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泓域咨询MACRO/ 碳钢投资项目立项申请报告碳钢投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4494.17万元,同比增长30.40%(1047.84万元)。其中,主营业业务碳钢生产及销售收入为3719.25万元,占营业总收入的82.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1278.59万元,较去年同期相比增长216.17万元,增长率20.35%;实现净利润958.94万元,较去年同期相比增长145.29万元,增长率17.86%。二、项目概况(一)项目名称碳钢投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23451.72平方米(折合约35.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.80%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度178.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23451.72平方米,建筑物基底占地面积15900.27平方米,总建筑面积37522.75平方米,其中:规划建设主体工程27049.96平方米,项目规划绿化面积2552.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费2985.56万元。(七)节能分析“碳钢投资项目建设项目”,年用电量1156861.79千瓦时,年总用水量5370.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.64吨标准煤/年。达产年综合节能量40.23吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7296.38万元,其中:固定资产投资6284.85万元,占项目总投资的86.14%;流动资金1011.53万元,占项目总投资的13.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8457.00万元,总成本费用6365.72万元,税金及附加128.42万元,利润总额2091.28万元,利税总额2508.15万元,税后净利润1568.46万元,达产年纳税总额939.69万元;达产年投资利润率28.66%,投资利税率34.38%,投资回报率21.50%,全部投资回收期6.15年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区碳钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区碳钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“碳钢投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额939.69万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.66%,投资利税率34.38%,全部投资回报率21.50%,全部投资回收期6.15年,固定资产投资回收期6.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23451.7235.16亩1.1容积率1.601.2建筑系数67.80%1.3投资强度万元/亩178.751.4基底面积平方米15900.271.5总建筑面积平方米37522.751.6绿化面积平方米2552.51绿化率6.80%2总投资万元7296.382.1固定资产投资万元6284.852.1.1土建工程投资万元3171.412.1.1.1土建工程投资占比万元43.47%2.1.2设备投资万元2985.562.1.2.1设备投资占比40.92%2.1.3其它投资万元127.882.1.3.1其它投资占比1.75%2.1.4固定资产投资占比86.14%2.2流动资金万元1011.532.2.1流动资金占比13.86%3收入万元8457.004总成本万元6365.725利润总额万元2091.286净利润万元1568.467所得税万元1.608增值税万元288.459税金及附加万元128.4210纳税总额万元939.6911利税总额万元2508.1512投资利润率28.66%13投资利税率34.38%14投资回报率21.50%15回收期年6.1516设备数量台(套)6417年用电量千瓦时1156861.7918年用水量立方米5370.6119总能耗吨标准煤142.6420节能率27.83%21节能量吨标准煤40.2322员工数量人142第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.80%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度178.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11241.4911241.4927049.9627049.962514.881.1主要生产车间6744.896744.8916229.9816229.981559.231.2辅助生产车间3597.283597.288655.998655.99804.761.3其他生产车间899.32899.321568.901568.90150.892仓储工程2385.042385.046807.316807.31460.282.1成品贮存596.26596.261701.831701.83115.072.2原料仓储1240.221240.223539.803539.80239.352.3辅助材料仓库548.56548.561565.681565.68105.863供配电工程127.20127.20127.20127.209.683.1供配电室127.20127.20127.20127.209.684给排水工程146.28146.28146.28146.288.654.1给排水146.28146.28146.28146.288.655服务性工程1510.531510.531510.531510.53102.145.1办公用房796.20796.20796.20796.2055.175.2生活服务714.33714.33714.33714.3352.066消防及环保工程426.13426.13426.13426.1332.416.1消防环保工程426.13426.13426.13426.1332.417项目总图工程63.6063.6063.6063.60-18.847.1场地及道路硬化4172.36865.60865.607.2场区围墙865.604172.364172.367.3安全保卫室63.6063.6063.6063.608绿化工程1777.5562.21合计15900.2737522.7537522.753171.41六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4055.40万元,占计划投资的55.58%。其中:完成固定资产投资2575.67万元,占总投资的63.51%;完成流动资金投资1479.73,占总投资的36.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4055.401.1完成比例55.58%2完成固定资产投资万元2575.672.1完成比例63.51%3完成流动资金投资万元1479.733.1完成比例36.49%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元511.222工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元111.493企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元46.914品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元57.145其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元51.756职工工资总额万元5600.38五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6284.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3171.412985.56178.756284.851.1工程费用万元3171.412985.566611.911.1.1建筑工程费用万元3171.413171.4143.47%1.1.2设备购置及安装费万元2985.562985.5640.92%1.2工程建设其他费用万元127.88127.881.75%1.2.1无形资产万元58.1158.111.3预备费万元69.7769.771.3.1基本预备费万元32.2032.201.3.2涨价预备费万元37.5737.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元6284.856284.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1011.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6611.913680.984204.886611.916611.916611.911.1应收账款万元1983.571090.971586.861983.571983.571983.571.2存货万元2975.361636.452380.292975.362975.362975.361.2.1原辅材料万元892.61490.93714.09892.61892.61892.611.2.2燃料动力万元44.6324.5535.7044.6344.6344.631.2.3在产品万元1368.67752.771094.931368.671368.671368.671.2.4产成品万元669.46368.20535.56669.46669.46669.461.3现金万元1652.98909.141322.381652.981652.981652.982流动负债万元5600.383080.214480.305600.385600.385600.382.1应付账款万元5600.383080.214480.305600.385600.385600.383流动资金万元1011.53556.34809.221011.531011.531011.534铺底流动资金万元337.17185.45269.74337.17337.17337.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7296.38万元,其中:固定资产投资6284.85万元,占项目总投资的86.14%;流动资金1011.53万元,占项目总投资的13.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3171.41万元,占项目总投资的43.47%;设备购置费2985.56万元,占项目总投资的40.92%;其它投资127.88万元,占项目总投资的1.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6284.85+1011.53=7296.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6284.8586.14%1.1项目建设投资万元6284.8586.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1011.5313.86%3总投资万元万元7296.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4651.35万元,总成本4575.49万元,利润总额75.86万元,净利润112.84万元,增值税158.65万元,税金及附加56.89万元,所得税18.96万元;第二年收入6765.60万元,总成本6192.81万元,利润总额572.79万元,净利润429.59万元,增值税230.76万元,税金及附加121.50万元,所得税143.20万元;第三年生产负荷100%,收入8457.00万元,总成本6365.72万元,利润总额2091.28万元,净利润1568.46万元,增值税288.45万元,税金及附加128.42万元,所得税522.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8457.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=288.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4651.356765.608457.008457.008457.001.1碳钢万元4651.356765.608457.008457.008457.002现价增加值万元1488.432164.9

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