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文档简介
泓域咨询MACRO/ 加油机用传感器投资项目立项申请报告加油机用传感器投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入10793.22万元,同比增长13.28%(1264.98万元)。其中,主营业业务加油机用传感器生产及销售收入为9165.54万元,占营业总收入的84.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3058.37万元,较去年同期相比增长263.30万元,增长率9.42%;实现净利润2293.78万元,较去年同期相比增长317.44万元,增长率16.06%。二、项目概况(一)项目名称加油机用传感器投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积34010.33平方米(折合约50.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.54%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度194.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34010.33平方米,建筑物基底占地面积21270.06平方米,总建筑面积40472.29平方米,其中:规划建设主体工程32163.18平方米,项目规划绿化面积2431.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费4299.57万元。(七)节能分析“加油机用传感器投资项目建设项目”,年用电量463786.20千瓦时,年总用水量14430.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.23吨标准煤/年。达产年综合节能量22.65吨标准煤/年,项目总节能率24.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12823.37万元,其中:固定资产投资9932.34万元,占项目总投资的77.45%;流动资金2891.03万元,占项目总投资的22.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21690.00万元,总成本费用16442.42万元,税金及附加222.90万元,利润总额5247.58万元,利税总额6194.28万元,税后净利润3935.68万元,达产年纳税总额2258.59万元;达产年投资利润率40.92%,投资利税率48.30%,投资回报率30.69%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位350个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区加油机用传感器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区加油机用传感器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“加油机用传感器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位350个,达产年纳税总额2258.59万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.92%,投资利税率48.30%,全部投资回报率30.69%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34010.3350.99亩1.1容积率1.191.2建筑系数62.54%1.3投资强度万元/亩194.791.4基底面积平方米21270.061.5总建筑面积平方米40472.291.6绿化面积平方米2431.80绿化率6.01%2总投资万元12823.372.1固定资产投资万元9932.342.1.1土建工程投资万元3116.612.1.1.1土建工程投资占比万元24.30%2.1.2设备投资万元4299.572.1.2.1设备投资占比33.53%2.1.3其它投资万元2516.162.1.3.1其它投资占比19.62%2.1.4固定资产投资占比77.45%2.2流动资金万元2891.032.2.1流动资金占比22.55%3收入万元21690.004总成本万元16442.425利润总额万元5247.586净利润万元3935.687所得税万元1.198增值税万元723.809税金及附加万元222.9010纳税总额万元2258.5911利税总额万元6194.2812投资利润率40.92%13投资利税率48.30%14投资回报率30.69%15回收期年4.7616设备数量台(套)10117年用电量千瓦时463786.2018年用水量立方米14430.5119总能耗吨标准煤58.2320节能率24.05%21节能量吨标准煤22.6522员工数量人350第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.54%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度194.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15037.9315037.9332163.1832163.182724.431.1主要生产车间9022.769022.7619297.9119297.911689.151.2辅助生产车间4812.144812.1410292.2210292.22871.821.3其他生产车间1203.031203.031865.461865.46163.472仓储工程3190.513190.515400.925400.92332.722.1成品贮存797.63797.631350.231350.2383.182.2原料仓储1659.071659.072808.482808.48173.012.3辅助材料仓库733.82733.821242.211242.2176.533供配电工程170.16170.16170.16170.1611.793.1供配电室170.16170.16170.16170.1611.794给排水工程195.68195.68195.68195.6810.554.1给排水195.68195.68195.68195.6810.555服务性工程2020.662020.662020.662020.66124.485.1办公用房1173.981173.981173.981173.9866.405.2生活服务846.68846.68846.68846.6854.666消防及环保工程570.04570.04570.04570.0439.516.1消防环保工程570.04570.04570.04570.0439.517项目总图工程85.0885.0885.0885.08-193.217.1场地及道路硬化5443.93948.10948.107.2场区围墙948.105443.935443.937.3安全保卫室85.0885.0885.0885.088绿化工程1895.4866.34合计21270.0640472.2940472.293116.61六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6794.24万元,占计划投资的52.98%。其中:完成固定资产投资4101.67万元,占总投资的60.37%;完成流动资金投资2692.57,占总投资的39.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6794.241.1完成比例52.98%2完成固定资产投资万元4101.672.1完成比例60.37%3完成流动资金投资万元2692.573.1完成比例39.63%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员350人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2381.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1412.362工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元347.693企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元95.344品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元168.005其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.895.3年工资额万元108.736职工工资总额万元10552.32五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9932.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3116.614299.57194.799932.341.1工程费用万元3116.614299.5713443.351.1.1建筑工程费用万元3116.613116.6124.30%1.1.2设备购置及安装费万元4299.574299.5733.53%1.2工程建设其他费用万元2516.162516.1619.62%1.2.1无形资产万元1019.391019.391.3预备费万元1496.771496.771.3.1基本预备费万元648.54648.541.3.2涨价预备费万元848.23848.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元9932.349932.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2891.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13443.356801.7911325.9613443.3513443.3513443.351.1应收账款万元4033.011814.853024.754033.014033.014033.011.2存货万元6049.512722.284537.136049.516049.516049.511.2.1原辅材料万元1814.85816.681361.141814.851814.851814.851.2.2燃料动力万元90.7440.8368.0690.7490.7490.741.2.3在产品万元2782.771252.252087.082782.772782.772782.771.2.4产成品万元1361.14612.511020.851361.141361.141361.141.3现金万元3360.841512.382520.633360.843360.843360.842流动负债万元10552.324748.547914.2410552.3210552.3210552.322.1应付账款万元10552.324748.547914.2410552.3210552.3210552.323流动资金万元2891.031300.962168.272891.032891.032891.034铺底流动资金万元963.67433.65722.76963.67963.67963.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12823.37万元,其中:固定资产投资9932.34万元,占项目总投资的77.45%;流动资金2891.03万元,占项目总投资的22.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3116.61万元,占项目总投资的24.30%;设备购置费4299.57万元,占项目总投资的33.53%;其它投资2516.16万元,占项目总投资的19.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9932.34+2891.03=12823.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9932.3477.45%1.1项目建设投资万元9932.3477.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2891.0322.55%3总投资万元万元12823.37二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9760.50万元,总成本1206.00万元,利润总额8554.50万元,净利润175.13万元,增值税325.71万元,税金及附加6415.88万元,所得税2138.63万元;第二年收入16267.50万元,总成本1758.37万元,利润总额14509.13万元,净利润10881.85万元,增值税542.85万元,税金及附加201.18万元,所得税3627.28万元;第三年生产负荷100%,收入21690.00万元,总成本16442.42万元,利润总额5247.58万元,净利润3935.68万元,增值税723.80万元,税金及附加222.90万元,所得税1311.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21690.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=723.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9760.5016267.5021690.0021690.0021690.001.1加油机用传感器万元9760.5016267.5021690.0021690.0021690.002现价增加值万元3123.365205.606940.806940.806940.80
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