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文档简介
泓域咨询MACRO/ 有机苯投资项目立项申请报告有机苯投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入21770.48万元,同比增长9.15%(1824.83万元)。其中,主营业业务有机苯生产及销售收入为18266.71万元,占营业总收入的83.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5890.62万元,较去年同期相比增长853.80万元,增长率16.95%;实现净利润4417.97万元,较去年同期相比增长724.46万元,增长率19.61%。二、项目概况(一)项目名称有机苯投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积59469.72平方米(折合约89.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.38%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度169.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59469.72平方米,建筑物基底占地面积34123.73平方米,总建筑面积90988.67平方米,其中:规划建设主体工程64101.40平方米,项目规划绿化面积7242.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费6794.18万元。(七)节能分析“有机苯投资项目建设项目”,年用电量1190791.41千瓦时,年总用水量14227.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.57吨标准煤/年。达产年综合节能量49.19吨标准煤/年,项目总节能率25.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18341.49万元,其中:固定资产投资15134.02万元,占项目总投资的82.51%;流动资金3207.47万元,占项目总投资的17.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27589.00万元,总成本费用21386.22万元,税金及附加340.55万元,利润总额6202.78万元,利税总额7398.89万元,税后净利润4652.09万元,达产年纳税总额2746.80万元;达产年投资利润率33.82%,投资利税率40.34%,投资回报率25.36%,全部投资回收期5.44年,提供就业职位430个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区有机苯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区有机苯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“有机苯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位430个,达产年纳税总额2746.80万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.82%,投资利税率40.34%,全部投资回报率25.36%,全部投资回收期5.44年,固定资产投资回收期5.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59469.7289.16亩1.1容积率1.531.2建筑系数57.38%1.3投资强度万元/亩169.741.4基底面积平方米34123.731.5总建筑面积平方米90988.671.6绿化面积平方米7242.70绿化率7.96%2总投资万元18341.492.1固定资产投资万元15134.022.1.1土建工程投资万元6772.212.1.1.1土建工程投资占比万元36.92%2.1.2设备投资万元6794.182.1.2.1设备投资占比37.04%2.1.3其它投资万元1567.632.1.3.1其它投资占比8.55%2.1.4固定资产投资占比82.51%2.2流动资金万元3207.472.2.1流动资金占比17.49%3收入万元27589.004总成本万元21386.225利润总额万元6202.786净利润万元4652.097所得税万元1.538增值税万元855.569税金及附加万元340.5510纳税总额万元2746.8011利税总额万元7398.8912投资利润率33.82%13投资利税率40.34%14投资回报率25.36%15回收期年5.4416设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1190791.4118年用水量立方米14227.3319总能耗吨标准煤147.5720节能率25.01%21节能量吨标准煤49.1922员工数量人430第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.38%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度169.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24125.4824125.4864101.4064101.405248.111.1主要生产车间14475.2914475.2938460.8438460.843253.831.2辅助生产车间7720.157720.1520512.4520512.451679.401.3其他生产车间1930.041930.043717.883717.88314.892仓储工程5118.565118.5617476.7317476.731040.622.1成品贮存1279.641279.644369.184369.18260.152.2原料仓储2661.652661.659087.909087.90541.122.3辅助材料仓库1177.271177.274019.654019.65239.343供配电工程272.99272.99272.99272.9918.293.1供配电室272.99272.99272.99272.9918.294给排水工程313.94313.94313.94313.9416.364.1给排水313.94313.94313.94313.9416.365服务性工程3241.753241.753241.753241.75193.025.1办公用房1486.681486.681486.681486.6890.545.2生活服务1755.071755.071755.071755.0797.466消防及环保工程914.52914.52914.52914.5261.266.1消防环保工程914.52914.52914.52914.5261.267项目总图工程136.49136.49136.49136.4994.617.1场地及道路硬化9068.271678.781678.787.2场区围墙1678.789068.279068.277.3安全保卫室136.49136.49136.49136.498绿化工程2855.5499.94合计34123.7390988.6790988.676772.21六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15834.94万元,占计划投资的86.33%。其中:完成固定资产投资12415.43万元,占总投资的78.41%;完成流动资金投资3419.51,占总投资的21.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15834.941.1完成比例86.33%2完成固定资产投资万元12415.432.1完成比例78.41%3完成流动资金投资万元3419.513.1完成比例21.59%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员430人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元1725.762工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元369.863企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元128.364品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元192.505其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.315.3年工资额万元143.496职工工资总额万元15662.29五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15134.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6772.216794.18169.7415134.021.1工程费用万元6772.216794.1818869.761.1.1建筑工程费用万元6772.216772.2136.92%1.1.2设备购置及安装费万元6794.186794.1837.04%1.2工程建设其他费用万元1567.631567.638.55%1.2.1无形资产万元648.58648.581.3预备费万元919.05919.051.3.1基本预备费万元506.50506.501.3.2涨价预备费万元412.55412.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元15134.0215134.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3207.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18869.767008.8315123.8218869.7618869.7618869.761.1应收账款万元5660.932264.374528.745660.935660.935660.931.2存货万元8491.393396.566793.118491.398491.398491.391.2.1原辅材料万元2547.421018.972037.932547.422547.422547.421.2.2燃料动力万元127.3750.95101.90127.37127.37127.371.2.3在产品万元3906.041562.423124.833906.043906.043906.041.2.4产成品万元1910.56764.231528.451910.561910.561910.561.3现金万元4717.441886.983773.954717.444717.444717.442流动负债万元15662.296264.9212529.8315662.2915662.2915662.292.1应付账款万元15662.296264.9212529.8315662.2915662.2915662.293流动资金万元3207.471282.992565.983207.473207.473207.474铺底流动资金万元1069.15427.66855.321069.151069.151069.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18341.49万元,其中:固定资产投资15134.02万元,占项目总投资的82.51%;流动资金3207.47万元,占项目总投资的17.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6772.21万元,占项目总投资的36.92%;设备购置费6794.18万元,占项目总投资的37.04%;其它投资1567.63万元,占项目总投资的8.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15134.02+3207.47=18341.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15134.0282.51%1.1项目建设投资万元15134.0282.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3207.4717.49%3总投资万元万元18341.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11035.60万元,总成本17524.67万元,利润总额-6489.07万元,净利润278.95万元,增值税342.22万元,税金及附加-4866.80万元,所得税-1622.27万元;第二年收入22071.20万元,总成本29717.46万元,利润总额-7646.26万元,净利润-5734.69万元,增值税684.45万元,税金及附加320.01万元,所得税-1911.57万元;第三年生产负荷100%,收入27589.00万元,总成本21386.22万元,利润总额6202.78万元,净利润4652.09万元,增值税855.56万元,税金及附加340.55万元,所得税1550.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27589.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=855.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11035.6022071.2027589.0027589.0027589.001.1有机苯万元11035.6022071.2027589.0027589.0027589.002现价增加值万元3531.397062.788828.48882
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