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泓域咨询MACRO/ 新建水池温度计项目立项申请报告新建水池温度计项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入23650.75万元,同比增长21.87%(4244.29万元)。其中,主营业业务水池温度计生产及销售收入为22261.08万元,占营业总收入的94.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7025.35万元,较去年同期相比增长1390.43万元,增长率24.68%;实现净利润5269.01万元,较去年同期相比增长502.71万元,增长率10.55%。二、项目概况(一)项目名称新建水池温度计项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积35037.51平方米(折合约52.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.57%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度195.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35037.51平方米,建筑物基底占地面积20871.84平方米,总建筑面积39242.01平方米,其中:规划建设主体工程24876.93平方米,项目规划绿化面积3059.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费3448.94万元。(七)节能分析“新建水池温度计项目建设项目”,年用电量911868.76千瓦时,年总用水量15560.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.40吨标准煤/年。达产年综合节能量39.84吨标准煤/年,项目总节能率28.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14707.18万元,其中:固定资产投资10243.35万元,占项目总投资的69.65%;流动资金4463.83万元,占项目总投资的30.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30313.00万元,总成本费用22922.49万元,税金及附加262.48万元,利润总额7390.51万元,利税总额8672.37万元,税后净利润5542.88万元,达产年纳税总额3129.49万元;达产年投资利润率50.25%,投资利税率58.97%,投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位404个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区水池温度计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区水池温度计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建水池温度计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位404个,达产年纳税总额3129.49万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.25%,投资利税率58.97%,全部投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35037.5152.53亩1.1容积率1.121.2建筑系数59.57%1.3投资强度万元/亩195.001.4基底面积平方米20871.841.5总建筑面积平方米39242.011.6绿化面积平方米3059.22绿化率7.80%2总投资万元14707.182.1固定资产投资万元10243.352.1.1土建工程投资万元3291.142.1.1.1土建工程投资占比万元22.38%2.1.2设备投资万元3448.942.1.2.1设备投资占比23.45%2.1.3其它投资万元3503.272.1.3.1其它投资占比23.82%2.1.4固定资产投资占比69.65%2.2流动资金万元4463.832.2.1流动资金占比30.35%3收入万元30313.004总成本万元22922.495利润总额万元7390.516净利润万元5542.887所得税万元1.128增值税万元1019.389税金及附加万元262.4810纳税总额万元3129.4911利税总额万元8672.3712投资利润率50.25%13投资利税率58.97%14投资回报率37.69%15回收期年4.1516设备数量台(套)13317年用电量千瓦时911868.7618年用水量立方米15560.6719总能耗吨标准煤113.4020节能率28.90%21节能量吨标准煤39.8422员工数量人404第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.57%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度195.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14756.3914756.3924876.9324876.932295.011.1主要生产车间8853.838853.8314926.1614926.161422.911.2辅助生产车间4722.044722.047960.627960.62734.401.3其他生产车间1180.511180.511442.861442.86137.702仓储工程3130.783130.789337.309337.30626.482.1成品贮存782.70782.702334.322334.32156.622.2原料仓储1628.011628.014855.404855.40325.772.3辅助材料仓库720.08720.082147.582147.58144.093供配电工程166.97166.97166.97166.9712.603.1供配电室166.97166.97166.97166.9712.604给排水工程192.02192.02192.02192.0211.274.1给排水192.02192.02192.02192.0211.275服务性工程1982.821982.821982.821982.82133.045.1办公用房799.70799.70799.70799.7065.595.2生活服务1183.121183.121183.121183.1266.616消防及环保工程559.37559.37559.37559.3742.226.1消防环保工程559.37559.37559.37559.3742.227项目总图工程83.4983.4983.4983.49101.657.1场地及道路硬化5372.94869.03869.037.2场区围墙869.035372.945372.947.3安全保卫室83.4983.4983.4983.498绿化工程1967.8268.87合计20871.8439242.0139242.013291.14六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12709.56万元,占计划投资的86.42%。其中:完成固定资产投资9084.96万元,占总投资的71.48%;完成流动资金投资3624.60,占总投资的28.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12709.561.1完成比例86.42%2完成固定资产投资万元9084.962.1完成比例71.48%3完成流动资金投资万元3624.603.1完成比例28.52%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员404人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元1106.312工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元306.133企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元120.054品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元169.145其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.505.3年工资额万元121.346职工工资总额万元19195.30五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10243.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3291.143448.94195.0010243.351.1工程费用万元3291.143448.9423659.131.1.1建筑工程费用万元3291.143291.1422.38%1.1.2设备购置及安装费万元3448.943448.9423.45%1.2工程建设其他费用万元3503.273503.2723.82%1.2.1无形资产万元1817.901817.901.3预备费万元1685.371685.371.3.1基本预备费万元998.55998.551.3.2涨价预备费万元686.82686.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元10243.3510243.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4463.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23659.139416.0418095.7923659.1323659.1323659.131.1应收账款万元7097.742839.105678.197097.747097.747097.741.2存货万元10646.614258.648517.2910646.6110646.6110646.611.2.1原辅材料万元3193.981277.592555.193193.983193.983193.981.2.2燃料动力万元159.7063.88127.76159.70159.70159.701.2.3在产品万元4897.441958.983917.954897.444897.444897.441.2.4产成品万元2395.49958.191916.392395.492395.492395.491.3现金万元5914.782365.914731.835914.785914.785914.782流动负债万元19195.307678.1215356.2419195.3019195.3019195.302.1应付账款万元19195.307678.1215356.2419195.3019195.3019195.303流动资金万元4463.831785.533571.064463.834463.834463.834铺底流动资金万元1487.93595.181190.351487.931487.931487.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14707.18万元,其中:固定资产投资10243.35万元,占项目总投资的69.65%;流动资金4463.83万元,占项目总投资的30.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3291.14万元,占项目总投资的22.38%;设备购置费3448.94万元,占项目总投资的23.45%;其它投资3503.27万元,占项目总投资的23.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10243.35+4463.83=14707.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10243.3569.65%1.1项目建设投资万元10243.3569.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4463.8330.35%3总投资万元万元14707.18二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12125.20万元,总成本6076.48万元,利润总额6048.72万元,净利润189.08万元,增值税407.75万元,税金及附加4536.54万元,所得税1512.18万元;第二年收入24250.40万元,总成本9944.45万元,利润总额14305.95万元,净利润10729.46万元,增值税815.50万元,税金及附加238.01万元,所得税3576.49万元;第三年生产负荷100%,收入30313.00万元,总成本22922.49万元,利润总额7390.51万元,净利润5542.88万元,增值税1019.38万元,税金及附加262.48万元,所得税1847.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30313.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1019.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12125.2024250.4030313.0030313.0030313.001.1水池温度计万元12125.2024250.4030313.0030313.0030313.002现价增加值万元3880.067760.139700.169700.169700.163

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