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泓域咨询MACRO/ 新建生物质节能锅炉项目立项申请报告新建生物质节能锅炉项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15578.83万元,同比增长10.97%(1540.18万元)。其中,主营业业务生物质节能锅炉生产及销售收入为13039.66万元,占营业总收入的83.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3236.20万元,较去年同期相比增长636.77万元,增长率24.50%;实现净利润2427.15万元,较去年同期相比增长322.84万元,增长率15.34%。二、项目概况(一)项目名称新建生物质节能锅炉项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积18936.13平方米(折合约28.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.60%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度190.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18936.13平方米,建筑物基底占地面积10149.77平方米,总建筑面积31433.98平方米,其中:规划建设主体工程20887.96平方米,项目规划绿化面积2385.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费1502.20万元。(七)节能分析“新建生物质节能锅炉项目建设项目”,年用电量630261.04千瓦时,年总用水量12624.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.54吨标准煤/年。达产年综合节能量27.60吨标准煤/年,项目总节能率22.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6912.79万元,其中:固定资产投资5404.60万元,占项目总投资的78.18%;流动资金1508.19万元,占项目总投资的21.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14027.00万元,总成本费用10855.74万元,税金及附加128.23万元,利润总额3171.26万元,利税总额3736.91万元,税后净利润2378.45万元,达产年纳税总额1358.47万元;达产年投资利润率45.88%,投资利税率54.06%,投资回报率34.41%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位249个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园生物质节能锅炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园生物质节能锅炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建生物质节能锅炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位249个,达产年纳税总额1358.47万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.88%,投资利税率54.06%,全部投资回报率34.41%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18936.1328.39亩1.1容积率1.661.2建筑系数53.60%1.3投资强度万元/亩190.371.4基底面积平方米10149.771.5总建筑面积平方米31433.981.6绿化面积平方米2385.12绿化率7.59%2总投资万元6912.792.1固定资产投资万元5404.602.1.1土建工程投资万元2330.422.1.1.1土建工程投资占比万元33.71%2.1.2设备投资万元1502.202.1.2.1设备投资占比21.73%2.1.3其它投资万元1571.982.1.3.1其它投资占比22.74%2.1.4固定资产投资占比78.18%2.2流动资金万元1508.192.2.1流动资金占比21.82%3收入万元14027.004总成本万元10855.745利润总额万元3171.266净利润万元2378.457所得税万元1.668增值税万元437.429税金及附加万元128.2310纳税总额万元1358.4711利税总额万元3736.9112投资利润率45.88%13投资利税率54.06%14投资回报率34.41%15回收期年4.4116设备数量台(套)12617年用电量千瓦时630261.0418年用水量立方米12624.3919总能耗吨标准煤78.5420节能率22.87%21节能量吨标准煤27.6022员工数量人249第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.60%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度190.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7175.897175.8920887.9620887.961703.431.1主要生产车间4305.534305.5312532.7812532.781056.131.2辅助生产车间2296.282296.286684.156684.15545.101.3其他生产车间574.07574.071211.501211.50102.212仓储工程1522.471522.476854.916854.91406.562.1成品贮存380.62380.621713.731713.73101.642.2原料仓储791.68791.683564.553564.55211.412.3辅助材料仓库350.17350.171576.631576.6393.513供配电工程81.2081.2081.2081.205.423.1供配电室81.2081.2081.2081.205.424给排水工程93.3893.3893.3893.384.854.1给排水93.3893.3893.3893.384.855服务性工程964.23964.23964.23964.2357.195.1办公用房436.10436.10436.10436.1027.835.2生活服务528.13528.13528.13528.1327.396消防及环保工程272.01272.01272.01272.0118.156.1消防环保工程272.01272.01272.01272.0118.157项目总图工程40.6040.6040.6040.60101.827.1场地及道路硬化2649.71558.64558.647.2场区围墙558.642649.712649.717.3安全保卫室40.6040.6040.6040.608绿化工程942.9033.00合计10149.7731433.9831433.982330.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6413.04万元,占计划投资的92.77%。其中:完成固定资产投资3967.00万元,占总投资的61.86%;完成流动资金投资2446.04,占总投资的38.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6413.041.1完成比例92.77%2完成固定资产投资万元3967.002.1完成比例61.86%3完成流动资金投资万元2446.043.1完成比例38.14%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员249人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1691.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元904.212工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元255.553企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.483.3年工资额万元66.894品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元114.925其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.255.3年工资额万元74.766职工工资总额万元7217.14五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5404.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2330.421502.20190.375404.601.1工程费用万元2330.421502.208725.331.1.1建筑工程费用万元2330.422330.4233.71%1.1.2设备购置及安装费万元1502.201502.2021.73%1.2工程建设其他费用万元1571.981571.9822.74%1.2.1无形资产万元919.27919.271.3预备费万元652.71652.711.3.1基本预备费万元380.80380.801.3.2涨价预备费万元271.91271.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元5404.605404.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1508.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8725.335086.906399.108725.338725.338725.331.1应收账款万元2617.601570.561963.202617.602617.602617.601.2存货万元3926.402355.842944.803926.403926.403926.401.2.1原辅材料万元1177.92706.75883.441177.921177.921177.921.2.2燃料动力万元58.9035.3444.1758.9058.9058.901.2.3在产品万元1806.141083.691354.611806.141806.141806.141.2.4产成品万元883.44530.06662.58883.44883.44883.441.3现金万元2181.331308.801636.002181.332181.332181.332流动负债万元7217.144330.285412.857217.147217.147217.142.1应付账款万元7217.144330.285412.857217.147217.147217.143流动资金万元1508.19904.911131.141508.191508.191508.194铺底流动资金万元502.72301.64377.05502.72502.72502.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6912.79万元,其中:固定资产投资5404.60万元,占项目总投资的78.18%;流动资金1508.19万元,占项目总投资的21.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2330.42万元,占项目总投资的33.71%;设备购置费1502.20万元,占项目总投资的21.73%;其它投资1571.98万元,占项目总投资的22.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5404.60+1508.19=6912.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5404.6078.18%1.1项目建设投资万元5404.6078.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1508.1921.82%3总投资万元万元6912.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8416.20万元,总成本6161.89万元,利润总额2254.31万元,净利润107.24万元,增值税262.45万元,税金及附加1690.73万元,所得税563.58万元;第二年收入10520.25万元,总成本7352.51万元,利润总额3167.74万元,净利润2375.81万元,增值税328.06万元,税金及附加115.11万元,所得税791.93万元;第三年生产负荷100%,收入14027.00万元,总成本10855.74万元,利润总额3171.26万元,净利润2378.45万元,增值税437.42万元,税金及附加128.23万元,所得税792.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14027.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=437.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8416.2010520.2514027.0014027.0014027.001.1生物质节能锅炉万元8416.2010520.2514027.0014027.0014027.002现价增加值万元2693.183366.484488.644488.644

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