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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建铸造炉具项目立项申请报告新建铸造炉具项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入8323.41万元,同比增长18.00%(1269.59万元)。其中,主营业业务铸造炉具生产及销售收入为6819.22万元,占营业总收入的81.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1988.44万元,较去年同期相比增长389.49万元,增长率24.36%;实现净利润1491.33万元,较去年同期相比增长300.30万元,增长率25.21%。二、项目概况(一)项目名称新建铸造炉具项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积14280.47平方米(折合约21.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.42%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度183.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14280.47平方米,建筑物基底占地面积8628.26平方米,总建筑面积18421.81平方米,其中:规划建设主体工程13431.60平方米,项目规划绿化面积1033.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1373.89万元。(七)节能分析“新建铸造炉具项目建设项目”,年用电量1004219.17千瓦时,年总用水量13393.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.56吨标准煤/年。达产年综合节能量48.44吨标准煤/年,项目总节能率22.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5899.96万元,其中:固定资产投资3935.80万元,占项目总投资的66.71%;流动资金1964.16万元,占项目总投资的33.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13973.00万元,总成本费用10499.93万元,税金及附加114.61万元,利润总额3473.07万元,利税总额4066.72万元,税后净利润2604.80万元,达产年纳税总额1461.92万元;达产年投资利润率58.87%,投资利税率68.93%,投资回报率44.15%,全部投资回收期3.77年,提供就业职位279个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地铸造炉具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地铸造炉具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建铸造炉具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位279个,达产年纳税总额1461.92万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.87%,投资利税率68.93%,全部投资回报率44.15%,全部投资回收期3.77年,固定资产投资回收期3.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14280.4721.41亩1.1容积率1.291.2建筑系数60.42%1.3投资强度万元/亩183.831.4基底面积平方米8628.261.5总建筑面积平方米18421.811.6绿化面积平方米1033.01绿化率5.61%2总投资万元5899.962.1固定资产投资万元3935.802.1.1土建工程投资万元1290.232.1.1.1土建工程投资占比万元21.87%2.1.2设备投资万元1373.892.1.2.1设备投资占比23.29%2.1.3其它投资万元1271.682.1.3.1其它投资占比21.55%2.1.4固定资产投资占比66.71%2.2流动资金万元1964.162.2.1流动资金占比33.29%3收入万元13973.004总成本万元10499.935利润总额万元3473.076净利润万元2604.807所得税万元1.298增值税万元479.049税金及附加万元114.6110纳税总额万元1461.9211利税总额万元4066.7212投资利润率58.87%13投资利税率68.93%14投资回报率44.15%15回收期年3.7716设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1004219.1718年用水量立方米13393.4719总能耗吨标准煤124.5620节能率22.71%21节能量吨标准煤48.4422员工数量人279第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.42%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度183.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6100.186100.1813431.6013431.601034.801.1主要生产车间3660.113660.118058.968058.96641.581.2辅助生产车间1952.061952.064298.114298.11331.141.3其他生产车间488.01488.01779.03779.0362.092仓储工程1294.241294.243243.643243.64181.742.1成品贮存323.56323.56810.91810.9145.442.2原料仓储673.00673.001686.691686.6994.502.3辅助材料仓库297.68297.68746.04746.0441.803供配电工程69.0369.0369.0369.034.353.1供配电室69.0369.0369.0369.034.354给排水工程79.3879.3879.3879.383.894.1给排水79.3879.3879.3879.383.895服务性工程819.68819.68819.68819.6845.935.1办公用房425.47425.47425.47425.4718.785.2生活服务394.21394.21394.21394.2124.926消防及环保工程231.24231.24231.24231.2414.586.1消防环保工程231.24231.24231.24231.2414.587项目总图工程34.5134.5134.5134.51-30.907.1场地及道路硬化2412.92348.70348.707.2场区围墙348.702412.922412.927.3安全保卫室34.5134.5134.5134.518绿化工程1024.1335.84合计8628.2618421.8118421.811290.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3070.83万元,占计划投资的52.05%。其中:完成固定资产投资2260.41万元,占总投资的73.61%;完成流动资金投资810.42,占总投资的26.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3070.831.1完成比例52.05%2完成固定资产投资万元2260.412.1完成比例73.61%3完成流动资金投资万元810.423.1完成比例26.39%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员279人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元783.422工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元239.603企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元87.234品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元111.655其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.235.3年工资额万元82.686职工工资总额万元7610.34五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3935.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1290.231373.89183.833935.801.1工程费用万元1290.231373.899574.501.1.1建筑工程费用万元1290.231290.2321.87%1.1.2设备购置及安装费万元1373.891373.8923.29%1.2工程建设其他费用万元1271.681271.6821.55%1.2.1无形资产万元564.38564.381.3预备费万元707.30707.301.3.1基本预备费万元300.94300.941.3.2涨价预备费万元406.36406.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元3935.803935.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1964.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9574.504973.846415.499574.509574.509574.501.1应收账款万元2872.351579.792010.642872.352872.352872.351.2存货万元4308.532369.693015.974308.534308.534308.531.2.1原辅材料万元1292.56710.91904.791292.561292.561292.561.2.2燃料动力万元64.6335.5545.2464.6364.6364.631.2.3在产品万元1981.921090.061387.351981.921981.921981.921.2.4产成品万元969.42533.18678.59969.42969.42969.421.3现金万元2393.631316.491675.542393.632393.632393.632流动负债万元7610.344185.695327.247610.347610.347610.342.1应付账款万元7610.344185.695327.247610.347610.347610.343流动资金万元1964.161080.291374.911964.161964.161964.164铺底流动资金万元654.71360.10458.30654.71654.71654.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5899.96万元,其中:固定资产投资3935.80万元,占项目总投资的66.71%;流动资金1964.16万元,占项目总投资的33.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1290.23万元,占项目总投资的21.87%;设备购置费1373.89万元,占项目总投资的23.29%;其它投资1271.68万元,占项目总投资的21.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3935.80+1964.16=5899.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3935.8066.71%1.1项目建设投资万元3935.8066.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1964.1633.29%3总投资万元万元5899.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7685.15万元,总成本11795.03万元,利润总额-4109.88万元,净利润88.74万元,增值税263.47万元,税金及附加-3082.41万元,所得税-1027.47万元;第二年收入9781.10万元,总成本14174.12万元,利润总额-4393.02万元,净利润-3294.76万元,增值税335.33万元,税金及附加97.36万元,所得税-1098.26万元;第三年生产负荷100%,收入13973.00万元,总成本10499.93万元,利润总额3473.07万元,净利润2604.80万元,增值税479.04万元,税金及附加114.61万元,所得税868.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13973.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=479.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7685.159781.1013973.0013973.0013973.001.1铸造炉具万元7685.159781.1013973.0013973.0013973.002现价增加值万元2459.253129.954471.364471.3
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