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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx电子地磅项目立项申请报告年产xx电子地磅项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19292.85万元,同比增长16.58%(2744.35万元)。其中,主营业业务电子地磅生产及销售收入为16079.89万元,占营业总收入的83.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4622.38万元,较去年同期相比增长579.71万元,增长率14.34%;实现净利润3466.78万元,较去年同期相比增长535.46万元,增长率18.27%。二、项目概况(一)项目名称年产xx电子地磅项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积29534.76平方米(折合约44.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.45%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度166.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29534.76平方米,建筑物基底占地面积18444.46平方米,总建筑面积39871.93平方米,其中:规划建设主体工程29184.44平方米,项目规划绿化面积2109.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费3474.41万元。(七)节能分析“年产xx电子地磅项目建设项目”,年用电量763050.35千瓦时,年总用水量16952.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.23吨标准煤/年。达产年综合节能量30.07吨标准煤/年,项目总节能率27.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10112.94万元,其中:固定资产投资7379.70万元,占项目总投资的72.97%;流动资金2733.24万元,占项目总投资的27.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22762.00万元,总成本费用17837.59万元,税金及附加199.65万元,利润总额4924.41万元,利税总额5803.29万元,税后净利润3693.31万元,达产年纳税总额2109.98万元;达产年投资利润率48.69%,投资利税率57.38%,投资回报率36.52%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位432个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地电子地磅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地电子地磅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx电子地磅项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位432个,达产年纳税总额2109.98万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.69%,投资利税率57.38%,全部投资回报率36.52%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29534.7644.28亩1.1容积率1.351.2建筑系数62.45%1.3投资强度万元/亩166.661.4基底面积平方米18444.461.5总建筑面积平方米39871.931.6绿化面积平方米2109.00绿化率5.29%2总投资万元10112.942.1固定资产投资万元7379.702.1.1土建工程投资万元3067.512.1.1.1土建工程投资占比万元30.33%2.1.2设备投资万元3474.412.1.2.1设备投资占比34.36%2.1.3其它投资万元837.782.1.3.1其它投资占比8.28%2.1.4固定资产投资占比72.97%2.2流动资金万元2733.242.2.1流动资金占比27.03%3收入万元22762.004总成本万元17837.595利润总额万元4924.416净利润万元3693.317所得税万元1.358增值税万元679.239税金及附加万元199.6510纳税总额万元2109.9811利税总额万元5803.2912投资利润率48.69%13投资利税率57.38%14投资回报率36.52%15回收期年4.2416设备数量台(套)7217年用电量千瓦时763050.3518年用水量立方米16952.7619总能耗吨标准煤95.2320节能率27.74%21节能量吨标准煤30.0722员工数量人432第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.45%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度166.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13040.2313040.2329184.4429184.442469.811.1主要生产车间7824.147824.1417510.6617510.661531.281.2辅助生产车间4172.874172.879339.029339.02790.341.3其他生产车间1043.221043.221692.701692.70148.192仓储工程2766.672766.676946.876946.87427.562.1成品贮存691.67691.671736.721736.72106.892.2原料仓储1438.671438.673612.373612.37222.332.3辅助材料仓库636.33636.331597.781597.7898.343供配电工程147.56147.56147.56147.5610.223.1供配电室147.56147.56147.56147.5610.224给排水工程169.69169.69169.69169.699.144.1给排水169.69169.69169.69169.699.145服务性工程1752.221752.221752.221752.22107.845.1办公用房725.49725.49725.49725.4947.765.2生活服务1026.731026.731026.731026.7359.506消防及环保工程494.31494.31494.31494.3134.236.1消防环保工程494.31494.31494.31494.3134.237项目总图工程73.7873.7873.7873.78-50.917.1场地及道路硬化4668.85908.96908.967.2场区围墙908.964668.854668.857.3安全保卫室73.7873.7873.7873.788绿化工程1703.5459.62合计18444.4639871.9339871.933067.51六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8629.71万元,占计划投资的85.33%。其中:完成固定资产投资6158.82万元,占总投资的71.37%;完成流动资金投资2470.89,占总投资的28.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8629.711.1完成比例85.33%2完成固定资产投资万元6158.822.1完成比例71.37%3完成流动资金投资万元2470.893.1完成比例28.63%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员432人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2941.2人均年工资万元5.301.3年工资额万元1431.172工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元353.793企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元121.534品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元187.895其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元137.086职工工资总额万元10963.12五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7379.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3067.513474.41166.667379.701.1工程费用万元3067.513474.4113696.361.1.1建筑工程费用万元3067.513067.5130.33%1.1.2设备购置及安装费万元3474.413474.4134.36%1.2工程建设其他费用万元837.78837.788.28%1.2.1无形资产万元467.11467.111.3预备费万元370.67370.671.3.1基本预备费万元169.56169.561.3.2涨价预备费万元201.11201.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元7379.707379.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2733.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13696.369483.2914119.5613696.3613696.3613696.361.1应收账款万元4108.912259.903287.134108.914108.914108.911.2存货万元6163.363389.854930.696163.366163.366163.361.2.1原辅材料万元1849.011016.951479.211849.011849.011849.011.2.2燃料动力万元92.4550.8573.9692.4592.4592.451.2.3在产品万元2835.151559.332268.122835.152835.152835.151.2.4产成品万元1386.76762.721109.401386.761386.761386.761.3现金万元3424.091883.252739.273424.093424.093424.092流动负债万元10963.126029.728770.5010963.1210963.1210963.122.1应付账款万元10963.126029.728770.5010963.1210963.1210963.123流动资金万元2733.241503.282186.592733.242733.242733.244铺底流动资金万元911.07501.09728.86911.07911.07911.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10112.94万元,其中:固定资产投资7379.70万元,占项目总投资的72.97%;流动资金2733.24万元,占项目总投资的27.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3067.51万元,占项目总投资的30.33%;设备购置费3474.41万元,占项目总投资的34.36%;其它投资837.78万元,占项目总投资的8.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7379.70+2733.24=10112.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7379.7072.97%1.1项目建设投资万元7379.7072.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2733.2427.03%3总投资万元万元10112.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12519.10万元,总成本11493.67万元,利润总额1025.43万元,净利润162.97万元,增值税373.58万元,税金及附加769.07万元,所得税256.36万元;第二年收入18209.60万元,总成本15428.50万元,利润总额2781.10万元,净利润2085.83万元,增值税543.38万元,税金及附加183.34万元,所得税695.27万元;第三年生产负荷100%,收入22762.00万元,总成本17837.59万元,利润总额4924.41万元,净利润3693.31万元,增值税679.23万元,税金及附加199.65万元,所得税1231.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22762.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=679.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12519.1018209.6022762.0022762.0022762.001.1电子地磅万元12519.1018209.6022762.0022762.0022762.002现价增加值万元4006.115827.077283.84728
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