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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建环型偏光镜项目立项申请报告新建环型偏光镜项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入7521.23万元,同比增长25.80%(1542.65万元)。其中,主营业业务环型偏光镜生产及销售收入为6955.85万元,占营业总收入的92.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1857.39万元,较去年同期相比增长257.58万元,增长率16.10%;实现净利润1393.04万元,较去年同期相比增长234.98万元,增长率20.29%。二、项目概况(一)项目名称新建环型偏光镜项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积19242.95平方米(折合约28.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.91%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度163.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19242.95平方米,建筑物基底占地面积10181.44平方米,总建筑面积19627.81平方米,其中:规划建设主体工程12606.06平方米,项目规划绿化面积1396.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费2137.88万元。(七)节能分析“新建环型偏光镜项目建设项目”,年用电量1011053.92千瓦时,年总用水量7872.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.93吨标准煤/年。达产年综合节能量37.32吨标准煤/年,项目总节能率26.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6929.97万元,其中:固定资产投资4723.03万元,占项目总投资的68.15%;流动资金2206.94万元,占项目总投资的31.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14770.00万元,总成本费用11413.51万元,税金及附加132.53万元,利润总额3356.49万元,利税总额3951.98万元,税后净利润2517.37万元,达产年纳税总额1434.61万元;达产年投资利润率48.43%,投资利税率57.03%,投资回报率36.33%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位212个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地环型偏光镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地环型偏光镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建环型偏光镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位212个,达产年纳税总额1434.61万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.43%,投资利税率57.03%,全部投资回报率36.33%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19242.9528.85亩1.1容积率1.021.2建筑系数52.91%1.3投资强度万元/亩163.711.4基底面积平方米10181.441.5总建筑面积平方米19627.811.6绿化面积平方米1396.44绿化率7.11%2总投资万元6929.972.1固定资产投资万元4723.032.1.1土建工程投资万元1649.452.1.1.1土建工程投资占比万元23.80%2.1.2设备投资万元2137.882.1.2.1设备投资占比30.85%2.1.3其它投资万元935.702.1.3.1其它投资占比13.50%2.1.4固定资产投资占比68.15%2.2流动资金万元2206.942.2.1流动资金占比31.85%3收入万元14770.004总成本万元11413.515利润总额万元3356.496净利润万元2517.377所得税万元1.028增值税万元462.969税金及附加万元132.5310纳税总额万元1434.6111利税总额万元3951.9812投资利润率48.43%13投资利税率57.03%14投资回报率36.33%15回收期年4.2516设备数量台(套)5217年用电量千瓦时1011053.9218年用水量立方米7872.3419总能耗吨标准煤124.9320节能率26.24%21节能量吨标准煤37.3222员工数量人212第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.91%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度163.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7198.287198.2812606.0612606.061165.301.1主要生产车间4318.974318.977563.647563.64722.491.2辅助生产车间2303.452303.454033.944033.94372.901.3其他生产车间575.86575.86731.15731.1569.922仓储工程1527.221527.224564.144564.14306.842.1成品贮存381.81381.811141.041141.0476.712.2原料仓储794.15794.152373.352373.35159.562.3辅助材料仓库351.26351.261049.751049.7570.573供配电工程81.4581.4581.4581.456.163.1供配电室81.4581.4581.4581.456.164给排水工程93.6793.6793.6793.675.514.1给排水93.6793.6793.6793.675.515服务性工程967.24967.24967.24967.2465.035.1办公用房420.38420.38420.38420.3826.525.2生活服务546.86546.86546.86546.8636.846消防及环保工程272.86272.86272.86272.8620.646.1消防环保工程272.86272.86272.86272.8620.647项目总图工程40.7340.7340.7340.7346.337.1场地及道路硬化2839.75426.29426.297.2场区围墙426.292839.752839.757.3安全保卫室40.7340.7340.7340.738绿化工程961.1533.64合计10181.4419627.8119627.811649.45六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3486.23万元,占计划投资的50.31%。其中:完成固定资产投资2172.72万元,占总投资的62.32%;完成流动资金投资1313.51,占总投资的37.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3486.231.1完成比例50.31%2完成固定资产投资万元2172.722.1完成比例62.32%3完成流动资金投资万元1313.513.1完成比例37.68%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员212人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1441.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元829.932工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元196.333企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元51.494品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元97.855其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.465.3年工资额万元57.396职工工资总额万元6914.23五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4723.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1649.452137.88163.714723.031.1工程费用万元1649.452137.889121.171.1.1建筑工程费用万元1649.451649.4523.80%1.1.2设备购置及安装费万元2137.882137.8830.85%1.2工程建设其他费用万元935.70935.7013.50%1.2.1无形资产万元485.33485.331.3预备费万元450.37450.371.3.1基本预备费万元185.13185.131.3.2涨价预备费万元265.24265.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元4723.034723.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2206.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9121.175979.648794.239121.179121.179121.171.1应收账款万元2736.351641.812189.082736.352736.352736.351.2存货万元4104.532462.723283.624104.534104.534104.531.2.1原辅材料万元1231.36738.82985.091231.361231.361231.361.2.2燃料动力万元61.5736.9449.2561.5761.5761.571.2.3在产品万元1888.081132.851510.471888.081888.081888.081.2.4产成品万元923.52554.11738.82923.52923.52923.521.3现金万元2280.291368.181824.232280.292280.292280.292流动负债万元6914.234148.545531.386914.236914.236914.232.1应付账款万元6914.234148.545531.386914.236914.236914.233流动资金万元2206.941324.161765.552206.942206.942206.944铺底流动资金万元735.64441.39588.52735.64735.64735.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6929.97万元,其中:固定资产投资4723.03万元,占项目总投资的68.15%;流动资金2206.94万元,占项目总投资的31.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1649.45万元,占项目总投资的23.80%;设备购置费2137.88万元,占项目总投资的30.85%;其它投资935.70万元,占项目总投资的13.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4723.03+2206.94=6929.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4723.0368.15%1.1项目建设投资万元4723.0368.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2206.9431.85%3总投资万元万元6929.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8862.00万元,总成本7261.08万元,利润总额1600.92万元,净利润110.31万元,增值税277.78万元,税金及附加1200.69万元,所得税400.23万元;第二年收入11816.00万元,总成本9192.21万元,利润总额2623.79万元,净利润1967.84万元,增值税370.37万元,税金及附加121.42万元,所得税655.95万元;第三年生产负荷100%,收入14770.00万元,总成本11413.51万元,利润总额3356.49万元,净利润2517.37万元,增值税462.96万元,税金及附加132.53万元,所得税839.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14770.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=462.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8862.0011816.0014770.0014770.0014770.001.1环型偏光镜万元8862.0011816.0014770.0014770.0014770.002现价增加值万元2835.843781.124726.404726.
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