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文档简介
泓域咨询MACRO/ 精密机加工投资项目立项申请报告精密机加工投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7168.17万元,同比增长10.84%(700.75万元)。其中,主营业业务精密机加工生产及销售收入为6229.11万元,占营业总收入的86.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1656.56万元,较去年同期相比增长188.21万元,增长率12.82%;实现净利润1242.42万元,较去年同期相比增长265.03万元,增长率27.12%。二、项目概况(一)项目名称精密机加工投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积28027.34平方米(折合约42.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.49%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度166.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28027.34平方米,建筑物基底占地面积15832.64平方米,总建筑面积33632.81平方米,其中:规划建设主体工程24481.63平方米,项目规划绿化面积2568.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费3747.35万元。(七)节能分析“精密机加工投资项目建设项目”,年用电量1280619.47千瓦时,年总用水量4358.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.76吨标准煤/年。达产年综合节能量58.35吨标准煤/年,项目总节能率22.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8147.55万元,其中:固定资产投资6984.56万元,占项目总投资的85.73%;流动资金1162.99万元,占项目总投资的14.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7951.00万元,总成本费用6124.14万元,税金及附加142.35万元,利润总额1826.86万元,利税总额2221.19万元,税后净利润1370.14万元,达产年纳税总额851.04万元;达产年投资利润率22.42%,投资利税率27.26%,投资回报率16.82%,全部投资回收期7.45年,提供就业职位141个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园精密机加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园精密机加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“精密机加工投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位141个,达产年纳税总额851.04万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.42%,投资利税率27.26%,全部投资回报率16.82%,全部投资回收期7.45年,固定资产投资回收期7.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28027.3442.02亩1.1容积率1.201.2建筑系数56.49%1.3投资强度万元/亩166.221.4基底面积平方米15832.641.5总建筑面积平方米33632.811.6绿化面积平方米2568.55绿化率7.64%2总投资万元8147.552.1固定资产投资万元6984.562.1.1土建工程投资万元2368.662.1.1.1土建工程投资占比万元29.07%2.1.2设备投资万元3747.352.1.2.1设备投资占比45.99%2.1.3其它投资万元868.552.1.3.1其它投资占比10.66%2.1.4固定资产投资占比85.73%2.2流动资金万元1162.992.2.1流动资金占比14.27%3收入万元7951.004总成本万元6124.145利润总额万元1826.866净利润万元1370.147所得税万元1.208增值税万元251.989税金及附加万元142.3510纳税总额万元851.0411利税总额万元2221.1912投资利润率22.42%13投资利税率27.26%14投资回报率16.82%15回收期年7.4516设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1280619.4718年用水量立方米4358.7419总能耗吨标准煤157.7620节能率22.20%21节能量吨标准煤58.3522员工数量人141第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.49%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度166.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11193.6811193.6824481.6324481.631896.591.1主要生产车间6716.216716.2114688.9814688.981175.891.2辅助生产车间3581.983581.987834.127834.12606.911.3其他生产车间895.49895.491419.931419.93113.802仓储工程2374.902374.905948.275948.27335.142.1成品贮存593.73593.731487.071487.0783.782.2原料仓储1234.951234.953093.103093.10174.272.3辅助材料仓库546.23546.231368.101368.1077.083供配电工程126.66126.66126.66126.668.033.1供配电室126.66126.66126.66126.668.034给排水工程145.66145.66145.66145.667.184.1给排水145.66145.66145.66145.667.185服务性工程1504.101504.101504.101504.1084.745.1办公用房754.06754.06754.06754.0648.685.2生活服务750.04750.04750.04750.0443.296消防及环保工程424.31424.31424.31424.3126.896.1消防环保工程424.31424.31424.31424.3126.897项目总图工程63.3363.3363.3363.33-43.777.1场地及道路硬化4194.99760.32760.327.2场区围墙760.324194.994194.997.3安全保卫室63.3363.3363.3363.338绿化工程1538.8453.86合计15832.6433632.8133632.812368.66六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6716.41万元,占计划投资的82.43%。其中:完成固定资产投资4614.20万元,占总投资的68.70%;完成流动资金投资2102.21,占总投资的31.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6716.411.1完成比例82.43%2完成固定资产投资万元4614.202.1完成比例68.70%3完成流动资金投资万元2102.213.1完成比例31.30%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员141人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人961.2人均年工资万元4.121.3年工资额万元399.012工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.622.3年工资额万元112.463企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元39.424品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元60.395其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.955.3年工资额万元37.006职工工资总额万元4686.69五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6984.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2368.663747.35166.226984.561.1工程费用万元2368.663747.355849.681.1.1建筑工程费用万元2368.662368.6629.07%1.1.2设备购置及安装费万元3747.353747.3545.99%1.2工程建设其他费用万元868.55868.5510.66%1.2.1无形资产万元414.33414.331.3预备费万元454.22454.221.3.1基本预备费万元269.73269.731.3.2涨价预备费万元184.49184.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元6984.566984.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1162.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5849.682034.803777.765849.685849.685849.681.1应收账款万元1754.90701.961316.181754.901754.901754.901.2存货万元2632.361052.941974.272632.362632.362632.361.2.1原辅材料万元789.71315.88592.28789.71789.71789.711.2.2燃料动力万元39.4915.7929.6139.4939.4939.491.2.3在产品万元1210.89484.35908.161210.891210.891210.891.2.4产成品万元592.28236.91444.21592.28592.28592.281.3现金万元1462.42584.971096.821462.421462.421462.422流动负债万元4686.691874.683515.024686.694686.694686.692.1应付账款万元4686.691874.683515.024686.694686.694686.693流动资金万元1162.99465.20872.241162.991162.991162.994铺底流动资金万元387.66155.07290.75387.66387.66387.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8147.55万元,其中:固定资产投资6984.56万元,占项目总投资的85.73%;流动资金1162.99万元,占项目总投资的14.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2368.66万元,占项目总投资的29.07%;设备购置费3747.35万元,占项目总投资的45.99%;其它投资868.55万元,占项目总投资的10.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6984.56+1162.99=8147.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6984.5685.73%1.1项目建设投资万元6984.5685.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1162.9914.27%3总投资万元万元8147.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3180.40万元,总成本9955.79万元,利润总额-6775.39万元,净利润124.20万元,增值税100.79万元,税金及附加-5081.54万元,所得税-1693.85万元;第二年收入5963.25万元,总成本16283.80万元,利润总额-10320.55万元,净利润-7740.41万元,增值税188.98万元,税金及附加134.79万元,所得税-2580.14万元;第三年生产负荷100%,收入7951.00万元,总成本6124.14万元,利润总额1826.86万元,净利润1370.14万元,增值税251.98万元,税金及附加142.35万元,所得税456.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7951.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=251.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3180.405963.257951.007951.007951.001.1精密机加工万元3180.405963.257951.007951.007951.002现价增加值万元1017
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