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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx小章鱼项目立项申请报告年产xxx小章鱼项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5030.47万元,同比增长10.95%(496.65万元)。其中,主营业业务小章鱼生产及销售收入为4704.38万元,占营业总收入的93.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1120.11万元,较去年同期相比增长121.70万元,增长率12.19%;实现净利润840.08万元,较去年同期相比增长137.87万元,增长率19.63%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx小章鱼项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积16668.33平方米(折合约24.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.84%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度178.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16668.33平方米,建筑物基底占地面积9140.91平方米,总建筑面积19168.58平方米,其中:规划建设主体工程12289.29平方米,项目规划绿化面积1101.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费1279.34万元。(七)节能分析“年产xxx小章鱼项目建设项目”,年用电量1056049.31千瓦时,年总用水量5486.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.26吨标准煤/年。达产年综合节能量41.13吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5257.84万元,其中:固定资产投资4458.72万元,占项目总投资的84.80%;流动资金799.12万元,占项目总投资的15.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6401.00万元,总成本费用4927.69万元,税金及附加91.06万元,利润总额1473.31万元,利税总额1767.59万元,税后净利润1104.98万元,达产年纳税总额662.61万元;达产年投资利润率28.02%,投资利税率33.62%,投资回报率21.02%,全部投资回收期6.26年,提供就业职位110个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园小章鱼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园小章鱼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx小章鱼项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位110个,达产年纳税总额662.61万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.02%,投资利税率33.62%,全部投资回报率21.02%,全部投资回收期6.26年,固定资产投资回收期6.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16668.3324.99亩1.1容积率1.151.2建筑系数54.84%1.3投资强度万元/亩178.421.4基底面积平方米9140.911.5总建筑面积平方米19168.581.6绿化面积平方米1101.71绿化率5.75%2总投资万元5257.842.1固定资产投资万元4458.722.1.1土建工程投资万元1466.642.1.1.1土建工程投资占比万元27.89%2.1.2设备投资万元1279.342.1.2.1设备投资占比24.33%2.1.3其它投资万元1712.742.1.3.1其它投资占比32.57%2.1.4固定资产投资占比84.80%2.2流动资金万元799.122.2.1流动资金占比15.20%3收入万元6401.004总成本万元4927.695利润总额万元1473.316净利润万元1104.987所得税万元1.158增值税万元203.229税金及附加万元91.0610纳税总额万元662.6111利税总额万元1767.5912投资利润率28.02%13投资利税率33.62%14投资回报率21.02%15回收期年6.2616设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1056049.3118年用水量立方米5486.1019总能耗吨标准煤130.2620节能率21.77%21节能量吨标准煤41.1322员工数量人110第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.84%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度178.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6462.626462.6212289.2912289.291034.321.1主要生产车间3877.573877.577373.577373.57641.281.2辅助生产车间2068.042068.043932.573932.57330.981.3其他生产车间517.01517.01712.78712.7862.062仓储工程1371.141371.144471.544471.54273.702.1成品贮存342.79342.791117.881117.8868.422.2原料仓储712.99712.992325.202325.20142.322.3辅助材料仓库315.36315.361028.451028.4562.953供配电工程73.1373.1373.1373.135.043.1供配电室73.1373.1373.1373.135.044给排水工程84.1084.1084.1084.104.504.1给排水84.1084.1084.1084.104.505服务性工程868.39868.39868.39868.3953.155.1办公用房452.81452.81452.81452.8124.785.2生活服务415.58415.58415.58415.5821.986消防及环保工程244.98244.98244.98244.9816.876.1消防环保工程244.98244.98244.98244.9816.877项目总图工程36.5636.5636.5636.5652.387.1场地及道路硬化2350.72380.90380.907.2场区围墙380.902350.722350.727.3安全保卫室36.5636.5636.5636.568绿化工程762.2826.68合计9140.9119168.5819168.581466.64六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3633.96万元,占计划投资的69.12%。其中:完成固定资产投资2530.29万元,占总投资的69.63%;完成流动资金投资1103.67,占总投资的30.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3633.961.1完成比例69.12%2完成固定资产投资万元2530.292.1完成比例69.63%3完成流动资金投资万元1103.673.1完成比例30.37%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员110人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元354.792工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元96.503企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元25.574品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元53.395其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.505.3年工资额万元36.176职工工资总额万元4077.10五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4458.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1466.641279.34178.424458.721.1工程费用万元1466.641279.344876.221.1.1建筑工程费用万元1466.641466.6427.89%1.1.2设备购置及安装费万元1279.341279.3424.33%1.2工程建设其他费用万元1712.741712.7432.57%1.2.1无形资产万元872.45872.451.3预备费万元840.29840.291.3.1基本预备费万元421.46421.461.3.2涨价预备费万元418.83418.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元4458.724458.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金799.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4876.221636.903528.204876.224876.224876.221.1应收账款万元1462.87585.151024.011462.871462.871462.871.2存货万元2194.30877.721536.012194.302194.302194.301.2.1原辅材料万元658.29263.32460.80658.29658.29658.291.2.2燃料动力万元32.9113.1723.0432.9132.9132.911.2.3在产品万元1009.38403.75706.561009.381009.381009.381.2.4产成品万元493.72197.49345.60493.72493.72493.721.3现金万元1219.06487.62853.341219.061219.061219.062流动负债万元4077.101630.842853.974077.104077.104077.102.1应付账款万元4077.101630.842853.974077.104077.104077.103流动资金万元799.12319.65559.38799.12799.12799.124铺底流动资金万元266.37106.55186.46266.37266.37266.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5257.84万元,其中:固定资产投资4458.72万元,占项目总投资的84.80%;流动资金799.12万元,占项目总投资的15.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1466.64万元,占项目总投资的27.89%;设备购置费1279.34万元,占项目总投资的24.33%;其它投资1712.74万元,占项目总投资的32.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4458.72+799.12=5257.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4458.7284.80%1.1项目建设投资万元4458.7284.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元799.1215.20%3总投资万元万元5257.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2560.40万元,总成本6533.25万元,利润总额-3972.85万元,净利润76.43万元,增值税81.29万元,税金及附加-2979.64万元,所得税-993.21万元;第二年收入4480.70万元,总成本9864.82万元,利润总额-5384.12万元,净利润-4038.09万元,增值税142.25万元,税金及附加83.74万元,所得税-1346.03万元;第三年生产负荷100%,收入6401.00万元,总成本4927.69万元,利润总额1473.31万元,净利润1104.98万元,增值税203.22万元,税金及附加91.06万元,所得税368.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6401.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=203.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2560.404480.706401.006401.006401.001.1小章鱼万元2560.404480.706401.006401.006401.002现价增加值万元819.331433.8
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