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泓域咨询MACRO/ 新建刀具测量仪项目立项申请报告新建刀具测量仪项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入44579.49万元,同比增长33.00%(11060.35万元)。其中,主营业业务刀具测量仪生产及销售收入为36562.40万元,占营业总收入的82.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10767.31万元,较去年同期相比增长1300.94万元,增长率13.74%;实现净利润8075.48万元,较去年同期相比增长1177.74万元,增长率17.07%。二、项目概况(一)项目名称新建刀具测量仪项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积56301.47平方米(折合约84.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.82%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度199.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56301.47平方米,建筑物基底占地面积44939.83平方米,总建筑面积59679.56平方米,其中:规划建设主体工程39711.42平方米,项目规划绿化面积4617.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费7081.44万元。(七)节能分析“新建刀具测量仪项目建设项目”,年用电量1130417.84千瓦时,年总用水量25754.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.13吨标准煤/年。达产年综合节能量54.88吨标准煤/年,项目总节能率28.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23073.72万元,其中:固定资产投资16854.14万元,占项目总投资的73.04%;流动资金6219.58万元,占项目总投资的26.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入57845.00万元,总成本费用44249.73万元,税金及附加450.23万元,利润总额13595.27万元,利税总额15920.71万元,税后净利润10196.45万元,达产年纳税总额5724.26万元;达产年投资利润率58.92%,投资利税率69.00%,投资回报率44.19%,全部投资回收期3.76年,提供就业职位800个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地刀具测量仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地刀具测量仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建刀具测量仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位800个,达产年纳税总额5724.26万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.92%,投资利税率69.00%,全部投资回报率44.19%,全部投资回收期3.76年,固定资产投资回收期3.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、大力倡导企业家精神。贯彻落实关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。加强对民营企业家的关注和保障,营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围,强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。通过理论培训和实践锻炼,提升企业家的战略管理能力,培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。(发展改革委、工业和信息化部、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56301.4784.41亩1.1容积率1.061.2建筑系数79.82%1.3投资强度万元/亩199.671.4基底面积平方米44939.831.5总建筑面积平方米59679.561.6绿化面积平方米4617.69绿化率7.74%2总投资万元23073.722.1固定资产投资万元16854.142.1.1土建工程投资万元5248.112.1.1.1土建工程投资占比万元22.74%2.1.2设备投资万元7081.442.1.2.1设备投资占比30.69%2.1.3其它投资万元4524.592.1.3.1其它投资占比19.61%2.1.4固定资产投资占比73.04%2.2流动资金万元6219.582.2.1流动资金占比26.96%3收入万元57845.004总成本万元44249.735利润总额万元13595.276净利润万元10196.457所得税万元1.068增值税万元1875.219税金及附加万元450.2310纳税总额万元5724.2611利税总额万元15920.7112投资利润率58.92%13投资利税率69.00%14投资回报率44.19%15回收期年3.7616设备数量台(套)12617年用电量千瓦时1130417.8418年用水量立方米25754.6819总能耗吨标准煤141.1320节能率28.81%21节能量吨标准煤54.8822员工数量人800第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.82%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度199.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31772.4631772.4639711.4239711.423841.361.1主要生产车间19063.4819063.4823826.8523826.852381.641.2辅助生产车间10167.1910167.1912707.6512707.651229.241.3其他生产车间2541.802541.802303.262303.26230.482仓储工程6740.976740.9712979.2912979.29913.102.1成品贮存1685.241685.243244.823244.82228.282.2原料仓储3505.303505.306749.236749.23474.812.3辅助材料仓库1550.421550.422985.242985.24210.013供配电工程359.52359.52359.52359.5228.453.1供配电室359.52359.52359.52359.5228.454给排水工程413.45413.45413.45413.4525.454.1给排水413.45413.45413.45413.4525.455服务性工程4269.284269.284269.284269.28300.355.1办公用房2434.472434.472434.472434.47168.155.2生活服务1834.811834.811834.811834.81126.716消防及环保工程1204.391204.391204.391204.3995.326.1消防环保工程1204.391204.391204.391204.3995.327项目总图工程179.76179.76179.76179.76-88.467.1场地及道路硬化12578.252214.062214.067.2场区围墙2214.0612578.2512578.257.3安全保卫室179.76179.76179.76179.768绿化工程3786.85132.54合计44939.8359679.5659679.565248.11六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16612.86万元,占计划投资的72.00%。其中:完成固定资产投资12561.64万元,占总投资的75.61%;完成流动资金投资4051.22,占总投资的24.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16612.861.1完成比例72.00%2完成固定资产投资万元12561.642.1完成比例75.61%3完成流动资金投资万元4051.223.1完成比例24.39%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员800人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5441.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元2408.062工程技术人员工资2.1平均人数人1202.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元813.333企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元230.424品质管理人员工资4.1平均人数人644.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元378.285其他人员工资5.1平均人数人405.2人均年工资万元5.865.3年工资额万元262.196职工工资总额万元37548.29五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16854.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5248.117081.44199.6716854.141.1工程费用万元5248.117081.4443767.871.1.1建筑工程费用万元5248.115248.1122.74%1.1.2设备购置及安装费万元7081.447081.4430.69%1.2工程建设其他费用万元4524.594524.5919.61%1.2.1无形资产万元2257.772257.771.3预备费万元2266.822266.821.3.1基本预备费万元1182.411182.411.3.2涨价预备费万元1084.411084.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元16854.1416854.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6219.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元43767.8714283.6728142.2743767.8743767.8743767.871.1应收账款万元13130.365252.1410504.2913130.3613130.3613130.361.2存货万元19695.547878.2215756.4319695.5419695.5419695.541.2.1原辅材料万元5908.662363.464726.935908.665908.665908.661.2.2燃料动力万元295.43118.17236.35295.43295.43295.431.2.3在产品万元9059.953623.987247.969059.959059.959059.951.2.4产成品万元4431.501772.603545.204431.504431.504431.501.3现金万元10941.974376.798753.5710941.9710941.9710941.972流动负债万元37548.2915019.3230038.6337548.2937548.2937548.292.1应付账款万元37548.2915019.3230038.6337548.2937548.2937548.293流动资金万元6219.582487.834975.666219.586219.586219.584铺底流动资金万元2073.17829.281658.552073.172073.172073.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23073.72万元,其中:固定资产投资16854.14万元,占项目总投资的73.04%;流动资金6219.58万元,占项目总投资的26.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5248.11万元,占项目总投资的22.74%;设备购置费7081.44万元,占项目总投资的30.69%;其它投资4524.59万元,占项目总投资的19.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16854.14+6219.58=23073.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16854.1473.04%1.1项目建设投资万元16854.1473.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6219.5826.96%3总投资万元万元23073.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23138.00万元,总成本3427.31万元,利润总额19710.69万元,净利润315.22万元,增值税750.08万元,税金及附加14783.02万元,所得税4927.67万元;第二年收入46276.00万元,总成本5658.18万元,利润总额40617.82万元,净利润30463.37万元,增值税1500.17万元,税金及附加405.23万元,所得税10154.45万元;第三年生产负荷100%,收入57845.00万元,总成本44249.73万元,利润总额13595.27万元,净利润10196.45万元,增值税1875.21万元,税金及附加450.23万元,所得税3398.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入57845.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1875.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23138.0046276.0057845.0057845.0057845.001.1刀具测量仪万元23138.0046276.0057845.0057845.0057845.002现价增加值万元7404.1614808.3218510.4018510.4018510.4
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