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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电气设备附件投资项目立项申请报告电气设备附件投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11546.81万元,同比增长27.91%(2519.39万元)。其中,主营业业务电气设备附件生产及销售收入为10823.55万元,占营业总收入的93.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2901.79万元,较去年同期相比增长723.13万元,增长率33.19%;实现净利润2176.34万元,较去年同期相比增长423.96万元,增长率24.19%。二、项目概况(一)项目名称电气设备附件投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积33790.22平方米(折合约50.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.90%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度172.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33790.22平方米,建筑物基底占地面积21591.95平方米,总建筑面积45278.89平方米,其中:规划建设主体工程35323.71平方米,项目规划绿化面积2938.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4219.76万元。(七)节能分析“电气设备附件投资项目建设项目”,年用电量570619.76千瓦时,年总用水量13450.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.28吨标准煤/年。达产年综合节能量18.95吨标准煤/年,项目总节能率24.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11187.32万元,其中:固定资产投资8717.57万元,占项目总投资的77.92%;流动资金2469.75万元,占项目总投资的22.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20806.00万元,总成本费用15981.10万元,税金及附加215.02万元,利润总额4824.90万元,利税总额5705.42万元,税后净利润3618.67万元,达产年纳税总额2086.74万元;达产年投资利润率43.13%,投资利税率51.00%,投资回报率32.35%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位367个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区电气设备附件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区电气设备附件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电气设备附件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位367个,达产年纳税总额2086.74万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.13%,投资利税率51.00%,全部投资回报率32.35%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33790.2250.66亩1.1容积率1.341.2建筑系数63.90%1.3投资强度万元/亩172.081.4基底面积平方米21591.951.5总建筑面积平方米45278.891.6绿化面积平方米2938.99绿化率6.49%2总投资万元11187.322.1固定资产投资万元8717.572.1.1土建工程投资万元3650.742.1.1.1土建工程投资占比万元32.63%2.1.2设备投资万元4219.762.1.2.1设备投资占比37.72%2.1.3其它投资万元847.072.1.3.1其它投资占比7.57%2.1.4固定资产投资占比77.92%2.2流动资金万元2469.752.2.1流动资金占比22.08%3收入万元20806.004总成本万元15981.105利润总额万元4824.906净利润万元3618.677所得税万元1.348增值税万元665.509税金及附加万元215.0210纳税总额万元2086.7411利税总额万元5705.4212投资利润率43.13%13投资利税率51.00%14投资回报率32.35%15回收期年4.5916设备数量台(套)13917年用电量千瓦时570619.7618年用水量立方米13450.4519总能耗吨标准煤71.2820节能率24.68%21节能量吨标准煤18.9522员工数量人367第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、当前,传统制造业转型升级面临的困难比较突出的有三个方面:一是部分行业产能严重过剩问题进一步凸显。特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝,也包括船舶,这几个行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。二是企业的盈利问题,特别是企业的经营成本出现了较快增长,比如劳动力成本、融资成本等。虽然近期大宗物资价格在下降,但是成本上升的压力依然存在。这样会挤压企业的利润空间,使企业的投资能力出现一定程度的下降。三是企业创新转型能力不足,特别是核心技术不掌握。这个问题比较普遍。传统产业转型升级最根本的途径是不要继续走规模扩张的路子,而是改变发展方式,把行业整体的增长动力转到创新驱动上来。但是这方面的缺陷还是比较明显的,而且不是一蹴而就的,需要一个比较长的过程,好在这样一个倒逼机制、创新机制已经慢慢形成。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.90%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度172.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15265.5115265.5135323.7135323.713132.881.1主要生产车间9159.319159.3121194.2321194.231942.391.2辅助生产车间4884.964884.9611303.5911303.591002.521.3其他生产车间1221.241221.242048.782048.78187.972仓储工程3238.793238.796470.876470.87417.392.1成品贮存809.70809.701617.721617.72104.352.2原料仓储1684.171684.173364.853364.85217.042.3辅助材料仓库744.92744.921488.301488.3096.003供配电工程172.74172.74172.74172.7412.533.1供配电室172.74172.74172.74172.7412.534给排水工程198.65198.65198.65198.6511.214.1给排水198.65198.65198.65198.6511.215服务性工程2051.242051.242051.242051.24132.315.1办公用房1170.301170.301170.301170.3070.955.2生活服务880.94880.94880.94880.9461.496消防及环保工程578.66578.66578.66578.6641.996.1消防环保工程578.66578.66578.66578.6641.997项目总图工程86.3786.3786.3786.37-178.887.1场地及道路硬化5760.73999.13999.137.2场区围墙999.135760.735760.737.3安全保卫室86.3786.3786.3786.378绿化工程2323.2281.31合计21591.9545278.8945278.893650.74六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6116.61万元,占计划投资的54.67%。其中:完成固定资产投资4389.97万元,占总投资的71.77%;完成流动资金投资1726.64,占总投资的28.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6116.611.1完成比例54.67%2完成固定资产投资万元4389.972.1完成比例71.77%3完成流动资金投资万元1726.643.1完成比例28.23%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员367人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元1356.112工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元373.393企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元106.834品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元161.165其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.405.3年工资额万元101.336职工工资总额万元13906.06五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8717.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3650.744219.76172.088717.571.1工程费用万元3650.744219.7616375.811.1.1建筑工程费用万元3650.743650.7432.63%1.1.2设备购置及安装费万元4219.764219.7637.72%1.2工程建设其他费用万元847.07847.077.57%1.2.1无形资产万元478.66478.661.3预备费万元368.41368.411.3.1基本预备费万元175.68175.681.3.2涨价预备费万元192.73192.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元8717.578717.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2469.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16375.815833.9512015.1316375.8116375.8116375.811.1应收账款万元4912.742210.733684.564912.744912.744912.741.2存货万元7369.113316.105526.847369.117369.117369.111.2.1原辅材料万元2210.73994.831658.052210.732210.732210.731.2.2燃料动力万元110.5449.7482.90110.54110.54110.541.2.3在产品万元3389.791525.412542.343389.793389.793389.791.2.4产成品万元1658.05746.121243.541658.051658.051658.051.3现金万元4093.951842.283070.464093.954093.954093.952流动负债万元13906.066257.7310429.5513906.0613906.0613906.062.1应付账款万元13906.066257.7310429.5513906.0613906.0613906.063流动资金万元2469.751111.391852.312469.752469.752469.754铺底流动资金万元823.24370.46617.44823.24823.24823.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11187.32万元,其中:固定资产投资8717.57万元,占项目总投资的77.92%;流动资金2469.75万元,占项目总投资的22.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3650.74万元,占项目总投资的32.63%;设备购置费4219.76万元,占项目总投资的37.72%;其它投资847.07万元,占项目总投资的7.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8717.57+2469.75=11187.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8717.5777.92%1.1项目建设投资万元8717.5777.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2469.7522.08%3总投资万元万元11187.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9362.70万元,总成本4013.33万元,利润总额5349.37万元,净利润171.10万元,增值税299.48万元,税金及附加4012.03万元,所得税1337.34万元;第二年收入15604.50万元,总成本6087.88万元,利润总额9516.62万元,净利润7137.46万元,增值税499.13万元,税金及附加195.06万元,所得税2379.16万元;第三年生产负荷100%,收入20806.00万元,总成本15981.10万元,利润总额4824.90万元,净利润3618.67万元,增值税665.50万元,税金及附加215.02万元,所得税1206.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20806.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=665.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9362.7015604.5020806.0020806.0020806.001.1电气设备附件万元9362.7015604.5020806.0020806.0020806.002现价增加值万元2996.064993.446657.
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