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文档简介
泓域咨询MACRO/ 避雷器投资项目立项申请报告避雷器投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入15325.79万元,同比增长14.84%(1980.60万元)。其中,主营业业务避雷器生产及销售收入为12540.85万元,占营业总收入的81.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3386.11万元,较去年同期相比增长582.71万元,增长率20.79%;实现净利润2539.58万元,较去年同期相比增长503.14万元,增长率24.71%。二、项目概况(一)项目名称避雷器投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积23244.95平方米(折合约34.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.96%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度172.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23244.95平方米,建筑物基底占地面积17656.86平方米,总建筑面积34402.53平方米,其中:规划建设主体工程23791.53平方米,项目规划绿化面积2184.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费2711.87万元。(七)节能分析“避雷器投资项目建设项目”,年用电量710081.08千瓦时,年总用水量7940.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.95吨标准煤/年。达产年综合节能量23.38吨标准煤/年,项目总节能率25.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8654.10万元,其中:固定资产投资5997.69万元,占项目总投资的69.30%;流动资金2656.41万元,占项目总投资的30.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18040.00万元,总成本费用13784.33万元,税金及附加163.42万元,利润总额4255.67万元,利税总额5006.08万元,税后净利润3191.75万元,达产年纳税总额1814.33万元;达产年投资利润率49.18%,投资利税率57.85%,投资回报率36.88%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位264个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园避雷器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园避雷器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“避雷器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位264个,达产年纳税总额1814.33万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.18%,投资利税率57.85%,全部投资回报率36.88%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23244.9534.85亩1.1容积率1.481.2建筑系数75.96%1.3投资强度万元/亩172.101.4基底面积平方米17656.861.5总建筑面积平方米34402.531.6绿化面积平方米2184.13绿化率6.35%2总投资万元8654.102.1固定资产投资万元5997.692.1.1土建工程投资万元2826.312.1.1.1土建工程投资占比万元32.66%2.1.2设备投资万元2711.872.1.2.1设备投资占比31.34%2.1.3其它投资万元459.512.1.3.1其它投资占比5.31%2.1.4固定资产投资占比69.30%2.2流动资金万元2656.412.2.1流动资金占比30.70%3收入万元18040.004总成本万元13784.335利润总额万元4255.676净利润万元3191.757所得税万元1.488增值税万元586.999税金及附加万元163.4210纳税总额万元1814.3311利税总额万元5006.0812投资利润率49.18%13投资利税率57.85%14投资回报率36.88%15回收期年4.2116设备数量台(套)5517年用电量千瓦时710081.0818年用水量立方米7940.6319总能耗吨标准煤87.9520节能率25.30%21节能量吨标准煤23.3822员工数量人264第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.96%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度172.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12483.4012483.4023791.5323791.532150.031.1主要生产车间7490.047490.0414274.9214274.921333.021.2辅助生产车间3994.693994.697613.297613.29688.011.3其他生产车间998.67998.671379.911379.91129.002仓储工程2648.532648.536897.156897.15453.302.1成品贮存662.13662.131724.291724.29113.332.2原料仓储1377.241377.243586.523586.52235.722.3辅助材料仓库609.16609.161586.341586.34104.263供配电工程141.25141.25141.25141.2510.443.1供配电室141.25141.25141.25141.2510.444给排水工程162.44162.44162.44162.449.344.1给排水162.44162.44162.44162.449.345服务性工程1677.401677.401677.401677.40110.245.1办公用房976.49976.49976.49976.4953.185.2生活服务700.91700.91700.91700.9144.736消防及环保工程473.20473.20473.20473.2034.996.1消防环保工程473.20473.20473.20473.2034.997项目总图工程70.6370.6370.6370.63-0.097.1场地及道路硬化4606.30874.45874.457.2场区围墙874.454606.304606.307.3安全保卫室70.6370.6370.6370.638绿化工程1658.8058.06合计17656.8634402.5334402.532826.31六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6259.83万元,占计划投资的72.33%。其中:完成固定资产投资3767.73万元,占总投资的60.19%;完成流动资金投资2492.10,占总投资的39.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6259.831.1完成比例72.33%2完成固定资产投资万元3767.732.1完成比例60.19%3完成流动资金投资万元2492.103.1完成比例39.81%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员264人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元799.812工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元205.583企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元68.114品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元117.565其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.695.3年工资额万元61.316职工工资总额万元8249.81五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5997.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2826.312711.87172.105997.691.1工程费用万元2826.312711.8710906.221.1.1建筑工程费用万元2826.312826.3132.66%1.1.2设备购置及安装费万元2711.872711.8731.34%1.2工程建设其他费用万元459.51459.515.31%1.2.1无形资产万元255.79255.791.3预备费万元203.72203.721.3.1基本预备费万元114.37114.371.3.2涨价预备费万元89.3589.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元5997.695997.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2656.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10906.227993.3910112.7810906.2210906.2210906.221.1应收账款万元3271.871963.122453.903271.873271.873271.871.2存货万元4907.802944.683680.854907.804907.804907.801.2.1原辅材料万元1472.34883.401104.251472.341472.341472.341.2.2燃料动力万元73.6244.1755.2173.6273.6273.621.2.3在产品万元2257.591354.551693.192257.592257.592257.591.2.4产成品万元1104.26662.55828.191104.261104.261104.261.3现金万元2726.551635.932044.922726.552726.552726.552流动负债万元8249.814949.896187.368249.818249.818249.812.1应付账款万元8249.814949.896187.368249.818249.818249.813流动资金万元2656.411593.851992.312656.412656.412656.414铺底流动资金万元885.46531.28664.10885.46885.46885.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8654.10万元,其中:固定资产投资5997.69万元,占项目总投资的69.30%;流动资金2656.41万元,占项目总投资的30.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2826.31万元,占项目总投资的32.66%;设备购置费2711.87万元,占项目总投资的31.34%;其它投资459.51万元,占项目总投资的5.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5997.69+2656.41=8654.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5997.6969.30%1.1项目建设投资万元5997.6969.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2656.4130.70%3总投资万元万元8654.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10824.00万元,总成本22108.32万元,利润总额-11284.32万元,净利润135.24万元,增值税352.19万元,税金及附加-8463.24万元,所得税-2821.08万元;第二年收入13530.00万元,总成本26256.51万元,利润总额-12726.51万元,净利润-9544.88万元,增值税440.24万元,税金及附加145.81万元,所得税-3181.63万元;第三年生产负荷100%,收入18040.00万元,总成本13784.33万元,利润总额4255.67万元,净利润3191.75万元,增值税586.99万元,税金及附加163.42万元,所得税1063.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18040.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=586.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10824.0013530.0018040.0018040.0018040.001.1避雷器万元10824.0013530.0018040.0018040.0018040.002现价增加值万元3463.684329.605772.805772.805772.803增值税万元352.19440
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