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泓域咨询MACRO/ 新建快装闸阀项目立项申请报告新建快装闸阀项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8638.27万元,同比增长8.87%(703.44万元)。其中,主营业业务快装闸阀生产及销售收入为7732.06万元,占营业总收入的89.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2029.72万元,较去年同期相比增长274.88万元,增长率15.66%;实现净利润1522.29万元,较去年同期相比增长170.82万元,增长率12.64%。二、项目概况(一)项目名称新建快装闸阀项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积20483.57平方米(折合约30.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.75%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度163.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20483.57平方米,建筑物基底占地面积15721.14平方米,总建筑面积26833.48平方米,其中:规划建设主体工程16530.29平方米,项目规划绿化面积1417.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1975.24万元。(七)节能分析“新建快装闸阀项目建设项目”,年用电量435714.93千瓦时,年总用水量11642.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.54吨标准煤/年。达产年综合节能量22.28吨标准煤/年,项目总节能率23.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7036.36万元,其中:固定资产投资5018.01万元,占项目总投资的71.32%;流动资金2018.35万元,占项目总投资的28.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13683.00万元,总成本费用10581.24万元,税金及附加133.27万元,利润总额3101.76万元,利税总额3662.86万元,税后净利润2326.32万元,达产年纳税总额1336.54万元;达产年投资利润率44.08%,投资利税率52.06%,投资回报率33.06%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位251个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区快装闸阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区快装闸阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建快装闸阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位251个,达产年纳税总额1336.54万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.08%,投资利税率52.06%,全部投资回报率33.06%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20483.5730.71亩1.1容积率1.311.2建筑系数76.75%1.3投资强度万元/亩163.401.4基底面积平方米15721.141.5总建筑面积平方米26833.481.6绿化面积平方米1417.93绿化率5.28%2总投资万元7036.362.1固定资产投资万元5018.012.1.1土建工程投资万元2309.212.1.1.1土建工程投资占比万元32.82%2.1.2设备投资万元1975.242.1.2.1设备投资占比28.07%2.1.3其它投资万元733.562.1.3.1其它投资占比10.43%2.1.4固定资产投资占比71.32%2.2流动资金万元2018.352.2.1流动资金占比28.68%3收入万元13683.004总成本万元10581.245利润总额万元3101.766净利润万元2326.327所得税万元1.318增值税万元427.839税金及附加万元133.2710纳税总额万元1336.5411利税总额万元3662.8612投资利润率44.08%13投资利税率52.06%14投资回报率33.06%15回收期年4.5216设备数量台(套)10217年用电量千瓦时435714.9318年用水量立方米11642.7919总能耗吨标准煤54.5420节能率23.22%21节能量吨标准煤22.2822员工数量人251第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.75%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度163.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11114.8511114.8516530.2916530.291564.801.1主要生产车间6668.916668.919918.179918.17970.181.2辅助生产车间3556.753556.755289.695289.69500.741.3其他生产车间889.19889.19958.76958.7693.892仓储工程2358.172358.176697.076697.07461.062.1成品贮存589.54589.541674.271674.27115.272.2原料仓储1226.251226.253482.483482.48239.752.3辅助材料仓库542.38542.381540.331540.33106.043供配电工程125.77125.77125.77125.779.743.1供配电室125.77125.77125.77125.779.744给排水工程144.63144.63144.63144.638.714.1给排水144.63144.63144.63144.638.715服务性工程1493.511493.511493.511493.51102.825.1办公用房836.74836.74836.74836.7456.315.2生活服务656.77656.77656.77656.7757.306消防及环保工程421.33421.33421.33421.3332.636.1消防环保工程421.33421.33421.33421.3332.637项目总图工程62.8862.8862.8862.8880.597.1场地及道路硬化4389.73722.64722.647.2场区围墙722.644389.734389.737.3安全保卫室62.8862.8862.8862.888绿化工程1396.0148.86合计15721.1426833.4826833.482309.21六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4185.84万元,占计划投资的59.49%。其中:完成固定资产投资2858.38万元,占总投资的68.29%;完成流动资金投资1327.46,占总投资的31.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4185.841.1完成比例59.49%2完成固定资产投资万元2858.382.1完成比例68.29%3完成流动资金投资万元1327.463.1完成比例31.71%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员251人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1711.2人均年工资万元5.591.3年工资额万元947.252工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元215.203企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元78.154品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元106.445其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.345.3年工资额万元53.546职工工资总额万元7753.99五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5018.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2309.211975.24163.405018.011.1工程费用万元2309.211975.249772.341.1.1建筑工程费用万元2309.212309.2132.82%1.1.2设备购置及安装费万元1975.241975.2428.07%1.2工程建设其他费用万元733.56733.5610.43%1.2.1无形资产万元315.37315.371.3预备费万元418.19418.191.3.1基本预备费万元208.60208.601.3.2涨价预备费万元209.59209.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元5018.015018.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2018.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9772.343954.928408.899772.349772.349772.341.1应收账款万元2931.701319.272345.362931.702931.702931.701.2存货万元4397.551978.903518.044397.554397.554397.551.2.1原辅材料万元1319.27593.671055.411319.271319.271319.271.2.2燃料动力万元65.9629.6852.7765.9665.9665.961.2.3在产品万元2022.87910.291618.302022.872022.872022.871.2.4产成品万元989.45445.25791.56989.45989.45989.451.3现金万元2443.091099.391954.472443.092443.092443.092流动负债万元7753.993489.306203.197753.997753.997753.992.1应付账款万元7753.993489.306203.197753.997753.997753.993流动资金万元2018.35908.261614.682018.352018.352018.354铺底流动资金万元672.78302.75538.23672.78672.78672.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7036.36万元,其中:固定资产投资5018.01万元,占项目总投资的71.32%;流动资金2018.35万元,占项目总投资的28.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2309.21万元,占项目总投资的32.82%;设备购置费1975.24万元,占项目总投资的28.07%;其它投资733.56万元,占项目总投资的10.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5018.01+2018.35=7036.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5018.0171.32%1.1项目建设投资万元5018.0171.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2018.3528.68%3总投资万元万元7036.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6157.35万元,总成本8655.55万元,利润总额-2498.20万元,净利润105.04万元,增值税192.52万元,税金及附加-1873.65万元,所得税-624.55万元;第二年收入10946.40万元,总成本13687.30万元,利润总额-2740.90万元,净利润-2055.67万元,增值税342.26万元,税金及附加123.01万元,所得税-685.23万元;第三年生产负荷100%,收入13683.00万元,总成本10581.24万元,利润总额3101.76万元,净利润2326.32万元,增值税427.83万元,税金及附加133.27万元,所得税775.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13683.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=427.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6157.3510946.4013683.0013683.0013683.001.1快装闸阀万元6157.3510946.4013683.0013683.0013683.002现价增加值万元1970.353502.854378.564378.5

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