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文档简介
泓域咨询MACRO/ 抗菌不锈钢炊具投资项目立项申请报告抗菌不锈钢炊具投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx公司实现营业收入3960.96万元,同比增长19.84%(655.75万元)。其中,主营业业务抗菌不锈钢炊具生产及销售收入为3728.29万元,占营业总收入的94.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额953.97万元,较去年同期相比增长196.95万元,增长率26.02%;实现净利润715.48万元,较去年同期相比增长138.45万元,增长率23.99%。二、项目概况(一)项目名称抗菌不锈钢炊具投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积6723.36平方米(折合约10.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.79%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度182.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6723.36平方米,建筑物基底占地面积5297.34平方米,总建筑面积7194.00平方米,其中:规划建设主体工程4852.20平方米,项目规划绿化面积538.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费867.30万元。(七)节能分析“抗菌不锈钢炊具投资项目建设项目”,年用电量1315118.66千瓦时,年总用水量4175.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.99吨标准煤/年。达产年综合节能量48.39吨标准煤/年,项目总节能率28.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2286.72万元,其中:固定资产投资1834.66万元,占项目总投资的80.23%;流动资金452.06万元,占项目总投资的19.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3952.00万元,总成本费用2965.29万元,税金及附加43.23万元,利润总额986.71万元,利税总额1166.04万元,税后净利润740.03万元,达产年纳税总额426.01万元;达产年投资利润率43.15%,投资利税率50.99%,投资回报率32.36%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位83个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区抗菌不锈钢炊具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区抗菌不锈钢炊具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“抗菌不锈钢炊具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位83个,达产年纳税总额426.01万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.15%,投资利税率50.99%,全部投资回报率32.36%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6723.3610.08亩1.1容积率1.071.2建筑系数78.79%1.3投资强度万元/亩182.011.4基底面积平方米5297.341.5总建筑面积平方米7194.001.6绿化面积平方米538.19绿化率7.48%2总投资万元2286.722.1固定资产投资万元1834.662.1.1土建工程投资万元607.332.1.1.1土建工程投资占比万元26.56%2.1.2设备投资万元867.302.1.2.1设备投资占比37.93%2.1.3其它投资万元360.032.1.3.1其它投资占比15.74%2.1.4固定资产投资占比80.23%2.2流动资金万元452.062.2.1流动资金占比19.77%3收入万元3952.004总成本万元2965.295利润总额万元986.716净利润万元740.037所得税万元1.078增值税万元136.109税金及附加万元43.2310纳税总额万元426.0111利税总额万元1166.0412投资利润率43.15%13投资利税率50.99%14投资回报率32.36%15回收期年4.5916设备数量台(套)7317年用电量千瓦时1315118.6618年用水量立方米4175.0319总能耗吨标准煤161.9920节能率28.93%21节能量吨标准煤48.3922员工数量人83第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.79%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度182.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3745.223745.224852.204852.20450.591.1主要生产车间2247.132247.132911.322911.32279.371.2辅助生产车间1198.471198.471552.701552.70144.191.3其他生产车间299.62299.62281.43281.4327.042仓储工程794.60794.601522.171522.17102.802.1成品贮存198.65198.65380.54380.5425.702.2原料仓储413.19413.19791.53791.5353.462.3辅助材料仓库182.76182.76350.10350.1023.643供配电工程42.3842.3842.3842.383.223.1供配电室42.3842.3842.3842.383.224给排水工程48.7448.7448.7448.742.884.1给排水48.7448.7448.7448.742.885服务性工程503.25503.25503.25503.2533.995.1办公用房220.57220.57220.57220.5719.855.2生活服务282.68282.68282.68282.6818.526消防及环保工程141.97141.97141.97141.9710.796.1消防环保工程141.97141.97141.97141.9710.797项目总图工程21.1921.1921.1921.19-18.597.1场地及道路硬化1339.20299.32299.327.2场区围墙299.321339.201339.207.3安全保卫室21.1921.1921.1921.198绿化工程618.4321.65合计5297.347194.007194.00607.33六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2009.86万元,占计划投资的87.89%。其中:完成固定资产投资1295.55万元,占总投资的64.46%;完成流动资金投资714.31,占总投资的35.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2009.861.1完成比例87.89%2完成固定资产投资万元1295.552.1完成比例64.46%3完成流动资金投资万元714.313.1完成比例35.54%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员83人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元235.042工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元82.603企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元22.574品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元40.655其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元32.656职工工资总额万元2455.41五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1834.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元607.33867.30182.011834.661.1工程费用万元607.33867.302907.471.1.1建筑工程费用万元607.33607.3326.56%1.1.2设备购置及安装费万元867.30867.3037.93%1.2工程建设其他费用万元360.03360.0315.74%1.2.1无形资产万元172.06172.061.3预备费万元187.97187.971.3.1基本预备费万元80.2380.231.3.2涨价预备费万元107.74107.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元1834.661834.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金452.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2907.471559.582222.992907.472907.472907.471.1应收账款万元872.24523.34654.18872.24872.24872.241.2存货万元1308.36785.02981.271308.361308.361308.361.2.1原辅材料万元392.51235.50294.38392.51392.51392.511.2.2燃料动力万元19.6311.7814.7219.6319.6319.631.2.3在产品万元601.85361.11451.38601.85601.85601.851.2.4产成品万元294.38176.63220.79294.38294.38294.381.3现金万元726.87436.12545.15726.87726.87726.872流动负债万元2455.411473.251841.562455.412455.412455.412.1应付账款万元2455.411473.251841.562455.412455.412455.413流动资金万元452.06271.24339.05452.06452.06452.064铺底流动资金万元150.6990.41113.01150.69150.69150.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2286.72万元,其中:固定资产投资1834.66万元,占项目总投资的80.23%;流动资金452.06万元,占项目总投资的19.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资607.33万元,占项目总投资的26.56%;设备购置费867.30万元,占项目总投资的37.93%;其它投资360.03万元,占项目总投资的15.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1834.66+452.06=2286.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1834.6680.23%1.1项目建设投资万元1834.6680.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元452.0619.77%3总投资万元万元2286.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2371.20万元,总成本13784.49万元,利润总额-11413.29万元,净利润36.69万元,增值税81.66万元,税金及附加-8559.97万元,所得税-2853.32万元;第二年收入2964.00万元,总成本16354.23万元,利润总额-13390.23万元,净利润-10042.67万元,增值税102.07万元,税金及附加39.14万元,所得税-3347.56万元;第三年生产负荷100%,收入3952.00万元,总成本2965.29万元,利润总额986.71万元,净利润740.03万元,增值税136.10万元,税金及附加43.23万元,所得税246.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3952.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=136.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2371.202964.003952.003952.003952.001.1抗菌不锈钢炊具万元2371.202964.003952.
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