




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建往复泵项目立项申请报告新建往复泵项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10019.02万元,同比增长25.94%(2063.73万元)。其中,主营业业务往复泵生产及销售收入为9009.17万元,占营业总收入的89.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2778.10万元,较去年同期相比增长444.85万元,增长率19.07%;实现净利润2083.57万元,较去年同期相比增长451.97万元,增长率27.70%。二、项目概况(一)项目名称新建往复泵项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积34744.03平方米(折合约52.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.35%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度173.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34744.03平方米,建筑物基底占地面积18535.94平方米,总建筑面积37176.11平方米,其中:规划建设主体工程27962.02平方米,项目规划绿化面积2297.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2964.41万元。(七)节能分析“新建往复泵项目建设项目”,年用电量821389.77千瓦时,年总用水量6125.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.47吨标准煤/年。达产年综合节能量30.31吨标准煤/年,项目总节能率23.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11057.55万元,其中:固定资产投资9017.82万元,占项目总投资的81.55%;流动资金2039.73万元,占项目总投资的18.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14922.00万元,总成本费用11435.11万元,税金及附加196.69万元,利润总额3486.89万元,利税总额4164.53万元,税后净利润2615.17万元,达产年纳税总额1549.36万元;达产年投资利润率31.53%,投资利税率37.66%,投资回报率23.65%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位236个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城往复泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城往复泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建往复泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位236个,达产年纳税总额1549.36万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.53%,投资利税率37.66%,全部投资回报率23.65%,全部投资回收期5.73年,固定资产投资回收期5.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34744.0352.09亩1.1容积率1.071.2建筑系数53.35%1.3投资强度万元/亩173.121.4基底面积平方米18535.941.5总建筑面积平方米37176.111.6绿化面积平方米2297.52绿化率6.18%2总投资万元11057.552.1固定资产投资万元9017.822.1.1土建工程投资万元2704.672.1.1.1土建工程投资占比万元24.46%2.1.2设备投资万元2964.412.1.2.1设备投资占比26.81%2.1.3其它投资万元3348.742.1.3.1其它投资占比30.28%2.1.4固定资产投资占比81.55%2.2流动资金万元2039.732.2.1流动资金占比18.45%3收入万元14922.004总成本万元11435.115利润总额万元3486.896净利润万元2615.177所得税万元1.078增值税万元480.959税金及附加万元196.6910纳税总额万元1549.3611利税总额万元4164.5312投资利润率31.53%13投资利税率37.66%14投资回报率23.65%15回收期年5.7316设备数量台(套)10917年用电量千瓦时821389.7718年用水量立方米6125.0819总能耗吨标准煤101.4720节能率23.05%21节能量吨标准煤30.3122员工数量人236第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级,着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升,抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。积极实施和优化我市省工业企业技术改造指导目录,引导产业市场化发展。推动企业广泛应用先进技术装备,大力推动“机器人应用”,进一步提高人均劳动生产率,提高产业竞争力。鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口,进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划,制定重点转型升级产业目录,率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级,制定实施纺织等行业分业施策专项方案,推动产业链、价值链整体提升。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.35%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度173.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13104.9113104.9127962.0227962.022237.751.1主要生产车间7862.957862.9516777.2116777.211387.401.2辅助生产车间4193.574193.578947.858947.85716.081.3其他生产车间1048.391048.391621.801621.80134.262仓储工程2780.392780.395989.165989.16348.582.1成品贮存695.10695.101497.291497.2987.142.2原料仓储1445.801445.803114.363114.36181.262.3辅助材料仓库639.49639.491377.511377.5180.173供配电工程148.29148.29148.29148.299.713.1供配电室148.29148.29148.29148.299.714给排水工程170.53170.53170.53170.538.684.1给排水170.53170.53170.53170.538.685服务性工程1760.911760.911760.911760.91102.495.1办公用房712.62712.62712.62712.6252.795.2生活服务1048.291048.291048.291048.2942.146消防及环保工程496.76496.76496.76496.7632.536.1消防环保工程496.76496.76496.76496.7632.537项目总图工程74.1474.1474.1474.14-106.277.1场地及道路硬化4891.41907.99907.997.2场区围墙907.994891.414891.417.3安全保卫室74.1474.1474.1474.148绿化工程2034.2571.20合计18535.9437176.1137176.112704.67六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8008.96万元,占计划投资的72.43%。其中:完成固定资产投资6205.89万元,占总投资的77.49%;完成流动资金投资1803.07,占总投资的22.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8008.961.1完成比例72.43%2完成固定资产投资万元6205.892.1完成比例77.49%3完成流动资金投资万元1803.073.1完成比例22.51%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员236人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元679.852工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元197.433企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元66.024品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元105.145其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.875.3年工资额万元52.246职工工资总额万元7607.98五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9017.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2704.672964.41173.129017.821.1工程费用万元2704.672964.419647.711.1.1建筑工程费用万元2704.672704.6724.46%1.1.2设备购置及安装费万元2964.412964.4126.81%1.2工程建设其他费用万元3348.743348.7430.28%1.2.1无形资产万元1826.161826.161.3预备费万元1522.581522.581.3.1基本预备费万元746.09746.091.3.2涨价预备费万元776.49776.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元9017.829017.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2039.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9647.716875.789425.319647.719647.719647.711.1应收账款万元2894.311736.592315.452894.312894.312894.311.2存货万元4341.472604.883473.184341.474341.474341.471.2.1原辅材料万元1302.44781.461041.951302.441302.441302.441.2.2燃料动力万元65.1239.0752.1065.1265.1265.121.2.3在产品万元1997.081198.251597.661997.081997.081997.081.2.4产成品万元976.83586.10781.46976.83976.83976.831.3现金万元2411.931447.161929.542411.932411.932411.932流动负债万元7607.984564.796086.387607.987607.987607.982.1应付账款万元7607.984564.796086.387607.987607.987607.983流动资金万元2039.731223.841631.782039.732039.732039.734铺底流动资金万元679.90407.95543.93679.90679.90679.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11057.55万元,其中:固定资产投资9017.82万元,占项目总投资的81.55%;流动资金2039.73万元,占项目总投资的18.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2704.67万元,占项目总投资的24.46%;设备购置费2964.41万元,占项目总投资的26.81%;其它投资3348.74万元,占项目总投资的30.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9017.82+2039.73=11057.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9017.8281.55%1.1项目建设投资万元9017.8281.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2039.7318.45%3总投资万元万元11057.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8953.20万元,总成本13809.94万元,利润总额-4856.74万元,净利润173.60万元,增值税288.57万元,税金及附加-3642.55万元,所得税-1214.18万元;第二年收入11937.60万元,总成本17371.78万元,利润总额-5434.18万元,净利润-4075.63万元,增值税384.76万元,税金及附加185.15万元,所得税-1358.55万元;第三年生产负荷100%,收入14922.00万元,总成本11435.11万元,利润总额3486.89万元,净利润2615.17万元,增值税480.95万元,税金及附加196.69万元,所得税871.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14922.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=480.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8953.2011937.6014922.0014922.0014922.001.1往复泵万元8953.2011937.6014922.0014922.0014922.002现价增加值万元2865.023820.03477
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 宁都钢质防火窗施工方案
- 架空建筑垃圾分类方案设计
- 中式建筑排版配色方案设计
- 在全县干部大会的主持词
- 地下室顶板渗漏处理方案
- 双层宴席厅建筑方案设计
- 2025年经济师初级考试 经济基础知识核心考点模拟试卷
- 贵州省茶产业发展现状研究
- 其他收入分享协议的注意事项
- 2025年北京市纪委市监委所属事业单位招聘8人笔试备考题库参考答案详解
- 【MOOC】大学物理-电磁学-北京理工大学 中国大学慕课MOOC答案
- 35KV集电线路安全施工措施
- 机场监控施工方案
- 北京餐厨垃圾收运合同范本
- 压力容器使用单位安全员题库
- 3输变电工程施工质量验收统一表式(变电工程电气专业)-2024年版
- 大数据产业大数据应用技术创新与实践计划
- 动物疫病检测合同
- 2024-2029年中国汾酒行业供需分析及发展前景研究报告
- 装配式结构吊装施工计算书
- 《中国缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2022》解读
评论
0/150
提交评论