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泓域咨询MACRO/ 新建橡胶止水袋项目立项申请报告新建橡胶止水袋项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18572.93万元,同比增长18.71%(2927.41万元)。其中,主营业业务橡胶止水袋生产及销售收入为15141.09万元,占营业总收入的81.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3832.64万元,较去年同期相比增长287.55万元,增长率8.11%;实现净利润2874.48万元,较去年同期相比增长296.78万元,增长率11.51%。二、项目概况(一)项目名称新建橡胶止水袋项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积26513.25平方米(折合约39.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.13%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度174.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26513.25平方米,建筑物基底占地面积20714.80平方米,总建筑面积36588.28平方米,其中:规划建设主体工程29073.12平方米,项目规划绿化面积2022.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3147.97万元。(七)节能分析“新建橡胶止水袋项目建设项目”,年用电量608536.31千瓦时,年总用水量13847.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.97吨标准煤/年。达产年综合节能量20.19吨标准煤/年,项目总节能率26.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9952.79万元,其中:固定资产投资6951.08万元,占项目总投资的69.84%;流动资金3001.71万元,占项目总投资的30.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20202.00万元,总成本费用15687.19万元,税金及附加180.78万元,利润总额4514.81万元,利税总额5318.32万元,税后净利润3386.11万元,达产年纳税总额1932.21万元;达产年投资利润率45.36%,投资利税率53.44%,投资回报率34.02%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位306个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区橡胶止水袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区橡胶止水袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建橡胶止水袋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位306个,达产年纳税总额1932.21万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.36%,投资利税率53.44%,全部投资回报率34.02%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26513.2539.75亩1.1容积率1.381.2建筑系数78.13%1.3投资强度万元/亩174.871.4基底面积平方米20714.801.5总建筑面积平方米36588.281.6绿化面积平方米2022.30绿化率5.53%2总投资万元9952.792.1固定资产投资万元6951.082.1.1土建工程投资万元2726.662.1.1.1土建工程投资占比万元27.40%2.1.2设备投资万元3147.972.1.2.1设备投资占比31.63%2.1.3其它投资万元1076.452.1.3.1其它投资占比10.82%2.1.4固定资产投资占比69.84%2.2流动资金万元3001.712.2.1流动资金占比30.16%3收入万元20202.004总成本万元15687.195利润总额万元4514.816净利润万元3386.117所得税万元1.388增值税万元622.739税金及附加万元180.7810纳税总额万元1932.2111利税总额万元5318.3212投资利润率45.36%13投资利税率53.44%14投资回报率34.02%15回收期年4.4416设备数量台(套)9717年用电量千瓦时608536.3118年用水量立方米13847.7719总能耗吨标准煤75.9720节能率26.33%21节能量吨标准煤20.1922员工数量人306第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.13%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度174.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14645.3614645.3629073.1229073.122383.271.1主要生产车间8787.228787.2217443.8717443.871477.631.2辅助生产车间4686.524686.529303.409303.40762.651.3其他生产车间1171.631171.631686.241686.24143.002仓储工程3107.223107.224884.854884.85291.232.1成品贮存776.80776.801221.211221.2172.812.2原料仓储1615.751615.752540.122540.12151.442.3辅助材料仓库714.66714.661123.521123.5266.983供配电工程165.72165.72165.72165.7211.113.1供配电室165.72165.72165.72165.7211.114给排水工程190.58190.58190.58190.589.944.1给排水190.58190.58190.58190.589.945服务性工程1967.911967.911967.911967.91117.325.1办公用房1105.511105.511105.511105.5160.095.2生活服务862.40862.40862.40862.4051.816消防及环保工程555.16555.16555.16555.1637.236.1消防环保工程555.16555.16555.16555.1637.237项目总图工程82.8682.8682.8682.86-207.287.1场地及道路硬化5526.801219.061219.067.2场区围墙1219.065526.805526.807.3安全保卫室82.8682.8682.8682.868绿化工程2395.4383.84合计20714.8036588.2836588.282726.66六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7680.88万元,占计划投资的77.17%。其中:完成固定资产投资6113.51万元,占总投资的79.59%;完成流动资金投资1567.37,占总投资的20.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7680.881.1完成比例77.17%2完成固定资产投资万元6113.512.1完成比例79.59%3完成流动资金投资万元1567.373.1完成比例20.41%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员306人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2081.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元1232.492工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元301.623企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元94.974品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元142.645其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.475.3年工资额万元126.756职工工资总额万元11049.86五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6951.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2726.663147.97174.876951.081.1工程费用万元2726.663147.9714051.571.1.1建筑工程费用万元2726.662726.6627.40%1.1.2设备购置及安装费万元3147.973147.9731.63%1.2工程建设其他费用万元1076.451076.4510.82%1.2.1无形资产万元450.95450.951.3预备费万元625.50625.501.3.1基本预备费万元356.47356.471.3.2涨价预备费万元269.03269.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元6951.086951.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3001.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14051.577662.3111342.0414051.5714051.5714051.571.1应收账款万元4215.472529.283161.604215.474215.474215.471.2存货万元6323.213793.924742.406323.216323.216323.211.2.1原辅材料万元1896.961138.181422.721896.961896.961896.961.2.2燃料动力万元94.8556.9171.1494.8594.8594.851.2.3在产品万元2908.681745.212181.512908.682908.682908.681.2.4产成品万元1422.72853.631067.041422.721422.721422.721.3现金万元3512.892107.742634.673512.893512.893512.892流动负债万元11049.866629.928287.4011049.8611049.8611049.862.1应付账款万元11049.866629.928287.4011049.8611049.8611049.863流动资金万元3001.711801.032251.283001.713001.713001.714铺底流动资金万元1000.56600.34750.431000.561000.561000.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9952.79万元,其中:固定资产投资6951.08万元,占项目总投资的69.84%;流动资金3001.71万元,占项目总投资的30.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2726.66万元,占项目总投资的27.40%;设备购置费3147.97万元,占项目总投资的31.63%;其它投资1076.45万元,占项目总投资的10.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6951.08+3001.71=9952.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6951.0869.84%1.1项目建设投资万元6951.0869.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3001.7130.16%3总投资万元万元9952.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12121.20万元,总成本14969.69万元,利润总额-2848.49万元,净利润150.89万元,增值税373.64万元,税金及附加-2136.37万元,所得税-712.12万元;第二年收入15151.50万元,总成本17906.14万元,利润总额-2754.64万元,净利润-2065.98万元,增值税467.05万元,税金及附加162.10万元,所得税-688.66万元;第三年生产负荷100%,收入20202.00万元,总成本15687.19万元,利润总额4514.81万元,净利润3386.11万元,增值税622.73万元,税金及附加180.78万元,所得税1128.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20202.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=622.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12121.2015151.5020202.0020202.0020202.001.1橡胶止水袋万元12121.2015151.5020202.0020202.0020202.002现价增加值万元3878.784848.486

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