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文档简介

泓域咨询MACRO/ 石刻制品投资项目立项申请报告石刻制品投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入21181.02万元,同比增长20.84%(3652.30万元)。其中,主营业业务石刻制品生产及销售收入为19894.10万元,占营业总收入的93.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4521.89万元,较去年同期相比增长812.45万元,增长率21.90%;实现净利润3391.42万元,较去年同期相比增长698.08万元,增长率25.92%。二、项目概况(一)项目名称石刻制品投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36364.84平方米(折合约54.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.72%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度192.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36364.84平方米,建筑物基底占地面积23535.32平方米,总建筑面积44365.10平方米,其中:规划建设主体工程30800.74平方米,项目规划绿化面积2787.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2810.54万元。(七)节能分析“石刻制品投资项目建设项目”,年用电量1378502.77千瓦时,年总用水量16117.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.80吨标准煤/年。达产年综合节能量51.02吨标准煤/年,项目总节能率29.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14216.89万元,其中:固定资产投资10514.18万元,占项目总投资的73.96%;流动资金3702.71万元,占项目总投资的26.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24688.00万元,总成本费用19124.35万元,税金及附加237.55万元,利润总额5563.65万元,利税总额6568.60万元,税后净利润4172.74万元,达产年纳税总额2395.86万元;达产年投资利润率39.13%,投资利税率46.20%,投资回报率29.35%,全部投资回收期4.91年,提供就业职位379个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区石刻制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区石刻制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石刻制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位379个,达产年纳税总额2395.86万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.13%,投资利税率46.20%,全部投资回报率29.35%,全部投资回收期4.91年,固定资产投资回收期4.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36364.8454.52亩1.1容积率1.221.2建筑系数64.72%1.3投资强度万元/亩192.851.4基底面积平方米23535.321.5总建筑面积平方米44365.101.6绿化面积平方米2787.03绿化率6.28%2总投资万元14216.892.1固定资产投资万元10514.182.1.1土建工程投资万元3890.902.1.1.1土建工程投资占比万元27.37%2.1.2设备投资万元2810.542.1.2.1设备投资占比19.77%2.1.3其它投资万元3812.742.1.3.1其它投资占比26.82%2.1.4固定资产投资占比73.96%2.2流动资金万元3702.712.2.1流动资金占比26.04%3收入万元24688.004总成本万元19124.355利润总额万元5563.656净利润万元4172.747所得税万元1.228增值税万元767.409税金及附加万元237.5510纳税总额万元2395.8611利税总额万元6568.6012投资利润率39.13%13投资利税率46.20%14投资回报率29.35%15回收期年4.9116设备数量台(套)12117年用电量千瓦时1378502.7718年用水量立方米16117.3319总能耗吨标准煤170.8020节能率29.15%21节能量吨标准煤51.0222员工数量人379第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.72%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度192.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16639.4716639.4730800.7430800.742971.411.1主要生产车间9983.689983.6818480.4418480.441842.271.2辅助生产车间5324.635324.639856.249856.24950.851.3其他生产车间1331.161331.161786.441786.44178.282仓储工程3530.303530.308816.838816.83618.602.1成品贮存882.58882.582204.212204.21154.652.2原料仓储1835.761835.764584.754584.75321.672.3辅助材料仓库811.97811.972027.872027.87142.283供配电工程188.28188.28188.28188.2814.863.1供配电室188.28188.28188.28188.2814.864给排水工程216.52216.52216.52216.5213.294.1给排水216.52216.52216.52216.5213.295服务性工程2235.862235.862235.862235.86156.875.1办公用房954.86954.86954.86954.8686.565.2生活服务1281.001281.001281.001281.0086.386消防及环保工程630.75630.75630.75630.7549.796.1消防环保工程630.75630.75630.75630.7549.797项目总图工程94.1494.1494.1494.14-25.707.1场地及道路硬化6011.661325.301325.307.2场区围墙1325.306011.666011.667.3安全保卫室94.1494.1494.1494.148绿化工程2622.4191.78合计23535.3244365.1044365.103890.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10504.43万元,占计划投资的73.89%。其中:完成固定资产投资6601.04万元,占总投资的62.84%;完成流动资金投资3903.39,占总投资的37.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10504.431.1完成比例73.89%2完成固定资产投资万元6601.042.1完成比例62.84%3完成流动资金投资万元3903.393.1完成比例37.16%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员379人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2581.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元1447.122工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元375.073企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元103.084品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元159.335其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元145.616职工工资总额万元15959.48五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10514.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3890.902810.54192.8510514.181.1工程费用万元3890.902810.5419662.191.1.1建筑工程费用万元3890.903890.9027.37%1.1.2设备购置及安装费万元2810.542810.5419.77%1.2工程建设其他费用万元3812.743812.7426.82%1.2.1无形资产万元2254.212254.211.3预备费万元1558.531558.531.3.1基本预备费万元685.03685.031.3.2涨价预备费万元873.50873.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元10514.1810514.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3702.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19662.1912707.4212967.9919662.1919662.1919662.191.1应收账款万元5898.663834.134718.935898.665898.665898.661.2存货万元8847.995751.197078.398847.998847.998847.991.2.1原辅材料万元2654.401725.362123.522654.402654.402654.401.2.2燃料动力万元132.7286.27106.18132.72132.72132.721.2.3在产品万元4070.082645.553256.064070.084070.084070.081.2.4产成品万元1990.801294.021592.641990.801990.801990.801.3现金万元4915.553195.113932.444915.554915.554915.552流动负债万元15959.4810373.6612767.5815959.4815959.4815959.482.1应付账款万元15959.4810373.6612767.5815959.4815959.4815959.483流动资金万元3702.712406.762962.173702.713702.713702.714铺底流动资金万元1234.22802.25987.391234.221234.221234.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14216.89万元,其中:固定资产投资10514.18万元,占项目总投资的73.96%;流动资金3702.71万元,占项目总投资的26.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3890.90万元,占项目总投资的27.37%;设备购置费2810.54万元,占项目总投资的19.77%;其它投资3812.74万元,占项目总投资的26.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10514.18+3702.71=14216.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10514.1873.96%1.1项目建设投资万元10514.1873.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3702.7126.04%3总投资万元万元14216.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16047.20万元,总成本14687.97万元,利润总额1359.23万元,净利润205.32万元,增值税498.81万元,税金及附加1019.42万元,所得税339.81万元;第二年收入19750.40万元,总成本17542.60万元,利润总额2207.80万元,净利润1655.85万元,增值税613.92万元,税金及附加219.13万元,所得税551.95万元;第三年生产负荷100%,收入24688.00万元,总成本19124.35万元,利润总额5563.65万元,净利润4172.74万元,增值税767.40万元,税金及附加237.55万元,所得税1390.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24688.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=767.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16047.2019750.4024688.0024688.0024688.001.1石刻制品万元16047.2019750.4024688.0024688.0024688.002现价增加值万元5135.106320.137900.167900.

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