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泓域咨询MACRO/ 年产xxx壁挂炉安全阀项目立项申请报告年产xxx壁挂炉安全阀项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入15757.07万元,同比增长25.21%(3172.92万元)。其中,主营业业务壁挂炉安全阀生产及销售收入为14390.90万元,占营业总收入的91.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3561.11万元,较去年同期相比增长725.37万元,增长率25.58%;实现净利润2670.83万元,较去年同期相比增长583.29万元,增长率27.94%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx壁挂炉安全阀项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积23138.23平方米(折合约34.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.55%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度188.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23138.23平方米,建筑物基底占地面积17249.55平方米,总建筑面积35864.26平方米,其中:规划建设主体工程25128.43平方米,项目规划绿化面积2788.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2860.46万元。(七)节能分析“年产xxx壁挂炉安全阀项目建设项目”,年用电量718868.61千瓦时,年总用水量7885.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.02吨标准煤/年。达产年综合节能量34.62吨标准煤/年,项目总节能率26.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9287.65万元,其中:固定资产投资6528.66万元,占项目总投资的70.29%;流动资金2758.99万元,占项目总投资的29.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19173.00万元,总成本费用15194.32万元,税金及附加158.41万元,利润总额3978.68万元,利税总额4685.87万元,税后净利润2984.01万元,达产年纳税总额1701.86万元;达产年投资利润率42.84%,投资利税率50.45%,投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位292个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区壁挂炉安全阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区壁挂炉安全阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx壁挂炉安全阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位292个,达产年纳税总额1701.86万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.84%,投资利税率50.45%,全部投资回报率32.13%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23138.2334.69亩1.1容积率1.551.2建筑系数74.55%1.3投资强度万元/亩188.201.4基底面积平方米17249.551.5总建筑面积平方米35864.261.6绿化面积平方米2788.89绿化率7.78%2总投资万元9287.652.1固定资产投资万元6528.662.1.1土建工程投资万元2884.912.1.1.1土建工程投资占比万元31.06%2.1.2设备投资万元2860.462.1.2.1设备投资占比30.80%2.1.3其它投资万元783.292.1.3.1其它投资占比8.43%2.1.4固定资产投资占比70.29%2.2流动资金万元2758.992.2.1流动资金占比29.71%3收入万元19173.004总成本万元15194.325利润总额万元3978.686净利润万元2984.017所得税万元1.558增值税万元548.789税金及附加万元158.4110纳税总额万元1701.8611利税总额万元4685.8712投资利润率42.84%13投资利税率50.45%14投资回报率32.13%15回收期年4.6116设备数量台(套)6117年用电量千瓦时718868.6118年用水量立方米7885.6219总能耗吨标准煤89.0220节能率26.71%21节能量吨标准煤34.6222员工数量人292第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.55%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度188.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12195.4312195.4325128.4325128.432223.461.1主要生产车间7317.267317.2615077.0615077.061378.551.2辅助生产车间3902.543902.548041.108041.10711.511.3其他生产车间975.63975.631457.451457.45133.412仓储工程2587.432587.436978.296978.29449.072.1成品贮存646.86646.861744.571744.57112.272.2原料仓储1345.461345.463628.713628.71233.522.3辅助材料仓库595.11595.111605.011605.01103.293供配电工程138.00138.00138.00138.009.993.1供配电室138.00138.00138.00138.009.994给排水工程158.70158.70158.70158.708.944.1给排水158.70158.70158.70158.708.945服务性工程1638.711638.711638.711638.71105.455.1办公用房731.91731.91731.91731.9158.185.2生活服务906.80906.80906.80906.8045.606消防及环保工程462.29462.29462.29462.2933.476.1消防环保工程462.29462.29462.29462.2933.477项目总图工程69.0069.0069.0069.00-2.547.1场地及道路硬化4386.33874.97874.977.2场区围墙874.974386.334386.337.3安全保卫室69.0069.0069.0069.008绿化工程1630.5457.07合计17249.5535864.2635864.262884.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7557.17万元,占计划投资的81.37%。其中:完成固定资产投资5019.50万元,占总投资的66.42%;完成流动资金投资2537.67,占总投资的33.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7557.171.1完成比例81.37%2完成固定资产投资万元5019.502.1完成比例66.42%3完成流动资金投资万元2537.673.1完成比例33.58%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员292人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元966.062工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元273.103企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元77.104品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元129.795其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.645.3年工资额万元60.366职工工资总额万元10567.80五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6528.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2884.912860.46188.206528.661.1工程费用万元2884.912860.4613326.791.1.1建筑工程费用万元2884.912884.9131.06%1.1.2设备购置及安装费万元2860.462860.4630.80%1.2工程建设其他费用万元783.29783.298.43%1.2.1无形资产万元386.75386.751.3预备费万元396.54396.541.3.1基本预备费万元189.15189.151.3.2涨价预备费万元207.39207.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元6528.666528.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2758.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13326.799155.899914.4413326.7913326.7913326.791.1应收账款万元3998.042398.822798.633998.043998.043998.041.2存货万元5997.063598.234197.945997.065997.065997.061.2.1原辅材料万元1799.121079.471259.381799.121799.121799.121.2.2燃料动力万元89.9653.9762.9789.9689.9689.961.2.3在产品万元2758.651655.191931.052758.652758.652758.651.2.4产成品万元1349.34809.60944.541349.341349.341349.341.3现金万元3331.701999.022332.193331.703331.703331.702流动负债万元10567.806340.687397.4610567.8010567.8010567.802.1应付账款万元10567.806340.687397.4610567.8010567.8010567.803流动资金万元2758.991655.391931.292758.992758.992758.994铺底流动资金万元919.65551.80643.76919.65919.65919.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9287.65万元,其中:固定资产投资6528.66万元,占项目总投资的70.29%;流动资金2758.99万元,占项目总投资的29.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2884.91万元,占项目总投资的31.06%;设备购置费2860.46万元,占项目总投资的30.80%;其它投资783.29万元,占项目总投资的8.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6528.66+2758.99=9287.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6528.6670.29%1.1项目建设投资万元6528.6670.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2758.9929.71%3总投资万元万元9287.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11503.80万元,总成本12306.15万元,利润总额-802.35万元,净利润132.07万元,增值税329.27万元,税金及附加-601.76万元,所得税-200.59万元;第二年收入13421.10万元,总成本13830.45万元,利润总额-409.35万元,净利润-307.01万元,增值税384.15万元,税金及附加138.65万元,所得税-102.34万元;第三年生产负荷100%,收入19173.00万元,总成本15194.32万元,利润总额3978.68万元,净利润2984.01万元,增值税548.78万元,税金及附加158.41万元,所得税994.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19173.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=548.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11503.8013421.1019173.0019173.0019173.001.1壁挂炉安全阀万元11503.8013421.1019173.0019173.0019173.002现价增加值万元3681.224294.756135.366135.366135

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