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泓域咨询MACRO/ 铝合金熔炼炉煤改重油技改投资项目立项申请报告铝合金熔炼炉煤改重油技改投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14800.22万元,同比增长13.47%(1756.87万元)。其中,主营业业务铝合金熔炼炉煤改重油技改生产及销售收入为12635.00万元,占营业总收入的85.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3650.17万元,较去年同期相比增长787.86万元,增长率27.53%;实现净利润2737.63万元,较去年同期相比增长502.45万元,增长率22.48%。二、项目概况(一)项目名称铝合金熔炼炉煤改重油技改投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积40493.57平方米(折合约60.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.76%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度163.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40493.57平方米,建筑物基底占地面积29868.06平方米,总建筑面积58715.68平方米,其中:规划建设主体工程41507.51平方米,项目规划绿化面积4531.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费5048.53万元。(七)节能分析“铝合金熔炼炉煤改重油技改投资项目建设项目”,年用电量961746.12千瓦时,年总用水量15930.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.56吨标准煤/年。达产年综合节能量37.76吨标准煤/年,项目总节能率23.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13256.36万元,其中:固定资产投资9947.33万元,占项目总投资的75.04%;流动资金3309.03万元,占项目总投资的24.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22521.00万元,总成本费用16945.19万元,税金及附加254.26万元,利润总额5575.81万元,利税总额6599.15万元,税后净利润4181.86万元,达产年纳税总额2417.29万元;达产年投资利润率42.06%,投资利税率49.78%,投资回报率31.55%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位399个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园铝合金熔炼炉煤改重油技改行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园铝合金熔炼炉煤改重油技改产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“铝合金熔炼炉煤改重油技改投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位399个,达产年纳税总额2417.29万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.06%,投资利税率49.78%,全部投资回报率31.55%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和产业集群区域的品牌建设。报告要求以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。工业和信息化部于2014年启动了产业集群区域品牌建设试点示范工作,以区域品牌为突破点,辐射带动区域骨干企业培育自主品牌。目前已推动中关村、中山古镇等75个产业集群试点开展区域品牌建设,形成了随州专用汽车、深圳内衣等6个示范区。工商总局支持有条件的地方率先发展,开展商标品牌建设局(部)省战略合作,制定区域商标品牌发展规划,积极指导和支持各地区开展商标品牌创业创新基地建设,加快推动条件成熟的地区成立品牌指导站,促进品牌经济与产业发展、区域发展深度融合,不断提高区域经济的综合竞争力。质检总局在全国31个省(区、市)批准筹建了287个“全国知名品牌创建示范区”,有效调动了地方政府依靠质量培育知名品牌的积极性,打造了北京中关村科技园“全国软件与信息产业知名品牌示范区”等一批区域知名品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40493.5760.71亩1.1容积率1.451.2建筑系数73.76%1.3投资强度万元/亩163.851.4基底面积平方米29868.061.5总建筑面积平方米58715.681.6绿化面积平方米4531.15绿化率7.72%2总投资万元13256.362.1固定资产投资万元9947.332.1.1土建工程投资万元5045.912.1.1.1土建工程投资占比万元38.06%2.1.2设备投资万元5048.532.1.2.1设备投资占比38.08%2.1.3其它投资万元-147.112.1.3.1其它投资占比-1.11%2.1.4固定资产投资占比75.04%2.2流动资金万元3309.032.2.1流动资金占比24.96%3收入万元22521.004总成本万元16945.195利润总额万元5575.816净利润万元4181.867所得税万元1.458增值税万元769.089税金及附加万元254.2610纳税总额万元2417.2911利税总额万元6599.1512投资利润率42.06%13投资利税率49.78%14投资回报率31.55%15回收期年4.6716设备数量台(套)11517年用电量千瓦时961746.1218年用水量立方米15930.0219总能耗吨标准煤119.5620节能率23.32%21节能量吨标准煤37.7622员工数量人399第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.76%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度163.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21116.7221116.7241507.5141507.513923.781.1主要生产车间12670.0312670.0324904.5124904.512432.741.2辅助生产车间6757.356757.3513282.4013282.401255.611.3其他生产车间1689.341689.342407.442407.44235.432仓储工程4480.214480.2111185.3111185.31768.992.1成品贮存1120.051120.052796.332796.33192.252.2原料仓储2329.712329.715816.365816.36399.872.3辅助材料仓库1030.451030.452572.622572.62176.873供配电工程238.94238.94238.94238.9418.483.1供配电室238.94238.94238.94238.9418.484给排水工程274.79274.79274.79274.7916.534.1给排水274.79274.79274.79274.7916.535服务性工程2837.472837.472837.472837.47195.085.1办公用房1150.761150.761150.761150.76108.115.2生活服务1686.711686.711686.711686.7187.036消防及环保工程800.46800.46800.46800.4661.916.1消防环保工程800.46800.46800.46800.4661.917项目总图工程119.47119.47119.47119.47-56.017.1场地及道路硬化7643.421489.611489.617.2场区围墙1489.617643.427643.427.3安全保卫室119.47119.47119.47119.478绿化工程3347.10117.15合计29868.0658715.6858715.685045.91六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7889.27万元,占计划投资的59.51%。其中:完成固定资产投资5038.22万元,占总投资的63.86%;完成流动资金投资2851.05,占总投资的36.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7889.271.1完成比例59.51%2完成固定资产投资万元5038.222.1完成比例63.86%3完成流动资金投资万元2851.053.1完成比例36.14%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员399人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2711.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元1405.792工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元308.103企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元117.684品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元165.235其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元142.086职工工资总额万元13585.46五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9947.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5045.915048.53163.859947.331.1工程费用万元5045.915048.5316894.491.1.1建筑工程费用万元5045.915045.9138.06%1.1.2设备购置及安装费万元5048.535048.5338.08%1.2工程建设其他费用万元-147.11-147.11-1.11%1.2.1无形资产万元-72.21-72.211.3预备费万元-74.90-74.901.3.1基本预备费万元-44.25-44.251.3.2涨价预备费万元-30.65-30.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元9947.339947.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3309.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16894.498762.8912401.4516894.4916894.4916894.491.1应收账款万元5068.353041.013801.265068.355068.355068.351.2存货万元7602.524561.515701.897602.527602.527602.521.2.1原辅材料万元2280.761368.451710.572280.762280.762280.761.2.2燃料动力万元114.0468.4285.53114.04114.04114.041.2.3在产品万元3497.162098.302622.873497.163497.163497.161.2.4产成品万元1710.571026.341282.931710.571710.571710.571.3现金万元4223.622534.173167.724223.624223.624223.622流动负债万元13585.468151.2810189.1013585.4613585.4613585.462.1应付账款万元13585.468151.2810189.1013585.4613585.4613585.463流动资金万元3309.031985.422481.773309.033309.033309.034铺底流动资金万元1103.00661.81827.261103.001103.001103.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13256.36万元,其中:固定资产投资9947.33万元,占项目总投资的75.04%;流动资金3309.03万元,占项目总投资的24.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5045.91万元,占项目总投资的38.06%;设备购置费5048.53万元,占项目总投资的38.08%;其它投资-147.11万元,占项目总投资的-1.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9947.33+3309.03=13256.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9947.3375.04%1.1项目建设投资万元9947.3375.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3309.0324.96%3总投资万元万元13256.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13512.60万元,总成本8706.05万元,利润总额4806.55万元,净利润217.35万元,增值税461.45万元,税金及附加3604.91万元,所得税1201.64万元;第二年收入16890.75万元,总成本10475.88万元,利润总额6414.87万元,净利润4811.15万元,增值税576.81万元,税金及附加231.19万元,所得税1603.72万元;第三年生产负荷100%,收入22521.00万元,总成本16945.19万元,利润总额5575.81万元,净利润4181.86万元,增值税769.08万元,税金及附加254.26万元,所得税1393.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22521.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=769.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13512.6016890.7522521.0022521.0022521.001.1铝合金熔炼炉煤改重油技改万元13512.6016890.7522521.0022521.0022521.002现价增加值万元4324.035405.047206.727206.7272
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