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泓域咨询MACRO/ 年产xx汽油收割机项目立项申请报告年产xx汽油收割机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入8247.60万元,同比增长14.20%(1025.76万元)。其中,主营业业务汽油收割机生产及销售收入为7290.02万元,占营业总收入的88.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1779.16万元,较去年同期相比增长300.16万元,增长率20.29%;实现净利润1334.37万元,较去年同期相比增长264.66万元,增长率24.74%。二、项目概况(一)项目名称年产xx汽油收割机项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积14220.44平方米(折合约21.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.85%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度177.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14220.44平方米,建筑物基底占地面积7799.91平方米,总建筑面积18913.19平方米,其中:规划建设主体工程13337.06平方米,项目规划绿化面积1484.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1300.89万元。(七)节能分析“年产xx汽油收割机项目建设项目”,年用电量431402.53千瓦时,年总用水量6816.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.60吨标准煤/年。达产年综合节能量22.97吨标准煤/年,项目总节能率26.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5152.31万元,其中:固定资产投资3787.28万元,占项目总投资的73.51%;流动资金1365.03万元,占项目总投资的26.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12669.00万元,总成本费用9981.48万元,税金及附加101.36万元,利润总额2687.52万元,利税总额3159.57万元,税后净利润2015.64万元,达产年纳税总额1143.93万元;达产年投资利润率52.16%,投资利税率61.32%,投资回报率39.12%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位206个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园汽油收割机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园汽油收割机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx汽油收割机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位206个,达产年纳税总额1143.93万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.16%,投资利税率61.32%,全部投资回报率39.12%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,是党中央、国务院作出的一项长期性、战略性部署。党的十五大首次从国家战略高度提出信息化,十六大提出“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化的道路”,十七大正式提出两化融合,十八大又进一步提出两化深度融合,十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。习近平总书记强调,要“做好信息化和工业化深度融合这篇大文章”。在各级政府大力推动下,我国制造业与互联网融合步伐不断加快,先后出台了信息化和工业化融合管理体系要求(试行稿)关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见(国发201628号)等文件。两化融合取得重要进展,主要行业大中型企业数字化设计工具普及率超过76.3%,关键工艺流程数控化率达到59.6%,用信息化手段对企业进行管理的ERP(企业资源计划)系统普及率达到78.3%。但尽管如此,与发达国家相比,我们仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待增强、体制机制亟待完善等问题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14220.4421.32亩1.1容积率1.331.2建筑系数54.85%1.3投资强度万元/亩177.641.4基底面积平方米7799.911.5总建筑面积平方米18913.191.6绿化面积平方米1484.03绿化率7.85%2总投资万元5152.312.1固定资产投资万元3787.282.1.1土建工程投资万元1676.002.1.1.1土建工程投资占比万元32.53%2.1.2设备投资万元1300.892.1.2.1设备投资占比25.25%2.1.3其它投资万元810.392.1.3.1其它投资占比15.73%2.1.4固定资产投资占比73.51%2.2流动资金万元1365.032.2.1流动资金占比26.49%3收入万元12669.004总成本万元9981.485利润总额万元2687.526净利润万元2015.647所得税万元1.338增值税万元370.699税金及附加万元101.3610纳税总额万元1143.9311利税总额万元3159.5712投资利润率52.16%13投资利税率61.32%14投资回报率39.12%15回收期年4.0616设备数量台(套)4617年用电量千瓦时431402.5318年用水量立方米6816.4219总能耗吨标准煤53.6020节能率26.55%21节能量吨标准煤22.9722员工数量人206第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.85%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度177.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5514.545514.5413337.0613337.061300.061.1主要生产车间3308.723308.728002.248002.24806.041.2辅助生产车间1764.651764.654267.864267.86416.021.3其他生产车间441.16441.16773.55773.5578.002仓储工程1169.991169.993624.483624.48256.952.1成品贮存292.50292.50906.12906.1264.242.2原料仓储608.39608.391884.731884.73133.612.3辅助材料仓库269.10269.10833.63833.6359.103供配电工程62.4062.4062.4062.404.983.1供配电室62.4062.4062.4062.404.984给排水工程71.7671.7671.7671.764.454.1给排水71.7671.7671.7671.764.455服务性工程740.99740.99740.99740.9952.535.1办公用房363.16363.16363.16363.1624.555.2生活服务377.83377.83377.83377.8323.856消防及环保工程209.04209.04209.04209.0416.676.1消防环保工程209.04209.04209.04209.0416.677项目总图工程31.2031.2031.2031.2015.697.1场地及道路硬化2111.70399.31399.317.2场区围墙399.312111.702111.707.3安全保卫室31.2031.2031.2031.208绿化工程704.9924.67合计7799.9118913.1918913.191676.00六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3100.79万元,占计划投资的60.18%。其中:完成固定资产投资2281.91万元,占总投资的73.59%;完成流动资金投资818.88,占总投资的26.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3100.791.1完成比例60.18%2完成固定资产投资万元2281.912.1完成比例73.59%3完成流动资金投资万元818.883.1完成比例26.41%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员206人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1401.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元696.112工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元158.863企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.253.3年工资额万元58.064品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元89.995其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.955.3年工资额万元58.016职工工资总额万元8290.83五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3787.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1676.001300.89177.643787.281.1工程费用万元1676.001300.899655.861.1.1建筑工程费用万元1676.001676.0032.53%1.1.2设备购置及安装费万元1300.891300.8925.25%1.2工程建设其他费用万元810.39810.3915.73%1.2.1无形资产万元486.16486.161.3预备费万元324.23324.231.3.1基本预备费万元146.25146.251.3.2涨价预备费万元177.98177.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元3787.283787.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1365.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9655.865376.427447.369655.869655.869655.861.1应收账款万元2896.761593.222317.412896.762896.762896.761.2存货万元4345.142389.833476.114345.144345.144345.141.2.1原辅材料万元1303.54716.951042.831303.541303.541303.541.2.2燃料动力万元65.1835.8552.1465.1865.1865.181.2.3在产品万元1998.761099.321599.011998.761998.761998.761.2.4产成品万元977.66537.71782.13977.66977.66977.661.3现金万元2413.971327.681931.172413.972413.972413.972流动负债万元8290.834559.966632.668290.838290.838290.832.1应付账款万元8290.834559.966632.668290.838290.838290.833流动资金万元1365.03750.771092.021365.031365.031365.034铺底流动资金万元455.01250.26364.01455.01455.01455.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5152.31万元,其中:固定资产投资3787.28万元,占项目总投资的73.51%;流动资金1365.03万元,占项目总投资的26.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1676.00万元,占项目总投资的32.53%;设备购置费1300.89万元,占项目总投资的25.25%;其它投资810.39万元,占项目总投资的15.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3787.28+1365.03=5152.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3787.2873.51%1.1项目建设投资万元3787.2873.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1365.0326.49%3总投资万元万元5152.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6967.95万元,总成本17721.97万元,利润总额-10754.02万元,净利润81.35万元,增值税203.88万元,税金及附加-8065.52万元,所得税-2688.51万元;第二年收入10135.20万元,总成本24189.23万元,利润总额-14054.03万元,净利润-10540.52万元,增值税296.55万元,税金及附加92.47万元,所得税-3513.51万元;第三年生产负荷100%,收入12669.00万元,总成本9981.48万元,利润总额2687.52万元,净利润2015.64万元,增值税370.69万元,税金及附加101.36万元,所得税671.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12669.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=370.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6967.9510135.2012669.0012669.0012669.001.1汽油收割机万元6967.9510135.2012669.0012669.0012669.002现价增加值万元2229.743243.26

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