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泓域咨询MACRO/ 工艺品弹簧投资项目立项申请报告工艺品弹簧投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入15774.45万元,同比增长26.78%(3332.48万元)。其中,主营业业务工艺品弹簧生产及销售收入为13824.09万元,占营业总收入的87.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3153.90万元,较去年同期相比增长492.13万元,增长率18.49%;实现净利润2365.43万元,较去年同期相比增长329.82万元,增长率16.20%。二、项目概况(一)项目名称工艺品弹簧投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积35184.25平方米(折合约52.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.94%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度175.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35184.25平方米,建筑物基底占地面积23904.18平方米,总建筑面积48906.11平方米,其中:规划建设主体工程29850.78平方米,项目规划绿化面积3851.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费3237.06万元。(七)节能分析“工艺品弹簧投资项目建设项目”,年用电量806825.26千瓦时,年总用水量12872.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.26吨标准煤/年。达产年综合节能量28.28吨标准煤/年,项目总节能率29.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11669.29万元,其中:固定资产投资9277.67万元,占项目总投资的79.51%;流动资金2391.62万元,占项目总投资的20.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16491.00万元,总成本费用13067.08万元,税金及附加197.41万元,利润总额3423.92万元,利税总额4093.59万元,税后净利润2567.94万元,达产年纳税总额1525.65万元;达产年投资利润率29.34%,投资利税率35.08%,投资回报率22.01%,全部投资回收期6.04年,提供就业职位263个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区工艺品弹簧行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区工艺品弹簧产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“工艺品弹簧投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位263个,达产年纳税总额1525.65万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.34%,投资利税率35.08%,全部投资回报率22.01%,全部投资回收期6.04年,固定资产投资回收期6.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35184.2552.75亩1.1容积率1.391.2建筑系数67.94%1.3投资强度万元/亩175.881.4基底面积平方米23904.181.5总建筑面积平方米48906.111.6绿化面积平方米3851.41绿化率7.88%2总投资万元11669.292.1固定资产投资万元9277.672.1.1土建工程投资万元4215.732.1.1.1土建工程投资占比万元36.13%2.1.2设备投资万元3237.062.1.2.1设备投资占比27.74%2.1.3其它投资万元1824.882.1.3.1其它投资占比15.64%2.1.4固定资产投资占比79.51%2.2流动资金万元2391.622.2.1流动资金占比20.49%3收入万元16491.004总成本万元13067.085利润总额万元3423.926净利润万元2567.947所得税万元1.398增值税万元472.269税金及附加万元197.4110纳税总额万元1525.6511利税总额万元4093.5912投资利润率29.34%13投资利税率35.08%14投资回报率22.01%15回收期年6.0416设备数量台(套)14417年用电量千瓦时806825.2618年用水量立方米12872.5619总能耗吨标准煤100.2620节能率29.40%21节能量吨标准煤28.2822员工数量人263第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.94%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度175.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16900.2616900.2629850.7829850.782830.471.1主要生产车间10140.1610140.1617910.4717910.471754.891.2辅助生产车间5408.085408.089552.259552.25905.751.3其他生产车间1352.021352.021731.351731.35169.832仓储工程3585.633585.6312385.9612385.96854.142.1成品贮存896.41896.413096.493096.49213.532.2原料仓储1864.531864.536440.706440.70444.152.3辅助材料仓库824.69824.692848.772848.77196.453供配电工程191.23191.23191.23191.2314.843.1供配电室191.23191.23191.23191.2314.844给排水工程219.92219.92219.92219.9213.274.1给排水219.92219.92219.92219.9213.275服务性工程2270.902270.902270.902270.90156.605.1办公用房1299.621299.621299.621299.6266.725.2生活服务971.28971.28971.28971.2868.206消防及环保工程640.63640.63640.63640.6349.706.1消防环保工程640.63640.63640.63640.6349.707项目总图工程95.6295.6295.6295.62196.557.1场地及道路硬化6510.711237.511237.517.2场区围墙1237.516510.716510.717.3安全保卫室95.6295.6295.6295.628绿化工程2861.72100.16合计23904.1848906.1148906.114215.73六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9771.83万元,占计划投资的83.74%。其中:完成固定资产投资6715.71万元,占总投资的68.73%;完成流动资金投资3056.12,占总投资的31.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9771.831.1完成比例83.74%2完成固定资产投资万元6715.712.1完成比例68.73%3完成流动资金投资万元3056.123.1完成比例31.27%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员263人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1791.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元903.282工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元235.363企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元76.764品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元118.575其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.805.3年工资额万元103.466职工工资总额万元9117.03五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9277.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4215.733237.06175.889277.671.1工程费用万元4215.733237.0611508.651.1.1建筑工程费用万元4215.734215.7336.13%1.1.2设备购置及安装费万元3237.063237.0627.74%1.2工程建设其他费用万元1824.881824.8815.64%1.2.1无形资产万元943.86943.861.3预备费万元881.02881.021.3.1基本预备费万元384.82384.821.3.2涨价预备费万元496.20496.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元9277.679277.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2391.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11508.654733.939873.3811508.6511508.6511508.651.1应收账款万元3452.591381.042762.083452.593452.593452.591.2存货万元5178.892071.564143.115178.895178.895178.891.2.1原辅材料万元1553.67621.471242.931553.671553.671553.671.2.2燃料动力万元77.6831.0762.1577.6877.6877.681.2.3在产品万元2382.29952.921905.832382.292382.292382.291.2.4产成品万元1165.25466.10932.201165.251165.251165.251.3现金万元2877.161150.872301.732877.162877.162877.162流动负债万元9117.033646.817293.629117.039117.039117.032.1应付账款万元9117.033646.817293.629117.039117.039117.033流动资金万元2391.62956.651913.302391.622391.622391.624铺底流动资金万元797.20318.88637.76797.20797.20797.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11669.29万元,其中:固定资产投资9277.67万元,占项目总投资的79.51%;流动资金2391.62万元,占项目总投资的20.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4215.73万元,占项目总投资的36.13%;设备购置费3237.06万元,占项目总投资的27.74%;其它投资1824.88万元,占项目总投资的15.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9277.67+2391.62=11669.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9277.6779.51%1.1项目建设投资万元9277.6779.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2391.6220.49%3总投资万元万元11669.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6596.40万元,总成本7392.72万元,利润总额-796.32万元,净利润163.41万元,增值税188.90万元,税金及附加-597.24万元,所得税-199.08万元;第二年收入13192.80万元,总成本12393.43万元,利润总额799.37万元,净利润599.53万元,增值税377.81万元,税金及附加186.07万元,所得税199.84万元;第三年生产负荷100%,收入16491.00万元,总成本13067.08万元,利润总额3423.92万元,净利润2567.94万元,增值税472.26万元,税金及附加197.41万元,所得税855.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16491.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=472.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6596.4013192.8016491.0016491.0016491.001.1工艺品弹簧万元6596.4013192.8016491.0016491.0016491.002现价增加值万元2110.854221.705277.125277.125277.1

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