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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx园林喷洒器项目立项申请报告年产xxx园林喷洒器项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入2276.94万元,同比增长21.17%(397.86万元)。其中,主营业业务园林喷洒器生产及销售收入为2139.68万元,占营业总收入的93.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额497.91万元,较去年同期相比增长69.13万元,增长率16.12%;实现净利润373.43万元,较去年同期相比增长48.73万元,增长率15.01%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx园林喷洒器项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积9137.90平方米(折合约13.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.66%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度191.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9137.90平方米,建筑物基底占地面积5999.95平方米,总建筑面积11605.13平方米,其中:规划建设主体工程9050.47平方米,项目规划绿化面积644.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费937.31万元。(七)节能分析“年产xxx园林喷洒器项目建设项目”,年用电量425706.91千瓦时,年总用水量3023.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.58吨标准煤/年。达产年综合节能量17.53吨标准煤/年,项目总节能率27.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3074.44万元,其中:固定资产投资2619.17万元,占项目总投资的85.19%;流动资金455.27万元,占项目总投资的14.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3545.00万元,总成本费用2745.42万元,税金及附加49.79万元,利润总额799.58万元,利税总额959.66万元,税后净利润599.69万元,达产年纳税总额359.98万元;达产年投资利润率26.01%,投资利税率31.21%,投资回报率19.51%,全部投资回收期6.63年,提供就业职位67个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园园林喷洒器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园园林喷洒器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx园林喷洒器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位67个,达产年纳税总额359.98万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.01%,投资利税率31.21%,全部投资回报率19.51%,全部投资回收期6.63年,固定资产投资回收期6.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9137.9013.70亩1.1容积率1.271.2建筑系数65.66%1.3投资强度万元/亩191.181.4基底面积平方米5999.951.5总建筑面积平方米11605.131.6绿化面积平方米644.73绿化率5.56%2总投资万元3074.442.1固定资产投资万元2619.172.1.1土建工程投资万元929.882.1.1.1土建工程投资占比万元30.25%2.1.2设备投资万元937.312.1.2.1设备投资占比30.49%2.1.3其它投资万元751.982.1.3.1其它投资占比24.46%2.1.4固定资产投资占比85.19%2.2流动资金万元455.272.2.1流动资金占比14.81%3收入万元3545.004总成本万元2745.425利润总额万元799.586净利润万元599.697所得税万元1.278增值税万元110.299税金及附加万元49.7910纳税总额万元359.9811利税总额万元959.6612投资利润率26.01%13投资利税率31.21%14投资回报率19.51%15回收期年6.6316设备数量台(套)6817年用电量千瓦时425706.9118年用水量立方米3023.7919总能耗吨标准煤52.5820节能率27.56%21节能量吨标准煤17.5322员工数量人67第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.66%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度191.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4241.964241.969050.479050.47797.701.1主要生产车间2545.182545.185430.285430.28494.571.2辅助生产车间1357.431357.432896.152896.15255.261.3其他生产车间339.36339.36524.93524.9347.862仓储工程899.99899.991660.531660.53106.442.1成品贮存225.00225.00415.13415.1326.612.2原料仓储467.99467.99863.48863.4855.352.3辅助材料仓库207.00207.00381.92381.9224.483供配电工程48.0048.0048.0048.003.463.1供配电室48.0048.0048.0048.003.464给排水工程55.2055.2055.2055.203.104.1给排水55.2055.2055.2055.203.105服务性工程570.00570.00570.00570.0036.545.1办公用房332.53332.53332.53332.5316.665.2生活服务237.47237.47237.47237.4718.416消防及环保工程160.80160.80160.80160.8011.606.1消防环保工程160.80160.80160.80160.8011.607项目总图工程24.0024.0024.0024.00-50.947.1场地及道路硬化1575.69279.84279.847.2场区围墙279.841575.691575.697.3安全保卫室24.0024.0024.0024.008绿化工程627.9521.98合计5999.9511605.1311605.13929.88六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1740.45万元,占计划投资的56.61%。其中:完成固定资产投资1163.11万元,占总投资的66.83%;完成流动资金投资577.34,占总投资的33.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1740.451.1完成比例56.61%2完成固定资产投资万元1163.112.1完成比例66.83%3完成流动资金投资万元577.343.1完成比例33.17%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员67人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人461.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元251.002工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元57.243企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元23.054品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元29.165其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元4.215.3年工资额万元17.306职工工资总额万元1684.69五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2619.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元929.88937.31191.182619.171.1工程费用万元929.88937.312139.961.1.1建筑工程费用万元929.88929.8830.25%1.1.2设备购置及安装费万元937.31937.3130.49%1.2工程建设其他费用万元751.98751.9824.46%1.2.1无形资产万元366.71366.711.3预备费万元385.27385.271.3.1基本预备费万元211.98211.981.3.2涨价预备费万元173.29173.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元2619.172619.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金455.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2139.961007.181499.322139.962139.962139.961.1应收账款万元641.99288.89449.39641.99641.99641.991.2存货万元962.98433.34674.09962.98962.98962.981.2.1原辅材料万元288.89130.00202.23288.89288.89288.891.2.2燃料动力万元14.446.5010.1114.4414.4414.441.2.3在产品万元442.97199.34310.08442.97442.97442.971.2.4产成品万元216.6797.50151.67216.67216.67216.671.3现金万元534.99240.75374.49534.99534.99534.992流动负债万元1684.69758.111179.281684.691684.691684.692.1应付账款万元1684.69758.111179.281684.691684.691684.693流动资金万元455.27204.87318.69455.27455.27455.274铺底流动资金万元151.7668.29106.23151.76151.76151.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3074.44万元,其中:固定资产投资2619.17万元,占项目总投资的85.19%;流动资金455.27万元,占项目总投资的14.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资929.88万元,占项目总投资的30.25%;设备购置费937.31万元,占项目总投资的30.49%;其它投资751.98万元,占项目总投资的24.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2619.17+455.27=3074.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2619.1785.19%1.1项目建设投资万元2619.1785.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元455.2714.81%3总投资万元万元3074.44二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1595.25万元,总成本17537.73万元,利润总额-15942.48万元,净利润42.51万元,增值税49.63万元,税金及附加-11956.86万元,所得税-3985.62万元;第二年收入2481.50万元,总成本24625.44万元,利润总额-22143.94万元,净利润-16607.96万元,增值税77.20万元,税金及附加45.82万元,所得税-5535.98万元;第三年生产负荷100%,收入3545.00万元,总成本2745.42万元,利润总额799.58万元,净利润599.69万元,增值税110.29万元,税金及附加49.79万元,所得税199.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3545.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=110.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1595.252481.503545.003545.003545.001.1园林喷洒器万元1595.252481.503545.003545.
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