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泓域咨询MACRO/ 通讯热量表投资项目立项申请报告通讯热量表投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13196.63万元,同比增长14.73%(1693.92万元)。其中,主营业业务通讯热量表生产及销售收入为12036.36万元,占营业总收入的91.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2813.48万元,较去年同期相比增长579.03万元,增长率25.91%;实现净利润2110.11万元,较去年同期相比增长386.92万元,增长率22.45%。二、项目概况(一)项目名称通讯热量表投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积29854.92平方米(折合约44.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.94%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度169.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29854.92平方米,建筑物基底占地面积16402.29平方米,总建筑面积39408.49平方米,其中:规划建设主体工程24137.66平方米,项目规划绿化面积2237.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3788.16万元。(七)节能分析“通讯热量表投资项目建设项目”,年用电量719763.64千瓦时,年总用水量17906.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.99吨标准煤/年。达产年综合节能量30.00吨标准煤/年,项目总节能率20.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10654.57万元,其中:固定资产投资7576.97万元,占项目总投资的71.11%;流动资金3077.60万元,占项目总投资的28.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21308.00万元,总成本费用16389.56万元,税金及附加200.83万元,利润总额4918.44万元,利税总额5797.68万元,税后净利润3688.83万元,达产年纳税总额2108.85万元;达产年投资利润率46.16%,投资利税率54.41%,投资回报率34.62%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位365个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心通讯热量表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心通讯热量表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“通讯热量表投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位365个,达产年纳税总额2108.85万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.16%,投资利税率54.41%,全部投资回报率34.62%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29854.9244.76亩1.1容积率1.321.2建筑系数54.94%1.3投资强度万元/亩169.281.4基底面积平方米16402.291.5总建筑面积平方米39408.491.6绿化面积平方米2237.99绿化率5.68%2总投资万元10654.572.1固定资产投资万元7576.972.1.1土建工程投资万元3478.902.1.1.1土建工程投资占比万元32.65%2.1.2设备投资万元3788.162.1.2.1设备投资占比35.55%2.1.3其它投资万元309.912.1.3.1其它投资占比2.91%2.1.4固定资产投资占比71.11%2.2流动资金万元3077.602.2.1流动资金占比28.89%3收入万元21308.004总成本万元16389.565利润总额万元4918.446净利润万元3688.837所得税万元1.328增值税万元678.419税金及附加万元200.8310纳税总额万元2108.8511利税总额万元5797.6812投资利润率46.16%13投资利税率54.41%14投资回报率34.62%15回收期年4.3916设备数量台(套)12417年用电量千瓦时719763.6418年用水量立方米17906.4219总能耗吨标准煤89.9920节能率20.85%21节能量吨标准煤30.0022员工数量人365第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.94%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度169.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11596.4211596.4224137.6624137.662343.901.1主要生产车间6957.856957.8514482.6014482.601453.221.2辅助生产车间3710.853710.857724.057724.05750.051.3其他生产车间927.71927.711399.981399.98140.632仓储工程2460.342460.349926.049926.04701.002.1成品贮存615.09615.092481.512481.51175.252.2原料仓储1279.381279.385161.545161.54364.522.3辅助材料仓库565.88565.882282.992282.99161.233供配电工程131.22131.22131.22131.2210.433.1供配电室131.22131.22131.22131.2210.434给排水工程150.90150.90150.90150.909.324.1给排水150.90150.90150.90150.909.325服务性工程1558.221558.221558.221558.22110.055.1办公用房877.23877.23877.23877.2357.535.2生活服务680.99680.99680.99680.9955.866消防及环保工程439.58439.58439.58439.5834.926.1消防环保工程439.58439.58439.58439.5834.927项目总图工程65.6165.6165.6165.61210.017.1场地及道路硬化4484.13969.87969.877.2场区围墙969.874484.134484.137.3安全保卫室65.6165.6165.6165.618绿化工程1693.3059.27合计16402.2939408.4939408.493478.90六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5540.64万元,占计划投资的52.00%。其中:完成固定资产投资3681.49万元,占总投资的66.45%;完成流动资金投资1859.15,占总投资的33.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5540.641.1完成比例52.00%2完成固定资产投资万元3681.492.1完成比例66.45%3完成流动资金投资万元1859.153.1完成比例33.55%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员365人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2481.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元1216.892工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.192.3年工资额万元369.903企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元119.744品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元152.525其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.275.3年工资额万元80.246职工工资总额万元13055.58五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7576.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3478.903788.16169.287576.971.1工程费用万元3478.903788.1616133.181.1.1建筑工程费用万元3478.903478.9032.65%1.1.2设备购置及安装费万元3788.163788.1635.55%1.2工程建设其他费用万元309.91309.912.91%1.2.1无形资产万元174.64174.641.3预备费万元135.27135.271.3.1基本预备费万元78.8278.821.3.2涨价预备费万元56.4556.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元7576.977576.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3077.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16133.186430.4711619.9816133.1816133.1816133.181.1应收账款万元4839.952177.983629.974839.954839.954839.951.2存货万元7259.933266.975444.957259.937259.937259.931.2.1原辅材料万元2177.98980.091633.482177.982177.982177.981.2.2燃料动力万元108.9049.0081.67108.90108.90108.901.2.3在产品万元3339.571502.812504.683339.573339.573339.571.2.4产成品万元1633.48735.071225.111633.481633.481633.481.3现金万元4033.301814.983024.974033.304033.304033.302流动负债万元13055.585875.019791.6913055.5813055.5813055.582.1应付账款万元13055.585875.019791.6913055.5813055.5813055.583流动资金万元3077.601384.922308.203077.603077.603077.604铺底流动资金万元1025.86461.64769.401025.861025.861025.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10654.57万元,其中:固定资产投资7576.97万元,占项目总投资的71.11%;流动资金3077.60万元,占项目总投资的28.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3478.90万元,占项目总投资的32.65%;设备购置费3788.16万元,占项目总投资的35.55%;其它投资309.91万元,占项目总投资的2.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7576.97+3077.60=10654.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7576.9771.11%1.1项目建设投资万元7576.9771.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3077.6028.89%3总投资万元万元10654.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9588.60万元,总成本2297.61万元,利润总额7290.99万元,净利润156.05万元,增值税305.28万元,税金及附加5468.24万元,所得税1822.75万元;第二年收入15981.00万元,总成本3436.51万元,利润总额12544.49万元,净利润9408.37万元,增值税508.81万元,税金及附加180.48万元,所得税3136.12万元;第三年生产负荷100%,收入21308.00万元,总成本16389.56万元,利润总额4918.44万元,净利润3688.83万元,增值税678.41万元,税金及附加200.83万元,所得税1229.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21308.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=678.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9588.6015981.0021308.0021308.0021308.001.1通讯热量表万元9588.6015981.0021308.0021308.0021308.002现价增加值万元3068.355113.926818.566818.566818.563增值税万元305.

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