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泓域咨询MACRO/ 新建国标截止阀项目立项申请报告新建国标截止阀项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入1679.79万元,同比增长12.76%(190.11万元)。其中,主营业业务国标截止阀生产及销售收入为1543.11万元,占营业总收入的91.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额457.78万元,较去年同期相比增长66.42万元,增长率16.97%;实现净利润343.33万元,较去年同期相比增长53.90万元,增长率18.62%。二、项目概况(一)项目名称新建国标截止阀项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积10085.04平方米(折合约15.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.88%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度163.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10085.04平方米,建筑物基底占地面积5837.22平方米,总建筑面积11295.24平方米,其中:规划建设主体工程8089.46平方米,项目规划绿化面积684.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费963.44万元。(七)节能分析“新建国标截止阀项目建设项目”,年用电量448570.76千瓦时,年总用水量1518.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.26吨标准煤/年。达产年综合节能量18.42吨标准煤/年,项目总节能率27.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2834.98万元,其中:固定资产投资2467.13万元,占项目总投资的87.02%;流动资金367.85万元,占项目总投资的12.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2970.00万元,总成本费用2282.02万元,税金及附加51.73万元,利润总额687.98万元,利税总额834.60万元,税后净利润515.99万元,达产年纳税总额318.62万元;达产年投资利润率24.27%,投资利税率29.44%,投资回报率18.20%,全部投资回收期6.99年,提供就业职位55个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区国标截止阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区国标截止阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建国标截止阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位55个,达产年纳税总额318.62万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.27%,投资利税率29.44%,全部投资回报率18.20%,全部投资回收期6.99年,固定资产投资回收期6.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10085.0415.12亩1.1容积率1.121.2建筑系数57.88%1.3投资强度万元/亩163.171.4基底面积平方米5837.221.5总建筑面积平方米11295.241.6绿化面积平方米684.80绿化率6.06%2总投资万元2834.982.1固定资产投资万元2467.132.1.1土建工程投资万元952.122.1.1.1土建工程投资占比万元33.58%2.1.2设备投资万元963.442.1.2.1设备投资占比33.98%2.1.3其它投资万元551.572.1.3.1其它投资占比19.46%2.1.4固定资产投资占比87.02%2.2流动资金万元367.852.2.1流动资金占比12.98%3收入万元2970.004总成本万元2282.025利润总额万元687.986净利润万元515.997所得税万元1.128增值税万元94.899税金及附加万元51.7310纳税总额万元318.6211利税总额万元834.6012投资利润率24.27%13投资利税率29.44%14投资回报率18.20%15回收期年6.9916设备数量台(套)6217年用电量千瓦时448570.7618年用水量立方米1518.4419总能耗吨标准煤55.2620节能率27.12%21节能量吨标准煤18.4222员工数量人55第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.88%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度163.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4126.914126.918089.468089.46750.081.1主要生产车间2476.152476.154853.684853.68465.051.2辅助生产车间1320.611320.612588.632588.63240.031.3其他生产车间330.15330.15469.19469.1945.002仓储工程875.58875.582083.762083.76140.522.1成品贮存218.90218.90520.94520.9435.132.2原料仓储455.30455.301083.561083.5673.072.3辅助材料仓库201.38201.38479.26479.2632.323供配电工程46.7046.7046.7046.703.543.1供配电室46.7046.7046.7046.703.544给排水工程53.7053.7053.7053.703.174.1给排水53.7053.7053.7053.703.175服务性工程554.54554.54554.54554.5437.405.1办公用房295.95295.95295.95295.9522.015.2生活服务258.59258.59258.59258.5921.426消防及环保工程156.44156.44156.44156.4411.876.1消防环保工程156.44156.44156.44156.4411.877项目总图工程23.3523.3523.3523.35-17.817.1场地及道路硬化1574.73299.27299.277.2场区围墙299.271574.731574.737.3安全保卫室23.3523.3523.3523.358绿化工程667.2023.35合计5837.2211295.2411295.24952.12六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1714.88万元,占计划投资的60.49%。其中:完成固定资产投资1246.09万元,占总投资的72.66%;完成流动资金投资468.79,占总投资的27.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1714.881.1完成比例60.49%2完成固定资产投资万元1246.092.1完成比例72.66%3完成流动资金投资万元468.793.1完成比例27.34%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员55人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人371.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元178.432工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元42.973企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元12.844品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元22.195其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.035.3年工资额万元21.846职工工资总额万元1977.40五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2467.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元952.12963.44163.172467.131.1工程费用万元952.12963.442345.251.1.1建筑工程费用万元952.12952.1233.58%1.1.2设备购置及安装费万元963.44963.4433.98%1.2工程建设其他费用万元551.57551.5719.46%1.2.1无形资产万元225.96225.961.3预备费万元325.61325.611.3.1基本预备费万元138.50138.501.3.2涨价预备费万元187.11187.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元2467.132467.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金367.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2345.25951.791815.222345.252345.252345.251.1应收账款万元703.57316.61562.86703.57703.57703.571.2存货万元1055.36474.91844.291055.361055.361055.361.2.1原辅材料万元316.61142.47253.29316.61316.61316.611.2.2燃料动力万元15.837.1212.6615.8315.8315.831.2.3在产品万元485.47218.46388.37485.47485.47485.471.2.4产成品万元237.46106.86189.96237.46237.46237.461.3现金万元586.31263.84469.05586.31586.31586.312流动负债万元1977.40889.831581.921977.401977.401977.402.1应付账款万元1977.40889.831581.921977.401977.401977.403流动资金万元367.85165.53294.28367.85367.85367.854铺底流动资金万元122.6255.1898.09122.62122.62122.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2834.98万元,其中:固定资产投资2467.13万元,占项目总投资的87.02%;流动资金367.85万元,占项目总投资的12.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资952.12万元,占项目总投资的33.58%;设备购置费963.44万元,占项目总投资的33.98%;其它投资551.57万元,占项目总投资的19.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2467.13+367.85=2834.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2467.1387.02%1.1项目建设投资万元2467.1387.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元367.8512.98%3总投资万元万元2834.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1336.50万元,总成本11570.47万元,利润总额-10233.97万元,净利润45.46万元,增值税42.70万元,税金及附加-7675.48万元,所得税-2558.49万元;第二年收入2376.00万元,总成本18210.28万元,利润总额-15834.28万元,净利润-11875.71万元,增值税75.91万元,税金及附加49.45万元,所得税-3958.57万元;第三年生产负荷100%,收入2970.00万元,总成本2282.02万元,利润总额687.98万元,净利润515.99万元,增值税94.89万元,税金及附加51.73万元,所得税172.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2970.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=94.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1336.502376.002970.002970.002970.001.1国标截止阀万元1336.502376.002970.002970.002970.002现价增加值万元4

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