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泓域咨询MACRO/ 烟气透平动力装置投资项目立项申请报告烟气透平动力装置投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13071.05万元,同比增长18.55%(2045.48万元)。其中,主营业业务烟气透平动力装置生产及销售收入为10699.41万元,占营业总收入的81.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3334.07万元,较去年同期相比增长520.14万元,增长率18.48%;实现净利润2500.55万元,较去年同期相比增长417.14万元,增长率20.02%。二、项目概况(一)项目名称烟气透平动力装置投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26980.15平方米(折合约40.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.28%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度183.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26980.15平方米,建筑物基底占地面积20040.86平方米,总建筑面积33185.58平方米,其中:规划建设主体工程22393.28平方米,项目规划绿化面积2349.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2432.98万元。(七)节能分析“烟气透平动力装置投资项目建设项目”,年用电量914553.84千瓦时,年总用水量14761.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.66吨标准煤/年。达产年综合节能量44.20吨标准煤/年,项目总节能率26.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10205.23万元,其中:固定资产投资7415.70万元,占项目总投资的72.67%;流动资金2789.53万元,占项目总投资的27.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25385.00万元,总成本费用19379.87万元,税金及附加207.32万元,利润总额6005.13万元,利税总额7040.74万元,税后净利润4503.85万元,达产年纳税总额2536.89万元;达产年投资利润率58.84%,投资利税率68.99%,投资回报率44.13%,全部投资回收期3.77年,提供就业职位410个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区烟气透平动力装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区烟气透平动力装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“烟气透平动力装置投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位410个,达产年纳税总额2536.89万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.84%,投资利税率68.99%,全部投资回报率44.13%,全部投资回收期3.77年,固定资产投资回收期3.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26980.1540.45亩1.1容积率1.231.2建筑系数74.28%1.3投资强度万元/亩183.331.4基底面积平方米20040.861.5总建筑面积平方米33185.581.6绿化面积平方米2349.51绿化率7.08%2总投资万元10205.232.1固定资产投资万元7415.702.1.1土建工程投资万元2330.322.1.1.1土建工程投资占比万元22.83%2.1.2设备投资万元2432.982.1.2.1设备投资占比23.84%2.1.3其它投资万元2652.402.1.3.1其它投资占比25.99%2.1.4固定资产投资占比72.67%2.2流动资金万元2789.532.2.1流动资金占比27.33%3收入万元25385.004总成本万元19379.875利润总额万元6005.136净利润万元4503.857所得税万元1.238增值税万元828.299税金及附加万元207.3210纳税总额万元2536.8911利税总额万元7040.7412投资利润率58.84%13投资利税率68.99%14投资回报率44.13%15回收期年3.7716设备数量台(套)7117年用电量千瓦时914553.8418年用水量立方米14761.0819总能耗吨标准煤113.6620节能率26.42%21节能量吨标准煤44.2022员工数量人410第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.28%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度183.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14168.8914168.8922393.2822393.281729.721.1主要生产车间8501.338501.3313435.9713435.971072.431.2辅助生产车间4534.044534.047165.857165.85553.511.3其他生产车间1133.511133.511298.811298.81103.782仓储工程3006.133006.137015.007015.00394.082.1成品贮存751.53751.531753.751753.7598.522.2原料仓储1563.191563.193647.803647.80204.922.3辅助材料仓库691.41691.411613.451613.4590.643供配电工程160.33160.33160.33160.3310.133.1供配电室160.33160.33160.33160.3310.134给排水工程184.38184.38184.38184.389.064.1给排水184.38184.38184.38184.389.065服务性工程1903.881903.881903.881903.88106.955.1办公用房787.18787.18787.18787.1852.475.2生活服务1116.701116.701116.701116.7043.376消防及环保工程537.10537.10537.10537.1033.946.1消防环保工程537.10537.10537.10537.1033.947项目总图工程80.1680.1680.1680.16-23.717.1场地及道路硬化5568.47900.14900.147.2场区围墙900.145568.475568.477.3安全保卫室80.1680.1680.1680.168绿化工程2004.3270.15合计20040.8633185.5833185.582330.32六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5150.89万元,占计划投资的50.47%。其中:完成固定资产投资3411.06万元,占总投资的66.22%;完成流动资金投资1739.83,占总投资的33.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5150.891.1完成比例50.47%2完成固定资产投资万元3411.062.1完成比例66.22%3完成流动资金投资万元1739.833.1完成比例33.78%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员410人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2791.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元1450.062工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元408.793企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元100.314品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元172.385其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.825.3年工资额万元146.496职工工资总额万元14392.64五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7415.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2330.322432.98183.337415.701.1工程费用万元2330.322432.9817182.171.1.1建筑工程费用万元2330.322330.3222.83%1.1.2设备购置及安装费万元2432.982432.9823.84%1.2工程建设其他费用万元2652.402652.4025.99%1.2.1无形资产万元1186.411186.411.3预备费万元1465.991465.991.3.1基本预备费万元628.08628.081.3.2涨价预备费万元837.91837.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7415.707415.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2789.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17182.1711563.0810693.5417182.1717182.1717182.171.1应收账款万元5154.653350.523608.265154.655154.655154.651.2存货万元7731.985025.785412.387731.987731.987731.981.2.1原辅材料万元2319.591507.741623.722319.592319.592319.591.2.2燃料动力万元115.9875.3981.19115.98115.98115.981.2.3在产品万元3556.712311.862489.703556.713556.713556.711.2.4产成品万元1739.701130.801217.791739.701739.701739.701.3现金万元4295.542792.103006.884295.544295.544295.542流动负债万元14392.649355.2210074.8514392.6414392.6414392.642.1应付账款万元14392.649355.2210074.8514392.6414392.6414392.643流动资金万元2789.531813.191952.672789.532789.532789.534铺底流动资金万元929.83604.40650.89929.83929.83929.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10205.23万元,其中:固定资产投资7415.70万元,占项目总投资的72.67%;流动资金2789.53万元,占项目总投资的27.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2330.32万元,占项目总投资的22.83%;设备购置费2432.98万元,占项目总投资的23.84%;其它投资2652.40万元,占项目总投资的25.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7415.70+2789.53=10205.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7415.7072.67%1.1项目建设投资万元7415.7072.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2789.5327.33%3总投资万元万元10205.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16500.25万元,总成本14246.41万元,利润总额2253.84万元,净利润172.53万元,增值税538.39万元,税金及附加1690.38万元,所得税563.46万元;第二年收入17769.50万元,总成本15077.05万元,利润总额2692.45万元,净利润2019.34万元,增值税579.80万元,税金及附加177.50万元,所得税673.11万元;第三年生产负荷100%,收入25385.00万元,总成本19379.87万元,利润总额6005.13万元,净利润4503.85万元,增值税828.29万元,税金及附加207.32万元,所得税1501.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25385.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=828.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16500.2517769.5025385.0025385.0025385.001.1烟气透平动力装置万元16500.2517769.5025385.0025385.0025385.002现价增加值万元5280.085686.248123.208123.208123.203增值税万元53

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