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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx釉料级氧化锌项目立项申请报告年产xx釉料级氧化锌项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入17784.10万元,同比增长19.34%(2882.53万元)。其中,主营业业务釉料级氧化锌生产及销售收入为14774.40万元,占营业总收入的83.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4043.91万元,较去年同期相比增长873.97万元,增长率27.57%;实现净利润3032.93万元,较去年同期相比增长410.16万元,增长率15.64%。二、项目概况(一)项目名称年产xx釉料级氧化锌项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积44528.92平方米(折合约66.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.39%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度188.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44528.92平方米,建筑物基底占地面积22883.41平方米,总建筑面积60559.33平方米,其中:规划建设主体工程42008.28平方米,项目规划绿化面积4771.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4165.01万元。(七)节能分析“年产xx釉料级氧化锌项目建设项目”,年用电量1034894.15千瓦时,年总用水量24889.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.32吨标准煤/年。达产年综合节能量52.82吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16366.86万元,其中:固定资产投资12564.90万元,占项目总投资的76.77%;流动资金3801.96万元,占项目总投资的23.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33680.00万元,总成本费用26453.10万元,税金及附加297.73万元,利润总额7226.90万元,利税总额8521.44万元,税后净利润5420.17万元,达产年纳税总额3101.26万元;达产年投资利润率44.16%,投资利税率52.07%,投资回报率33.12%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位476个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园釉料级氧化锌行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园釉料级氧化锌产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx釉料级氧化锌项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位476个,达产年纳税总额3101.26万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.16%,投资利税率52.07%,全部投资回报率33.12%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。加快建设中小企业服务平台网络,推进国家检验检测认证公共服务平台示范区建设,构建基于互联网的第三方服务平台,构建质量品牌专业化服务、信息共享和活动推进平台,构建商标品牌管理公共服务平台。推动建设面向中小企业的网络安全公共服务平台,提供专业化、实时的网络安全监测预警和应急响应服务,提升中小企业网络安全防护水平。(工业和信息化部、质检总局、工商总局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44528.9266.76亩1.1容积率1.361.2建筑系数51.39%1.3投资强度万元/亩188.211.4基底面积平方米22883.411.5总建筑面积平方米60559.331.6绿化面积平方米4771.65绿化率7.88%2总投资万元16366.862.1固定资产投资万元12564.902.1.1土建工程投资万元4611.422.1.1.1土建工程投资占比万元28.18%2.1.2设备投资万元4165.012.1.2.1设备投资占比25.45%2.1.3其它投资万元3788.472.1.3.1其它投资占比23.15%2.1.4固定资产投资占比76.77%2.2流动资金万元3801.962.2.1流动资金占比23.23%3收入万元33680.004总成本万元26453.105利润总额万元7226.906净利润万元5420.177所得税万元1.368增值税万元996.819税金及附加万元297.7310纳税总额万元3101.2611利税总额万元8521.4412投资利润率44.16%13投资利税率52.07%14投资回报率33.12%15回收期年4.5216设备数量台(套)12617年用电量千瓦时1034894.1518年用水量立方米24889.1719总能耗吨标准煤129.3220节能率20.13%21节能量吨标准煤52.8222员工数量人476第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.39%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度188.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16178.5716178.5742008.2842008.283518.691.1主要生产车间9707.149707.1425204.9725204.972181.591.2辅助生产车间5177.145177.1413442.6513442.651125.981.3其他生产车间1294.291294.292436.482436.48211.122仓储工程3432.513432.5112058.1812058.18734.562.1成品贮存858.13858.133014.553014.55183.642.2原料仓储1784.911784.916270.256270.25381.972.3辅助材料仓库789.48789.482773.382773.38168.953供配电工程183.07183.07183.07183.0712.553.1供配电室183.07183.07183.07183.0712.554给排水工程210.53210.53210.53210.5311.224.1给排水210.53210.53210.53210.5311.225服务性工程2173.922173.922173.922173.92132.435.1办公用房1024.391024.391024.391024.3964.705.2生活服务1149.531149.531149.531149.5375.946消防及环保工程613.28613.28613.28613.2842.036.1消防环保工程613.28613.28613.28613.2842.037项目总图工程91.5391.5391.5391.5371.037.1场地及道路硬化6289.19939.80939.807.2场区围墙939.806289.196289.197.3安全保卫室91.5391.5391.5391.538绿化工程2540.3188.91合计22883.4160559.3360559.334611.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8325.72万元,占计划投资的50.87%。其中:完成固定资产投资6547.94万元,占总投资的78.65%;完成流动资金投资1777.78,占总投资的21.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8325.721.1完成比例50.87%2完成固定资产投资万元6547.942.1完成比例78.65%3完成流动资金投资万元1777.783.1完成比例21.35%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员476人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3241.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元1738.152工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元452.673企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元137.434品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元223.745其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.225.3年工资额万元115.036职工工资总额万元19450.73五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12564.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4611.424165.01188.2112564.901.1工程费用万元4611.424165.0123252.691.1.1建筑工程费用万元4611.424611.4228.18%1.1.2设备购置及安装费万元4165.014165.0125.45%1.2工程建设其他费用万元3788.473788.4723.15%1.2.1无形资产万元1577.841577.841.3预备费万元2210.632210.631.3.1基本预备费万元1275.511275.511.3.2涨价预备费万元935.12935.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元12564.9012564.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3801.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23252.699372.8917688.2623252.6923252.6923252.691.1应收账款万元6975.813139.114883.066975.816975.816975.811.2存货万元10463.714708.677324.6010463.7110463.7110463.711.2.1原辅材料万元3139.111412.602197.383139.113139.113139.111.2.2燃料动力万元156.9670.63109.87156.96156.96156.961.2.3在产品万元4813.312165.993369.314813.314813.314813.311.2.4产成品万元2354.331059.451648.032354.332354.332354.331.3现金万元5813.172615.934069.225813.175813.175813.172流动负债万元19450.738752.8313615.5119450.7319450.7319450.732.1应付账款万元19450.738752.8313615.5119450.7319450.7319450.733流动资金万元3801.961710.882661.373801.963801.963801.964铺底流动资金万元1267.31570.29887.121267.311267.311267.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16366.86万元,其中:固定资产投资12564.90万元,占项目总投资的76.77%;流动资金3801.96万元,占项目总投资的23.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4611.42万元,占项目总投资的28.18%;设备购置费4165.01万元,占项目总投资的25.45%;其它投资3788.47万元,占项目总投资的23.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12564.90+3801.96=16366.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12564.9076.77%1.1项目建设投资万元12564.9076.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3801.9623.23%3总投资万元万元16366.86二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15156.00万元,总成本14104.53万元,利润总额1051.47万元,净利润231.94万元,增值税448.56万元,税金及附加788.60万元,所得税262.87万元;第二年收入23576.00万元,总成本19905.93万元,利润总额3670.07万元,净利润2752.55万元,增值税697.77万元,税金及附加261.85万元,所得税917.52万元;第三年生产负荷100%,收入33680.00万元,总成本26453.10万元,利润总额7226.90万元,净利润5420.17万元,增值税996.81万元,税金及附加297.73万元,所得税1806.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33680.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=996.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15156.0023576.0033680.0033680.0033680.001.1釉料级氧化锌万元15156.0023576.0033680.0033680.0033680.002现价增加值万元4849.927544.3210777.6010777.
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