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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建智能显示仪表项目立项申请报告新建智能显示仪表项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入21767.10万元,同比增长21.02%(3780.60万元)。其中,主营业业务智能显示仪表生产及销售收入为18771.42万元,占营业总收入的86.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5199.54万元,较去年同期相比增长434.54万元,增长率9.12%;实现净利润3899.65万元,较去年同期相比增长821.73万元,增长率26.70%。二、项目概况(一)项目名称新建智能显示仪表项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积35997.99平方米(折合约53.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.55%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度171.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35997.99平方米,建筑物基底占地面积28276.42平方米,总建筑面积38877.83平方米,其中:规划建设主体工程26406.08平方米,项目规划绿化面积2695.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费4715.42万元。(七)节能分析“新建智能显示仪表项目建设项目”,年用电量590635.79千瓦时,年总用水量13639.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.75吨标准煤/年。达产年综合节能量22.03吨标准煤/年,项目总节能率21.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11686.83万元,其中:固定资产投资9249.38万元,占项目总投资的79.14%;流动资金2437.45万元,占项目总投资的20.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23375.00万元,总成本费用18019.58万元,税金及附加232.63万元,利润总额5355.42万元,利税总额6326.73万元,税后净利润4016.57万元,达产年纳税总额2310.17万元;达产年投资利润率45.82%,投资利税率54.14%,投资回报率34.37%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位470个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区智能显示仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区智能显示仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建智能显示仪表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位470个,达产年纳税总额2310.17万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.82%,投资利税率54.14%,全部投资回报率34.37%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35997.9953.97亩1.1容积率1.081.2建筑系数78.55%1.3投资强度万元/亩171.381.4基底面积平方米28276.421.5总建筑面积平方米38877.831.6绿化面积平方米2695.82绿化率6.93%2总投资万元11686.832.1固定资产投资万元9249.382.1.1土建工程投资万元2762.112.1.1.1土建工程投资占比万元23.63%2.1.2设备投资万元4715.422.1.2.1设备投资占比40.35%2.1.3其它投资万元1771.852.1.3.1其它投资占比15.16%2.1.4固定资产投资占比79.14%2.2流动资金万元2437.452.2.1流动资金占比20.86%3收入万元23375.004总成本万元18019.585利润总额万元5355.426净利润万元4016.577所得税万元1.088增值税万元738.689税金及附加万元232.6310纳税总额万元2310.1711利税总额万元6326.7312投资利润率45.82%13投资利税率54.14%14投资回报率34.37%15回收期年4.4116设备数量台(套)14417年用电量千瓦时590635.7918年用水量立方米13639.7819总能耗吨标准煤73.7520节能率21.24%21节能量吨标准煤22.0322员工数量人470第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.55%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度171.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19991.4319991.4326406.0826406.082063.651.1主要生产车间11994.8611994.8615843.6515843.651279.461.2辅助生产车间6397.266397.268449.958449.95660.371.3其他生产车间1599.311599.311531.551531.55123.822仓储工程4241.464241.468106.648106.64460.752.1成品贮存1060.371060.372026.662026.66115.192.2原料仓储2205.562205.564215.454215.45239.592.3辅助材料仓库975.54975.541864.531864.53105.973供配电工程226.21226.21226.21226.2114.463.1供配电室226.21226.21226.21226.2114.464给排水工程260.14260.14260.14260.1412.944.1给排水260.14260.14260.14260.1412.945服务性工程2686.262686.262686.262686.26152.685.1办公用房1183.651183.651183.651183.6575.795.2生活服务1502.611502.611502.611502.6187.766消防及环保工程757.81757.81757.81757.8148.466.1消防环保工程757.81757.81757.81757.8148.467项目总图工程113.11113.11113.11113.11-76.117.1场地及道路硬化7647.091268.821268.827.2场区围墙1268.827647.097647.097.3安全保卫室113.11113.11113.11113.118绿化工程2436.6885.28合计28276.4238877.8338877.832762.11六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10315.14万元,占计划投资的88.26%。其中:完成固定资产投资7604.81万元,占总投资的73.72%;完成流动资金投资2710.33,占总投资的26.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10315.141.1完成比例88.26%2完成固定资产投资万元7604.812.1完成比例73.72%3完成流动资金投资万元2710.333.1完成比例26.28%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员470人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3201.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元1849.462工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元379.013企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元140.814品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元191.735其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元165.626职工工资总额万元12529.89五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9249.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2762.114715.42171.389249.381.1工程费用万元2762.114715.4214967.341.1.1建筑工程费用万元2762.112762.1123.63%1.1.2设备购置及安装费万元4715.424715.4240.35%1.2工程建设其他费用万元1771.851771.8515.16%1.2.1无形资产万元882.82882.821.3预备费万元889.03889.031.3.1基本预备费万元365.16365.161.3.2涨价预备费万元523.87523.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元9249.389249.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2437.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14967.346855.4410305.9014967.3414967.3414967.341.1应收账款万元4490.201796.083143.144490.204490.204490.201.2存货万元6735.302694.124714.716735.306735.306735.301.2.1原辅材料万元2020.59808.241414.412020.592020.592020.591.2.2燃料动力万元101.0340.4170.72101.03101.03101.031.2.3在产品万元3098.241239.302168.773098.243098.243098.241.2.4产成品万元1515.44606.181060.811515.441515.441515.441.3现金万元3741.841496.732619.283741.843741.843741.842流动负债万元12529.895011.968770.9212529.8912529.8912529.892.1应付账款万元12529.895011.968770.9212529.8912529.8912529.893流动资金万元2437.45974.981706.212437.452437.452437.454铺底流动资金万元812.48324.99568.74812.48812.48812.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11686.83万元,其中:固定资产投资9249.38万元,占项目总投资的79.14%;流动资金2437.45万元,占项目总投资的20.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2762.11万元,占项目总投资的23.63%;设备购置费4715.42万元,占项目总投资的40.35%;其它投资1771.85万元,占项目总投资的15.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9249.38+2437.45=11686.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9249.3879.14%1.1项目建设投资万元9249.3879.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2437.4520.86%3总投资万元万元11686.83二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9350.00万元,总成本11794.27万元,利润总额-2444.27万元,净利润179.45万元,增值税295.47万元,税金及附加-1833.20万元,所得税-611.07万元;第二年收入16362.50万元,总成本18134.32万元,利润总额-1771.82万元,净利润-1328.87万元,增值税517.08万元,税金及附加206.04万元,所得税-442.95万元;第三年生产负荷100%,收入23375.00万元,总成本18019.58万元,利润总额5355.42万元,净利润4016.57万元,增值税738.68万元,税金及附加232.63万元,所得税1338.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23375.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=738.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9350.0016362.5023375.0023375.0023375.001.1智能显示仪表万元9350.0016362.5023375.0023375.0023375.002现价增加值万元2992.005236.007480.
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