688.07千瓦时,年总用水量9295.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.77吨标准煤/年。达产年综合节能量56.68吨标准煤/年,项目总节能率23.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3822.06万元,其中:固定资产投资2876.24万元,占项目总投资的75.25%;流动资金945.82万元,占项目总投资的24.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8650.00万元,总成本费用6777.79万元,税金及附加69.81万元,利润总额1872.21万元,利税总额2200.26万元,税后净利润1404.16万元,达产年纳税总额796.10万元;达产年投资利润率48.98%,投资利税率57.57%,投资回报率36.74%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位175个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区高真空脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区高真空脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“高真空脂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位175个,达产年纳税总额796.10万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.98%,投资利税率57.57%,全部投资回报率36.74%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9704.8514.55亩1.1容积率1.171.2建筑系数68.32%1.3投资强度万元/亩197.681.4基底面积平方米6630.351.5总建筑面积平方米11354.671.6绿化面积平方米720.32绿化率6.34%2总投资万元3822.062.1固定资产投资万元2876.242.1.1土建工程投资万元998.122.1.1.1土建工程投资占比万元26.11%2.1.2设备投资万元917.342.1.2.1设备投资占比24.00%2.1.3其它投资万元960.782.1.3.1其它投资占比25.14%2.1.4固定资产投资占比75.25%2.2流动资金万元945.822.2.1流动资金占比24.75%3收入万元8650.004总成本万元6777.795利润总额万元1872.216净利润万元1404.167所得税万元1.178增值税万元258.249税金及附加万元69.8110纳税总额万元796.1011利税总额万元2200.2612投资利润率48.98%13投资利税率57.57%14投资回报率36.74%15回收期年4.2216设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1122688.0718年用水量立方米9295.5919总能耗吨标准煤138.7720节能率23.68%21节能量吨标准煤56.6822员工数量人175第二章 建设背景一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.32%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度197.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4687.664687.668200.108200.10792.901.1主要生产车间2812.602812.604920.064920.06491.601.2辅助生产车间1500.051500.052624.032624.03253.731.3其他生产车间375.01375.01475.61475.6147.572仓储工程994.55994.552050.472050.47144.202.1成品贮存248.64248.64512.62512.6236.052.2原料仓储517.17517.171066.241066.2474.982.3辅助材料仓库228.75228.75471.61471.6133.173供配电工程53.0453.0453.0453.044.203.1供配电室53.0453.0453.0453.044.204给排水工程61.0061.0061.0061.003.754.1给排水61.0061.0061.0061.003.755服务性工程629.88629.88629.88629.8844.305.1办公用房303.78303.78303.78303.7818.405.2生活服务326.10326.10326.10326.1024.306消防及环保工程177.69177.69177.69177.6914.066.1消防环保工程177.69177.69177.69177.6914.067项目总图工程26.5226.5226.5226.52-32.137.1场地及道路硬化1811.32284.26284.267.2场区围墙284.261811.321811.327.3安全保卫室26.5226.5226.5226.528绿化工程766.7426.84合计6630.3511354.6711354.67998.12六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2553.34万元,占计划投资的66.81%。其中:完成固定资产投资1742.65万元,占总投资的68.25%;完成流动资金投资810.69,占总投资的31.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2553.341.1完成比例66.81%2完成固定资产投资万元1742.652.1完成比例68.25%3完成流动资金投资万元810.693.1完成比例31.75%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员175人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1191.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元540.572工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元177.333企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元44.074品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元78.165其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.135.3年工资额万元44.766职工工资总额万元5111.80五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2876.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元998.12917.34197.682876.241.1工程费用万元998.12917.346057.621.1.1建筑工程费用万元998.12998.1226.11%1.1.2设备购置及安装费万元917.34917.3424.00%1.2工程建设其他费用万元960.78960.7825.14%1.2.1无形资产万元434.34434.341.3预备费万元526.44526.441.3.1基本预备费万元261.05261.051.3.2涨价预备费万元265.39265.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元2876.242876.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金945.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6057.623001.694294.136057.626057.626057.621.1应收账款万元1817.29999.511272.101817.291817.291817.291.2存货万元2725.931499.261908.152725.932725.932725.931.2.1原辅材料万元817.78449.78572.45817.78817.78817.781.2.2燃料动力万元40.8922.4928.6240.8940.8940.891.2.3在产品万元1253.93689.66877.751253.931253.931253.931.2.4产成品万元613.33337.33429.33613.33613.33613.331.3现金万元1514.40832.921060.081514.401514.401514.402流动负债万元5111.802811.493578.265111.805111.805111.802.1应付账款万元5111.802811.493578.265111.805111.805111.803流动资金万元945.82520.20662.07945.82945.82945.824铺底流动资金万元315.27173.40220.69315.27315.27315.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3822.06万元,其中:固定资产投资2876.24万元,占项目总投资的75.25%;流动资金945.82万元,占项目总投资的24.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资998.12万元,占项目总投资的26.11%;设备购置费917.34万元,占项目总投资的24.00%;其它投资960.78万元,占项目总投资的25.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2876.24+945.82=3822.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2876.2475.25%1.1项目建设投资万元2876.2475.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元945.8224.75%3总投资万元万元3822.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4757.50万元,总成本11832.47万元,利润总额-7074.97万元,净利润55.86万元,增值税142.03万元,税金及附加-5306.23万元,所得税-1768.74万元;第二年收入6055.00万元,总成本14325.29万元,利润总额-8270.29万元,净利润-6202.72万元,增值税180.77万元,税金及附加60.51万元,所得税-2067.57万元;第三年生产负荷100%,收入8650.00万元,总成本6777.79万元,利润总额1872.21万元,净利润1404.16万元,增值税258.24万元,税金及附加69.81万元,所得税468.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8650.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=258.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4757.506055.008650.008650.008650.001.1高真空脂万元4757.506055.008650.008650.008650.002现价增加值万元1522.401937.602768.002768.00

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